Документы Правительства Москвы
Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2008 г. № 1012-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2008 г. N 1012‐ПП
О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ НА 2009‐2011 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 27.10.2009 N 1174‐ПП, от 29.12.2009 N 1499‐ПП,
от 09.03.2010 N 203‐ПП, от 14.09.2010 N 797‐ПП)
Государственная политика повышения эффективности использования топливно‐
энергетических ресурсов в городе Москве в течение многолетнего периода реализуется
посредством выполнения комплекса программных энергосберегающих мероприятий.
Одобренная постановлением Правительства Москвы от 28 сентября 2004 г. N 672‐ПП Городская
целевая программа по энергосбережению на 2004‐2008 годы и на перспективу до 2010 года
подходит к своему завершению.
Вместе с тем одобренная Правительством Москвы Концепция городской целевой
программы "Энергосбережение в городе Москве на 2009‐2013 гг. и на перспективу до 2020 года"
определила цели и задачи новой перспективной программы по энергосбережению на период до
2020 года, задания по снижению объема потребляемых топливно‐энергетических ресурсов ‐
показатели повышения энергоэффективности, определила необходимые меры по их достижению.
В целях интенсификации работ по энергосбережению во всех отраслях городского хозяйства,
введения в действие новых механизмов стимулирования энергосбережения и достижения
согласованных показателей повышения энергоэффективности Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить Городскую целевую программу "Энергосбережение в городе Москве на 2009‐
2011 гг. и на перспективу до 2020 года" (далее ‐ Программа) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Возложить функции государственного заказчика ‐ координатора Программы на
Департамент топливно‐энергетического хозяйства города Москвы. Персональным руководителем
Программы утвердить руководителя Департамента топливно‐энергетического хозяйства города
Москвы Склярова Е.В.
3 ‐ 5. Утратили силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 29.12.2009 N 1499‐ПП.
6. Департаменту экономической политики и развития города Москвы включить Городскую
целевую программу "Энергосбережение в городе Москве на 2009‐2011 гг. и на перспективу до
2020 года" в перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию за счет
средств бюджета города Москвы.
7 ‐ 8. Утратили силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 29.12.2009 N 1499‐ПП.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкова П.П.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы от 28 октября 2008 г. N 1012‐ПП
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА 2009‐2011 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 27.10.2009 N 1174‐ПП, от 09.03.2010 N 203‐ПП,
от 14.09.2010 N 797‐ПП)
1. Паспорт Программы
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Городская целевая программа "Энергосбережение в городе │
│Программы │Москве на 2009-2011 гг." │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для│Закон города Москвы N 35 от 5 июля 2006 г. │
│разработки │"Об энергосбережении в городе Москве". │
│Программы │Постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2007 г. │
│ │N 1078-ПП "О Концепции городской целевой программы │
│ │"Энергосбережение в городе Москве на 2009-2013 гг. и на │
│ │перспективу до 2020 года" и о первоочередных │
│ │мероприятиях на 2008 год" │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Государствен-│Департамент топливно-энергетического хозяйства │
│ный заказчик │города Москвы. │
│- координатор│Персональный руководитель Программы - Скляров Е.В. │
│Программы │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Государствен-│Департамент транспорта и связи города Москвы; │
│ные заказчики│Департамент жилищно-коммунального хозяйства │
│Программы │и благоустройства города Москвы; │
│ │Департамент капитального ремонта жилищного фонда │
│ │города Москвы; │
│ │Департамент городского строительства города Москвы; │
│ │Региональная энергетическая комиссия города Москвы; │
│ │Департамент образования города Москвы; │
│ │Департамент здравоохранения города Москвы; │
│ │Департамент культуры города Москвы; │
│ │Департамент социальной защиты населения города Москвы; │
│ │Департамент науки и промышленной политики города Москвы; │
│ │Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы; │
│ │Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы; │
│ │префектуры административных округов города Москвы │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики │ЗАО Инженерный центр "Энергетика города"; │
│Программы │ОАО "Объединение ВНИПИэнергопром" │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │Специализированные организации на конкурсной основе │
│исполнители │ │
│Программы │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы│Этап 1 - 2009-2011 гг. │
│реализации │Этап 2 - перспектива до 2020 г. │
│Программы │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели │- обеспечение режима надежного, безопасного, │
│Программы │бездефицитного энергоснабжения развития экономики │
│ │города Москвы; │
│ │- создание благоприятных условий для превращения │
│ │энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса; │
│ │- активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-, │
│ │ресурсосбережение │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │- сокращение потребления первичного топлива при │
│задачи │производстве электрической и тепловой энергии; │
│Программы │- снижение удельных показателей потребления электрической │
│ │и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение │
│ │потерь энергоресурсов; │
│ │- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение │
│ │выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при │
│ │государственном регулировании тарифов на тепловую энергию │
│ │для населения; │
│ │- снижение пиковых электрических нагрузок; │
│ │- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке │
│ │тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных │
│ │веществ; │
│ │- разработка комплекса нормативно-правовых актов, │
│ │регулирующих отношения в сфере энерго- и │
│ │ресурсосбережения │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │Ввод в эксплуатацию новых энергогенерирующих источников, │
│мероприятия │увеличение производства электрической энергии на │
│Программы │тепловом потреблении. │
│ │Снижение потерь при передаче и распределении тепловой и │
│ │электрической энергии, потребления энергоресурсов на │
│ │собственные нужды при производстве электрической и │
│ │тепловой энергии. │
│ │Проведение энергетического обследования промышленных │
│ │предприятий, реализация программ энергосбережения на │
│ │предприятиях, подведомственных городу Москве. │
│ │Проведение энергетических обследований и паспортизация │
│ │жилых домов, стимулирование энергосбережения │
│ │в жилищно-коммунальной сфере. │
│ │Паспортизация объектов бюджетной сферы, стимулирование │
│ │бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих │
│ │мероприятий. │
│ │Введение системы контрактов по обеспечению комфортных │
│ │условий проживания в многоквартирных домах/квартирах. │
│ │Комплексная модернизация тепло- и водоснабжения зданий │
│ │"кустовым" методом с установкой автоматизированных │
│ │индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), ликвидацией ЦТП. │
│ │Установка устройств компенсации реактивной мощности на │
│ │распределительных подстанциях и у потребителей. │
│ │Вовлечение в энергетический баланс города вторичных │
│ │энергоресурсов, нетрадиционных и возобновляемых │
│ │энергоисточников, широкое внедрение теплонасосных систем │
│ │теплоснабжения, использование солнечной энергии. │
│ │Выработка электрической и тепловой энергии при сжигании │
│ │твердых бытовых отходов (ТБО), использование биотоплива │
│ │(биогаза) на станциях аэрации сточных вод │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Финансовое │ Общий объем финансирования <*> 107973,80 млн. руб. │
│обеспечение │ В т.ч. по годам реализации: │
│Программы │┌─────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┐│
│ ││По источникам │2009 │2010 │2011 │Всего ││
│ ││финансирования │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤│
││Бюджет города │ 393,31 │ 1101,07│ 6415,30 │ 7909,68││
│ ││Москвы │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤│
││Внебюджетные │24266,86 │38405,40│37059,80 │ 99732,06││
│ ││источники │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤│
││Итого │24660,17 │39506,47│43475,10 │107641,74││
│ │└─────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┘│
│ │ В т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств: │
│ │┌─────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬─────────┐│
││Наименование │Код │2009 │2010 │2011 │Всего ││
│ ││ │ведом-│ │ │ │ ││
│ ││ │ства │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Департамент │020 │121,33│1011,57│1660,34│ 2793,24 ││
│ ││топливно- │ │ │ │ │ ││
│ ││энергетического │ │ │ │ │ ││
│ ││хозяйства │ │ │ │ │ ││
│ ││города Москвы │ │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Департамент │814 │271,98│ 89,50│2735,27│ 3096,75 ││
│ ││капитального │ │ │ │ │ ││
│ ││ремонта │ │ │ │ │ ││
│ ││жилищного фонда │ │ │ │ │ ││
│ ││города Москвы │ │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Департамент │139 │ 0 │ 0 │ 537,06│ 537,06 ││
│ ││науки и │ │ │ │ │ ││
│ ││промышленной │ │ │ │ │ ││
│ ││политики города │ │ │ │ │ ││
│ ││Москвы │ │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Комитет рекламы, │779 │ 0 │ 0 │ 14,30│ 14,30 ││
│ ││информации и │ │ │ │ │ ││
│ ││оформления города│ │ │ │ │ ││
│ ││Москвы │ │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Комитет по │134 │ 0 │ 0 │ 6,50│ 6,50 ││
│ ││телекоммуникациям│ │ │ │ │ ││
│ ││и средствам │ │ │ │ │ ││
│ ││массовой │ │ │ │ │ ││
│ ││информации города│ │ │ │ │ ││
│ ││Москвы │ │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Департамент │075 │ 0 │ 0 │ 17,27│ 17,27 ││
│ ││образования │ │ │ │ │ ││
│ ││города Москвы │ │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Департамент │054 │ 0 │ 0 │ 40,21│ 40,21 ││
│ ││здравоохранения │ │ │ │ │ ││
│ ││города Москвы │ │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Департамент │056 │ 0 │ 0 │ 34,88│ 34,88 ││
│ ││культуры города │ │ │ │ │ ││
│ ││Москвы │ │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Департамент │148 │ 0 │ 0 │ 5,24│ 5,24 ││
│ ││социальной защиты│ │ │ │ │ ││
│ ││населения города │ │ │ │ │ ││
│ ││Москвы │ │ │ │ │ ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Префектура ЦАО │961 │ 0 │ 0 │ 77,98│ 77,98 ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Префектура СЗАО │951 │ 0 │ 0 │ 361,13│ 361,13 ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Префектура САО │931 │ 0 │ 0 │ 84,85│ 84,85 ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Префектура СВАО │941 │ 0 │ 0 │ 153,5 │ 153,50 ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Префектура ЗАО │911 │ 0 │ 0 │ 69,96│ 69,96 ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Префектура ВАО │901 │ 0 │ 0 │ 150,64│ 150,64 │││ │
││Префектура ЮЗАО │981 │ 0 │ 0 │ 150,13│ 150,13 ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Префектура ЮВАО │971 │ 0 │ 0 │ 150,82│ 150,82 ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Префектура ЮАО │991 │ 0 │ 0 │ 107,02│ 107,02 ││
│ │├─────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Префектура ЗелАО │921 │ 0 │ 0 │ 58,2 │ 58,20 ││
│ │├─────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────────┤│
││-------------------------------- ││
│ ││<*> Объемы финансирования корректируются по результатам ││
│ ││проведенных конкурсов и уточняются ежегодно при ││
│ ││формировании бюджета города Москвы на очередной ││
│ ││финансовый год. ││
│ │└─────────────────────────────────────────────────────────┘│
├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│(подраздел в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 │
│N 797-ПП) │
├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │Суммарная экономия электрической энергии - 5007,00 млн. │
│результаты │кВтч. │
│реализации │Суммарная экономия тепловой энергии - 11,98 млн. Гкал. │
│Программы │Суммарная экономия воды - 108,43 млн. т. │
│ │Суммарное сокращение электрической мощности - 1962,50 МВт. │
│ │Суммарная экономия природного газа - 2,46 млн. т у.т. │
│ │Суммарное сокращение вредных выбросов в
атмосферу - 5,93 │
│ │тыс. т. │
│ │ │
│ │┌───────────┬────┬────────────────────────────────────────┐│
││Показатель │Ед. │Объем экономии по годам ││
│ ││ │изм.├──────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤│
│ ││ │ │2009 │2010 │2011 │Всего │До 2020 ││
│ ││ │ │ │ │ │2009- │ ││
│ ││ │ │ │ │ │2011 │ ││
│ │├───────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Суммарная │млн.│404,70│1530,50│3071,80│5007,00│108599,00││
│ ││экономия │кВтч│ │ │ │ │ ││
│ ││электриче- │ │ │ │ │ │ ││
│ ││ской │ │ │ │ │ │ ││
│ ││энергии │ │ │ │ │ │ ││
│ │├───────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Суммарная │млн.│ 0,97│ 3,83│ 7,18│ 11,98│ 242,82││
│ ││экономия │Гкал│ │ │ │ │ ││
│ ││тепловой │ │ │ │ │ │ ││
│ ││энергии │ │ │ │ │ │ ││
│ │├───────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Сокращение │МВт │252,50│ 622,50│1087,50│1962,50│ 4680,00││
│ ││потребляе- │ │ │ │ │ │ ││
│ ││мой │ │ │ │ │ │ ││
│ ││мощности │ │ │ │ │ │ ││
│ │├───────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Суммарная │млн.│ 0,02│ 0,67│ 1,77│ 2,46│ 59,30││
│ ││экономия │т │ │ │ │ │ ││
│ ││природного │у.т.│ │ │ │ │ ││
│ ││газа │ │ │ │ │ │ ││
│ │├───────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Суммарная │млн.│ 16,46│ 39,30│ 52,67│ 108,43│ 638,22││
│ ││экономия │куб.│ │ │ │ │ ││
│ ││воды │м │ │ │ │ │ ││
│ │├───────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤│
││Суммарное │тыс.│ 0,58│ 1,63│ 3,72│ 5,93│ 163,81││
│ ││сокращение │т │ │ │ │ │ ││
│ ││вредных │ │ │ │ │ │ ││
│ ││выбросов в │ │ │ │ │ │ │││ ││атмосферу │ │ │ │ │ │ ││
│ │└───────────┴────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘│
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Система │Органы управления Программой: │
│организации │Департамент топливно-энергетического хозяйства города │
│управления и │Москвы; │
│контроля за │Комиссия по энергосбережению, созданная в соответствии с │
│реализацией │постановлением Правительства Москвы от 19 декабря 2006 г. │
│Программы │N 991-ПП. │
│ │Государственный заказчик - координатор Программы │
│ │Департамент топливно-энергетического хозяйства города │
│ │Москвы ежегодно представляет в Департамент экономической │
│ │политики и развития города Москвы до 1 марта ежегодный │
│ │отчет о ходе выполнения программных мероприятий за отчетный│
│ │год и до 15 ноября - отчет за 9 месяцев т.г. и об ожидаемом│
│ │выполнении за год. Государственные заказчики Программы │
│ │представляют государственному заказчику - координатору │
│ │Программы Департаменту топливно-энергетического хозяйства │
│ │города Москвы до 15 февраля отчет о ходе выполнения │
│ │программных мероприятий за отчетный год и до 1 ноября - │
│ │отчет за 9 месяцев т.г. и об ожидаемом выполнении за год │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
2. Характеристика проблемы и оценка сложившейся ситуации
в городе Москве
Существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок в г. Москве привело
к росту пиковых нагрузок и необходимости ограничения потребителей при сильных
похолоданиях. В последние годы разрыв между потребностью в период максимума
электрических нагрузок и возможностью энергосистемы достигал 2 тыс. МВт. Этот разрыв может
быть ликвидирован за счет ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей и
дополнительной реализации целенаправленных мер по энергосбережению. За счет снижения и
сглаживания (выравнивания) уровня энергопотребления потенциально можно сократить
максимум нагрузки на величину 2,5‐3 тыс. МВт, что соизмеримо с реализацией Плана
строительства и реконструкции генерирующих мощностей в Московской энергосистеме на 2006‐
2010 гг. Оптимальное соотношение развития генерирующих мощностей и энергосбережения
является наиболее адекватным способом дальнейшего развития экономики города Москвы в
условиях дефицита газового топлива.
Городская целевая программа "Энергосбережение в городе Москве на 2009‐2011 гг. и на
перспективу до 2020 года" (далее ‐ Программа) разработана на основании Концепции городской
целевой программы "Энергосбережение в городе Москве на 2009‐2013 гг. и на перспективу до
2020 года", одобренной постановлением Правительства Москвы от 11 декабря 2007 г. N 1078‐ПП.
Программа полностью удовлетворяет требованиям Указа Президента Российской
Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности российской экономики", требованиям Федерального закона
Российской Федерации от 03.04.1996 N 28‐ФЗ "Об энергосбережении", Закона города Москвы от
05.07.2006 N 35 "Об энергосбережении в городе Москве", постановления Правительства Москвы
от 17.01.2006 N 33‐ПП "О порядке разработки, утверждения, финансирования и контроля за ходом
реализации городских целевых программ в городе Москве".
В Москве были утверждены и реализованы 3 программы по энергосбережению. Первая
программа осуществлялась в период 1999‐2001 гг., в период упадка промышленности, когда
основными потребителями энергии были комплекс жилищно‐коммунального хозяйства,
транспорт, торговля и офисные помещения. Целью данной программы было проведение научно‐
исследовательских разработок ‐ отобранные проекты не носили программного характера и не
затрагивали массовых потребителей энергетических ресурсов. Программа являлась планом
выполнения конкретных мероприятий на объектах городской инфраструктуры.
Городская программа по энергосбережению на 2001‐2003 годы, утвержденная
постановлением Правительства Москвы от 9 октября 2001 г. N 912‐ПП, была значительно
расширена. В поле ее влияния входили уже отрасли городского хозяйства Москвы: топливно‐
энергетическое хозяйство (гос. сектор), ОАО "Мосэнерго", жилищно‐коммунальное хозяйство,
строительный комплекс, промышленность, транспорт, социальная сфера. Программой было
предусмотрено выполнение конкретных мероприятий в организациях городского хозяйства,
вместе с тем программа не охватывала процессом энергосбережения многие важные
направления. Управление программой сводилось к отчетам о выполнении конкретных действий,
установленных программой.
Программа энергосбережения в городе Москве на 2004‐2008 годы и на перспективу до 2010
года, одобренная постановлением Правительства Москвы от 28 сентября 2004 г. N 672‐ПП, уже
декларировала комплексный подход к решению задач по энергосбережению. Финансирование
программы планировалось как за счет бюджета, так и за счет привлекаемых средств. Программа
была разработана на основании программ предприятий и охватывала не всех потребителей. Из
перечисленных мероприятий программы механизмы финансово‐экономического регулирования
были представлены не в полной мере. Управление программой строилось исключительно на
выполнении плановых задач, но не на решении проблем в целом. В 2004‐2007 гг. плановые
задания по экономии топлива выполнялись на 64‐89%.
Вместе с тем были достигнуты определенные результаты: удельный расход тепла на
отопление жилых и общественных зданий интенсивно снижался в период с 1995 до 2000 года. В
последующие годы затем его снижение стало стабильным, темп снижения удельного
потребления тепла на отопление зданий стал соответствовать международным показателям (0,8‐
1,0% в год). Установка приборов учета горячей и холодной воды <1> привела к снижению ее
расхода у населения.
--------------------------------
<1> В соответствии с постановлением Правительства Москвы N 77‐ПП от 10.02.2004.
Определенную позитивную роль в этом направлении сыграло и принятие Правительством
Москвы 02.12.2003 постановления N 999‐ПП "О Концепции внедрения энергоэффективных
технологий в городское хозяйство".
Общими недостатками всех предшествующих программ является то, что они не содержали
способов решения ключевой проблемы ‐ организационно‐правовых и экономических механизмов
энергосбережения. В программах не закладывалась система нормативных правовых актов,
определяющих общую структуру управления энергосбережением в городе, обязательные
требования к эффективности использования энергетических ресурсов на территории города и
меры ответственности за такие нарушения, экономические и финансовые механизмы
стимулирования энергосбережения.
Поэтому при разработке настоящей Программы учитывался как положительный опыт, так и
недостатки предыдущих программ энергосбережения в городе Москве. В рамках Программы
применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы
экономики города, для этого в Программе выделяются три базовых направления: производство
энергоресурсов, транспорт энергии и потребление, отдельным направлением выделено
сокращение потребляемой мощности.
Принципиальными отличиями Программы является наличие подпрограмм: "Развитие
нормативно‐правовой базы энергосбережения", "Сокращение потребляемой электрической
мощности", "Пропаганда энергосбережения в г. Москве", разделов: "Тарифное стимулирование
энергосбережения", "Механизм перераспределения присоединенной мощности на территории
Москвы".
3. Основные цели Программы. Оценка социальных,
экономических и экологических результатов
реализации Программы
Целями Программы являются:
‐ обеспечение режима надежного, бездефицитного энергоснабжения экономики города
Москвы;
‐ создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную
сферу для бизнеса;
‐ активное вовлечение всех групп потребителей в энерго‐ и ресурсосбережение.
Повышение эффективности использования топливно‐энергетических ресурсов в городе
Москве позволит обеспечить снижение объема потребления всех видов топливно‐энергетических
ресурсов до уровня, позволяющего в рамках утвержденного лимита потребления газа для Москвы
реализовать запланированный темп социально‐экономического развития города.
Решение проблемы надежного энергообеспечения города только за счет развития
генерирующих мощностей (без реализации энергосберегающих программ) неизбежно приведет к
росту выбросов вредных веществ в атмосферу и дальнейшему ухудшению экологической
ситуации. В Программе предусмотрена возможность привлечения средств для софинансирования
проектов, обеспечивающих снижение выбросов парниковых газов через механизм "проектов
совместного осуществления" по ст. 6 Киотского протокола.
В промышленном секторе, энергетике и жилищно‐коммунальном хозяйстве города Москвы
имеется значительное количество проектов, которые в полной мере можно отнести к категории
"углеродных". Это проекты по повышению энергоэффективности и энергосбережению, проекты
по утилизации отходов и биогаза, проекты использования возобновляемых источников и другие.
Кроме того, реализация программных мероприятий позволит сократить вредные выбросы в
атмосферу за счет:
‐ повышения эффективности выработки тепловой и электрической энергии на новых
энергоблоках ТЭЦ, парогазовых и газотурбинных "надстройках" на РТС и крупных ведомственных
котельных;
‐ вывода из эксплуатации устаревших энергообъектов (пиковых котлов, встроенных
котельных в зданиях, котельных промпредприятий);
‐ оптимизации и перераспределения тепловой нагрузки с пиковых котельных и РТС на
энергоблоки ТЭЦ с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии;
‐ использования вторичных энергоресурсов в промышленности и коммунальном хозяйстве
(более полного использования всего располагаемого потенциала топливных ресурсов);
‐ использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (биогаз, солнечная
энергия, избыточное давление газа, воды, сбросное тепло ТЭЦ) с проработкой схем
использования выработанного тепла и электроэнергии.
Реализация программных мероприятий по энергосбережению только на ТЭЦ "Мосэнерго"
позволит предотвратить выбросы в атмосферу от стационарных источников теплоэнергетического
комплекса к 2011 г. в объеме 5,93 тыс. т (без учета ТЭЦ‐22 и ТЭЦ‐27, находящихся за городской
чертой). С учетом этих двух станций совокупные предотвращенные выбросы составят за 2009‐2011
гг. 6,71 тыс. тонн. Сокращение выбросов оксидов серы зависит от использования мазута в качестве
резервного (пикового) топлива и в значительной степени определяется градусосутками
отопительного периода и сложившимся дефицитом газового топлива в Московской
энергосистеме.
4. Задачи Программы, которые необходимо
решить для достижения ее целей
Основные задачи Программы:
‐ сокращение потребления топлива при производстве электрической и тепловой энергии;
‐ снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и
природного газа;
‐ сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов
теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую
энергию для населения;
‐ сокращение потерь тепловой и электрической энергии;
‐ снижение пиковых электрических нагрузок;
‐ сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической
энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;
‐ отказ от практики плановых отключений потребителей в часы максимума электрических
нагрузок;
‐ определение экономических и правовых механизмов для перераспределения
высвобожденных в результате энергосбережения электрических мощностей;
‐ разработка комплекса нормативно‐правовых актов, регулирующих отношения в сфере
энерго‐ и ресурсосбережения;
‐ привлечение инвестиций в энергосбережение с использованием механизмов выполнения
Киотского протокола;
‐ развитие образовательных программ, повышение эффективности пропаганды
энергосбережения.
Для достижения указанных целей и задач требуется реализовать основные программные
мероприятия по пяти отдельным подпрограммам, сбалансированным по целям, задачам и
срокам исполнения. Каждая подпрограмма охватывает отдельное направление работ.
Для реализации важнейшей задачи обеспечения растущих потребностей города в тепловой
и электрической энергии без существенного прироста потребления топлива необходимо
одновременно повышать эффективность как в блоке производства и распределения
энергоресурсов, так и в конечном потреблении. Предварительно задания по экономии ТЭР по
этим направлениям были определены в Концепции городской целевой программы <2>. В
соответствии с заданиями в Программе определены необходимые мероприятия по сокращению
потерь и использованию выявленного потенциала энергосбережения.
--------------------------------
<2> Концепция городской целевой программы "Энергосбережение в городе Москве на
2009‐2013 гг. и на перспективу до 2020 года" утверждена постановлением Правительства Москвы
от 11.12.2007 N 1078‐ПП.
Запланированные в Программе мероприятия на источниках энергоресурсов при
распределении тепловой и электрической энергии и в конечном потреблении позволяют
высвободить значительное количество ТЭР и мощности в генерации, необходимые для
обеспечения роста экономики города без существенного прироста потребления топлива.
Значения суммарной экономии тепловой, электрической энергии и топлива, рассчитанные по
результатам выполнения подпрограмм и приведенные далее, определялись по отношению к
исходному варианту развития города без проведения энергосберегающих мероприятий.
Полученная в результате условная экономия позволит отказаться от доставки в город и
сжигания дополнительно значительных объемов топлива и сопутствующих значений выбросов в
атмосферу. Реализация комплексных работ по экономии топливно‐энергетических ресурсов и
снижению потребляемой электрической мощности, предусмотренных отдельными
подпрограммами, качественно повысит энергетическую эффективность экономики города
Москвы.
5. Обоснование источников и объемов финансового
обеспечения Программы
Основными источниками финансирования Программы являются:
1. Бюджет города Москвы, в том числе:
‐ целевые средства бюджета;
‐ дополнительное финансирование расходов и мероприятий, осуществляемых за счет
средств, предусмотренных префектурам административных округов города Москвы.
2. Внебюджетные средства, в том числе:
‐ собственные средства предприятий и организаций, участвующих в Программе;
‐ внебюджетные источники в рамках ведомственных и отраслевых программ;
‐ тариф экономического развития.
Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2009‐2011 гг.
составляет 107641,74 млн. руб., из них:
(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
бюджет города Москвы ‐ 7909,68 млн. руб., в том числе:
(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
собственные средства предприятий, внебюджетные источники в рамках ведомственных и
отраслевых программ ‐ 99732,05 млн. руб.
Бюджет города Москвы
Из бюджета города Москвы в виде целевого бюджетного финансирования средства
направляются на:
‐ реализацию мероприятий раздела "Энергосбережение в городской бюджетной сфере";
‐ реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие нормативно‐правовой базы
энергосбережения";
‐ паспортизацию и энергетическое обследование жилых домов и объектов бюджетной
сферы;
‐ реализацию мероприятий подпрограммы "Пропаганда энергосбережения в городе
Москве";
‐ реализацию части мероприятий раздела "Компенсация реактивной мощности";
‐ реализацию организационных мероприятий;
‐ реализацию мероприятий раздела "Энергосбережение в административных округах".
Из бюджета города Москвы в виде субсидий средства направляются на:
‐ реализацию организациями промышленности энергосберегающих мероприятий;
‐ развитие производства оборудования и средств измерений для реализации
энергосберегающих мероприятий.
Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), претендующих на получение субсидий, а также цели, условия и порядок
предоставления субсидий определяются правовым актом Правительства Москвы.
Сводные показатели финансирования Программы в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств и кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к Программе.
Внебюджетные источники
За счет внебюджетных средств осуществляется финансирование основных мероприятий в
топливно‐энергетическом комплексе, промышленности, строительстве, на транспорте, объектах
жилищно‐коммунального комплекса в рамках действующих отраслевых программ. Соглашения по
дополнительному внебюджетному финансированию подготовлены с ОАО "Мосэнерго", ОАО
"МОЭК", ОАО "МОЭСК", ОАО "МТК", ОАО "МЖД".
В качестве источника внебюджетного финансирования рассматриваются средства,
привлеченные в рамках выполнения соглашений по Киотскому протоколу.
6. Оценка внешних факторов, которые могут повлиять
на достижение поставленных целей
Конкретные значения целевых индикаторов и аналитических показателей Программы
зависят от характера действия внешних факторов в рассматриваемый период, от степени
исполнения принятой в Программе стратегии энергосбережения в разных секторах городского
хозяйства, от степени реализации соглашений в рамках Программы, которые в совокупности
определяют условия ее выполнения. При выбранной стратегии реализации политики
энергосбережения на 2009‐2011 гг. процесс выполнения Программы может осуществляться по
трем основным сценариям.
Пессимистический сценарий характеризуется непроработанностью нормативно‐правовой
базы, недостаточной пропагандой энергосбережения, то есть отсутствием реализации
программно‐целевого подхода. При этом будут реализованы не более 10‐15% показателей
экономии ТЭР, заложенных в Программу.
Оптимистический сценарий соответствует наиболее благоприятным условиям выполнения
программных мероприятий при включении бизнес‐механизмов в энергосбережении,
привлечении средств инвесторов, других городских целевых программ, направленных на
снижение потерь ресурсов в городском хозяйстве и жилищном фонде города.
Базовый реалистический сценарий рассматривается в качестве наиболее вероятного и
характеризуется усредненными условиями выполнения программных мероприятий. При этом с
высокой вероятностью будут достигнуты заложенные в Программу показатели экономии
электрической, тепловой энергии, воды, газового топлива, сокращения электрической мощности.
Общие показатели экономии топливно‐энергетических ресурсов по годам реализации
Программы, которые подтверждены конкретными энергосберегающими мероприятиями во всех
отраслях городского хозяйства, приведены в таблице 1.
Таблица 1
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ <3>
--------------------------------
<3> В качестве точки отсчета принимался 2008 год с нулевыми показателями экономии
тепловой и электрической энергии.
N Объем экономии по годам
п/п
Показатель Ед.
изм. 2009 2010 2011 Всего
2009‐
2011
До 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Суммарная экономия
электрической энергии
млн.
кВтч
404,70 1530,50 3071,80 5007,00 108599,00
2. Суммарная экономия
тепловой энергии
млн.
Гкал
0,97 3,83 7,18 11,98 242,82
3. Сокращение
потребляемой мощности
МВт 252,50 622,50 1087,50 1962,50 4680,00
4. Суммарная экономия
природного газа
млн.
т у.т.
0,02 0,67 1,77 2,46 59,30
5. Суммарная экономия
воды
млн.
куб. м
16,46 39,30 52,67 108,43 638,22
6. Суммарное сокращение
выбросов "парниковых"
газов
млн. т 0,34 1,09 2,87 4,30 97,25
7. Суммарное сокращение
выбросов в атмосферу
тыс. т 0,58 1,63 3,72 5,93 163,81
Реализация базового варианта энергосбережения позволяет в полной мере обеспечить
выполнение основных направлений социально‐экономического развития города Москвы без
существенного прироста топлива. Тем самым отмеченные в таблице 1 значения экономии
природного газа направляются на обеспечение дальнейшего развития экономики города.
Представленные показатели условного сокращения выбросов в атмосферу рассчитаны исходя из
количества топлива, от которого город может отказаться в результате проведения мероприятий
Программы.
Таблица 2ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ ПРОГРАММЫ
N Показатели по годам
п/п
Показатель Ед.
изм. 2009 2010 2011 До 2020
1. Удельный расход
топлива на выработку
электроэнергии на ТЭЦ
кг
у.т./
кВтч
245,9 243,8 240,4 212
2. Удельный расход
топлива на выработку
тепловой энергии
кг
у.т./
Гкал
166 165 164 160
3. Удельный расход тепла
на отопление жилых
зданий
Гкал/
кв. м*
год
0,155 0,147 0,138 0,11
4. Удельный расход тепла
на отопление и
вентиляцию
общественных зданий
Гкал/
кв. м*
год
0,185 0,18 0,175 0,14
5. Удельный расход
горячей воды
населением
л/чел.
*сут.
156 148 141 115
Показатели энергоэффективности базового варианта Программы, приведенные в таблице 2,
определены на основании программ энергосбережения энергоснабжающих предприятий и
результатов расчетов эффективности программных мероприятий применительно к выбранным
объектам конечного потребления <4> энергоресурсов. Система мониторинга базового варианта
предполагает непрерывное наблюдение за фактическим положением дел в энергопотреблении и
выполнением мероприятий Программы по представленным показателям энергоэффективности.
--------------------------------
<4> Показатели получены в результате анализа данных по 3770 опросным листам объектов
жилого фонда, социальной сферы, торговли и сферы обслуживания г. Москвы.
7. Подпрограмма "Развитие нормативно‐правовой базы
энергосбережения"
Основной задачей подпрограммы является создание стимулирующих факторов
энергосбережения. Состояние законодательства в сфере энергосбережения и перспектив его
развития является одним из ключевых факторов для достижения целей и задач городской
программы. В настоящее время законодательство об энергосбережении в Российской Федерации
недостаточно развито.
Действующий Федеральный закон от 3 апреля 1996 г. N 28‐ФЗ "Об энергосбережении"
преимущественно основан на отсылочных нормах, разработка и реализация которых в рамках
других нормативных документов не решается. В настоящее время согласно Федеральному закону
от 27 декабря 2002 г. N 184‐ФЗ "О техническом регулировании" нормы энергоэффективности,
установленные в государственных стандартах, технических нормах и правилах, практически
утратили обязательность применения.
Нормы Закона города Москвы N 35 "Об энергосбережении в городе Москве", принятого 5
июля 2006 г., не реализуются в полном объеме из‐за отсутствия четко определенных механизмов
проведения энергосберегающей политики и неопределенности полномочий исполнительных
органов власти города Москвы в сфере энергосбережения.
Кроме того, согласно п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889
"О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики" в срок до 1 октября 2008 г. должны быть подготовлены проекты федеральных
законов, предусматривающих экономические механизмы, стимулирующие хозяйствующих
субъектов, применяющих энергосберегающие и экологически чистые технологии.
Перечень нормативных правовых актов, требующих разработки или внесения изменений,
приведен в приложении 2 к Программе.
8. Подпрограмма "Энергосбережение
при потреблении энергоресурсов"
Область реализации программных мероприятий ‐ промышленность, транспорт, жилищно‐
коммунальное хозяйство, городская и федеральная бюджетная сфера, строительный комплекс,
торговля и сфера услуг, другие потребители энергоресурсов.
Городское хозяйство потребляет около 90 млн. Гкал тепловой энергии и 35 млрд. кВтч
электроэнергии. Самым крупным потребителем тепловой и электрической энергии является
население (48%), промышленность и строительный комплекс потребляют 18%, вся бюджетная
сфера ‐ 15%, торговля и сфера услуг ‐ 10%, предприятия ЖКХ ‐ 5%, транспорт ‐ 4%, прочие
потребители ‐ 1%. Потенциал энергосбережения в разных сферах потребления составляет от 15 до
25% по разным видам энергоресурсов.
Основные цели подпрограммы:
‐ использование потенциала энергосбережения в городской инфраструктуре потребления
топливно‐энергетических ресурсов;
‐ сокращение потребления всех видов энергоресурсов, включая потребление воды;
‐ развитие механизмов энергосбережения в сфере потребления.
Количественные показатели подпрограммы приведены в таблице 3.
Таблица 3ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ"
N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐2011
гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г. до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Годовое сокращение
потребления
электроэнергии, млн. кВтч
1993,0 230,1 879,9 883,0 834,3
2. Годовое сокращение
потребления тепловой
энергии, тыс. Гкал
7914,6 893,3 3535,6 3485,7 1118,0
3. Годовое сокращение воды,
тыс. куб. м
59500,5 32897,1 12701,4 13902,0 13303,0
4. Суммарная экономия
электроэнергии
(нарастающим итогом),
млн. кВтч <*>
2409,0 126,0 731,4 1551,6 59667,5
5. Суммарная экономия
теплоэнергии (нарастающим
итогом), тыс. Гкал <*>
4546,3 470,1 1493,0 2583,2 80827,3
6. Суммарная экономия воды
(нарастающим итогом),
тыс. куб. м <*>
108245,8 16448,53 39247,79 52549,51 633544,00
7. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
18096,2 5122,6 6481,9 6491,7 72614,7
8. Стоимость сэкономленных
топливно‐энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
12492,6 1101,5 4033,2 7357,9 235582,1
9. Эффективность
мероприятий, млн. руб.
‐5103,6 ‐3521,1 ‐2448,7 866,2 162967,4--------------------------------
<*> Здесь и в последующих таблицах показателей принимается в размере 50‐70% от годовой
экономии ресурса.
8.1. Раздел "Энергосбережение в городской бюджетной сфере"
Учреждения Комплекса социальной сферы города Москвы делятся на два уровня: объекты,
находящиеся в прямом подчинении соответствующих департаментов, и объекты в составе
окружных управлений. Раздел "Энергосбережение в городской бюджетной сфере" охватывает
объекты городского подчинения, находящиеся в ведении Департамента образования,
Департамента здравоохранения, Департамента социальной защиты населения, Департамента
культуры и Департамента физической культуры и спорта города Москвы. Объекты окружного
подчинения и прочие бюджетные организации входят в состав программ энергосбережения
административных округов.
Потребление ресурсов в бюджетной сфере города составляет 2,5% от общего потребления
электроэнергии и 12% от общего потребления тепловой энергии в Москве. Количество
потребленной тепловой энергии за год на объектах городской бюджетной сферы составляет
около 4000 тыс. Гкал, электроэнергии ‐ свыше 350 млн. кВтч, воды ‐ более 20 млн. куб. м.
На территории Москвы расположено около 700 организаций и учреждений городской
бюджетной сферы. Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную
часть от всех расходов. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения
является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и
уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Основные показатели
раздела "Энергосбережение в городской бюджетной сфере" приведены в таблице 4.
Таблица 4
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ"
N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐2011
гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г. до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Годовое сокращение
потребления
электроэнергии, млн. кВтч
24,5 3,4 13,1 8,0 8,0
2. Годовое сокращение
потребления тепловой
энергии, тыс. Гкал
101,4 14,3 53,9 33,2 33,0
3. Суммарная экономия
электроэнергии
(нарастающим итогом),
млн. кВтч
32,9 2,5 9,9 20,5 576,0
4. Суммарная экономия
теплоэнергии (нарастающим
итогом), тыс. Гкал
136,7 10,7 41,2 84,8 2390,4
5. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. рублей
318,0 61,1 159,3 97,6 1196,46. Стоимость сэкономленных
топливно‐энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
215,9 16,8 65,1 134,0 3772,8
7. Эффективность
мероприятий, млн. руб.
‐102,1 ‐44,3 ‐94,2 36,4 2576,4
Механизмы развития энергосбережения
в городской бюджетной сфере
В целях стимулирования энергосбережения органы исполнительной власти города Москвы
устанавливают правовые основы энергосбережения в бюджетной сфере.
Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных
учреждениях является проведение энергетического обследования и паспортизации объектов
бюджетной сферы. Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы
осуществляются в целях:
‐ выявления потенциала энергосбережения;
‐ определения основных энергосберегающих мероприятий;
‐ определения объектов бюджетной сферы, на которых в первую очередь необходимо
проводить энергосберегающие мероприятия;
‐ установления нормативных показателей энергопотребления (лимитирования
энергопотребления).
Для привлечения частных инвестиций в энергосбережение Департаментом топливно‐
энергетического хозяйства города Москвы совместно с Департаментом экономической политики
и развития города Москвы будут разработаны нормативные правовые акты, устанавливающие:
‐ порядок принятия решений о заключении долгосрочных государственных контрактов;
‐ порядок заключения и типовые формы отдельных видов договоров, направленных на
модернизацию систем тепло‐, водо‐, электро‐ и газоснабжения объектов бюджетной сферы и
рациональное использование энергоресурсов;
‐ методику оценки потенциала энергосбережения и определения эффекта от проведения
энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы;
‐ требования к содержанию объектов недвижимости бюджетных учреждений;
‐ методику определения и пересмотра стоимости услуг по договорам, направленным на
рациональное использование энергоресурсов на объектах бюджетной сферы.
Принятие указанных документов позволит сформировать правовое поле для деятельности
энергосервисных компаний на объектах бюджетной сферы.
Под договорами, направленными на рациональное использование энергоресурсов в
бюджетной сфере, подразумеваются перформанс‐контракты и контракты по обеспечению
комфортных условий на объектах бюджетной сферы.
Перформанс‐контракт ‐ это договор, заключаемый бюджетным учреждением с
организацией, оказывающей услуги и (или) выполняющей работы энергосберегающего характера
на профессиональной основе (энергосервисной компанией), и направленный на реализацию
инвестиционных проектов, имеющих целью снижение потребления коммунальных ресурсов с
оплатой услуг и (или) работ энергосервисной компании из части полученной экономии средств
бюджета по оплате коммунальных услуг.
Контракт по обеспечению комфортных условий эксплуатации ‐ это заключаемый
бюджетным учреждением с энергосервисной компанией договор оказания услуг и выполнения
работ по обслуживанию энергосервисной компанией объектов недвижимости, включающий
требования по обеспечению бюджетному учреждению определенных параметров комфорта. В
этом случае счета за коммунальные услуги, оказанные бюджетному учреждению, оплачиваются
энергосервисной компанией за счет доходов от обслуживания зданий, получаемых в порядке,
установленном энергосервисным контрактом.
В целях обеспечения финансовой устойчивости и снижения рисков энергосервисных
компаний государственные заказчики при проведении конкурсов на право заключения
договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов, формируют лоты не
по отдельным объектам бюджетной сферы, а по группам объектов, отвечающим разработанным
требованиям.
Стимулирование бюджетных учреждений к заключению договоров, направленных на
рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется путем
установления государственных заданий, использования сэкономленных в результате
энергосбережения бюджетных средств на капитальный и текущий ремонт, закупку
технологического оборудования компьютерной техники и инвентаря для нужд бюджетных
учреждений, а также на премирование персонала. Использование механизма государственных
заданий позволяет ввести обязательные для выполнения бюджетными учреждениями задания по
снижению энергопотребления как одного из показателей качества оказываемых ими услуг.
Для повышения эффективности использования энергоресурсов государственным заказчикам
при проведении закупок для государственных нужд в конкурсную документацию необходимо
включать требования по энергоэффективности продукции как одной из технических характеристик
закупаемого товара. Для внедрения указанного механизма Департамент топливно‐
энергетического хозяйства города Москвы разрабатывает типовые требования по
энергоэффективности продукции. При разработке рекомендаций необходимо учитывать также и
экономические показатели, такие как стоимость и срок окупаемости энергоэффективных
продукции и мероприятий по сравнению с неэнергоэффективными аналогами.
В целях осуществления мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере Департамент
топливно‐энергетического хозяйства города Москвы разрабатывает формы отчетности и
периодичность их представления, а также систему показателей, позволяющих контролировать
процесс реализации Программы и оценивать бюджетные учреждения по уровню
энергоэффективности для проведения первоочередных энергосберегающих мероприятий.
На территории города планируется создание демонстрационных зон высокой
энергетической эффективности. План создания такой зоны на территории Всероссийского
выставочного центра (ВВЦ) приведен в приложении 3 к Программе.
Город Москва выбран пилотным регионом по проекту ГЭФ ПРООН "Маркировка и стандарты
энергоэффективности", в связи с чем ожидается реализация серии демонстрационных проектов
по применению маркировки энергопотребляющего оборудования.
Кроме того, создание демонстрационной зоны по эффективному использованию
электрической энергии (мощности) осуществляется на базе ОАО "Мосэнергосбыт".
Программные мероприятия в городской бюджетной сфере приведены в таблице 5.
Таблица 5МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
N
п/п
Мероприятие Исполнитель Стоимость, тыс.
руб. <5>
Срок
исполнения
(гг.)
1 Лимитирование энергопотребления в городской бюджетной сфере
1.1 Разработка методики установления и
корректировки лимитов потребления
энергоресурсов в бюджетной сфере
ДепТЭХ города Москвы
совместно с ДЭПиР
города Москвы
Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2009
1.2 Сбор и анализ информации об
энергопотреблении учреждений и
организаций, подведомственных
государственным заказчикам в
предыдущие годы
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
государственными
заказчиками
Программы
11500 2009‐2011
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
1.3 Установление лимитов (предельных
уровней) энергопотребления в
натуральных величинах
Главные
распорядители
бюджетных средств
совместно с ДепТЭХ
города Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2009
2 Паспортизация объектов бюджетной сферы
2.1 Разработка порядка проведения
энергетических обследований
объектов бюджетной сферы
ДепТЭХ города Москвы Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2009 2.2 Проведение полной паспортизации
бюджетных организаций и
энергетических обследований
объектов с высокими показателями
удельных расходов энергоресурсов
(до 150 объектов ежегодно)
ДепТЭХ города Москвы 128000 2009‐2011
(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
3 Увязка планов проведения энергосберегающих мероприятий с планами капитальных ремонтов
и реконструкции объектов бюджетной сферы
3.1 Анализ планов капитальных ремонтов
и реконструкции объектов бюджетной
сферы
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
отраслевыми
департаментами
Не требует
бюджетного
финансирования
2009
3.2 Утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
3.3 Увязка планов проведения
энергосберегающих мероприятий с
планами капитальных ремонтов и
реконструкции объектов бюджетной
сферы
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
отраслевыми
департаментами
Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011
4 Стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий
4.1 Разработка порядка применения
государственного задания по
снижению энергопотребления и
контролю за его исполнением
ДепТЭХ города Москвы
совместно с ДЭПиР
города Москвы
Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2009
4.2 Установление государственных
заданий по снижению
энергопотребления для бюджетных
учреждений
Главные
распорядители
бюджетных средств
совместно с ДепТЭХ
города Москвы и
Департаментом
финансов города
Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2011‐2011
4.3 Утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
4.4 Введение требований по
энергоэффективности продукции как
одной из технических характеристик
закупаемого товара при проведении
закупок
Государственные
заказчики
Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011
5 Внедрение системы договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов
в бюджетной сфере
5.1 Разработка методики оценки
потенциала энергосбережения и
определения эффекта от проведения
энергосберегающих мероприятий в
бюджетных учреждениях
ДепТЭХ города Москвы
совместно с ДЭПиР
города Москвы
Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2009
5.2 Разработка порядка принятия
решений Правительством города
Москвы о заключении долгосрочных
государственных контрактов
ДЭПиР города Москвы
совместно с ДепТЭХ
города Москвы
Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2009
5.3 Разработка порядка заключения
бюджетными учреждениями типовых
форм договоров, направленных на
рациональное использование
энергоресурсов в бюджетной сфере
ДепТЭХ города Москвы
совместно с ДЭПиР
города Москвы
Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2010
5.4 Разработка методических указаний,
определяющих требования к
содержанию и эксплуатации объектов
недвижимости бюджетных учреждений,
необходимых для заключения
договоров на обеспечение
комфортных условий эксплуатации
объектов бюджетной сферы
ДепТЭХ города Москвы Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2010 5.5 Разработка методики определения и
пересмотра стоимости услуг по
договорам, направленным на
рациональное использование
энергоресурсов в бюджетной сфере
ДепТЭХ города Москвы
совместно с ДЭПиР
города Москвы
Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2010
5.6 Внедрение практики заключения
договоров, направленных на
рациональное использование
энергоресурсов в бюджетной сфере,
на основе государственных заданий
по снижению энергопотребления
Главные
распорядители
бюджетных средств
совместно с ДепТЭХ
города Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2011‐2011
6 Внедрение системы мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере
Разработка Положения о мониторинге
энергопотребления в бюджетной
сфере, включая показатели,
характеризующие уровень
энергоэффективности бюджетных
учреждений
ДепТЭХ города Москвы Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2009
7 Комплекс энергосберегающих мероприятий на объектах Комплекса социальной сферы города
Москвы
Комплекс энергосберегающих
мероприятий на объектах Комплекса
социальной сферы города Москвы, в
том числе по внедрению
автоматизированных узлов
управления
ДепТЭХ города Москвы 5753033 2009‐2011
(п. 7 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
8 Разработка и актуализация
отраслевых программ
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на
2011‐2013 годы и на перспективу до
2020 года
ДепТЭХ города Москвы 55000 2010‐2011
(п. 8 введен постановлением Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
9 Выполнение мероприятий по
реализации статьи 13 Федерального
закона от 23 ноября 2009 г.
N 261‐ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" в бюджетной сфере
ДепТЭХ города Москвы 243150,3 2010‐2011
(п. 9 введен постановлением Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП) --------------------------------
<5> Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных конкурсов и
уточняются ежегодно.
8.2. Раздел "Энергосбережение в федеральной
бюджетной сфере"
Значительную часть имущества на балансе бюджетных организаций федерального
подчинения составляют здания и сооружения, где и происходят основные потери тепловой и
электрической энергии.
Потребление топливно‐энергетических ресурсов за 2006 г. организациями и учреждениями,
финансируемыми из федерального бюджета, составило 5,7 млн. Гкал тепловой энергии, 1935 млн.
кВтч электрической энергии, 56,2 млн. куб. м воды.
Развитие энергосбережения в федеральной бюджетной сфере планируется поэтапно. С 2009
г. процесс энергосбережения будет развиваться в ОАО "РЖД", конкретно на Московской
железной дороге. Подготовлен план мероприятий в системе высшего образования. В
последующие годы энергосбережение будет развиваться в других структурах федеральной
бюджетной сферы в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Министерством
энергетики РФ.
Программные мероприятия на Московской железной дороге реализуются в составе
подпрограммы "Энергосбережение при потреблении энергоресурсов" (раздел
"Энергосбережение на транспорте").
Программные мероприятия в системе высшего образования приведены в таблице 6.
Основные показатели раздела "Энергосбережение в федеральной бюджетной сфере"
приведены в таблице 7.
Таблица 6
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
N
п/п
Мероприятие Год
внедрения
Исполнитель
1. Проведение энергетических обследований в 2009
вузах, техникумах и общежитиях,
разработка энергосберегающих мероприятий
2010
2. Определение потенциала энергосбережения
в образовательной сфере
2009
3. Внедрение энергосберегающих мероприятий
в вузах, техникумах и общежитиях города
2009‐2010
4. Разработка и внедрение системы
мониторинга реализованных мероприятий и
достигнутых эффектов в натуральных и
финансовых показателях
2009
5. Разработка методических материалов,
наглядных пособий и других материалов, в
т.ч. кинороликов, для проведения занятий
с детьми в дошкольных заведениях и
начальных классах школ
2009
Федеральное
агентство по
образованию
РФ 6. Проведение пробных (показательных)
занятий в дошкольных заведениях и в
начальных классах школ. Внесение
изменений в программы проведения занятий
по результатам пробных занятий
2010
7. Создание на базе энергетического лицея
методического кабинета для проведения
занятий со старшеклассниками и для
подготовки учителей к проведению занятий
2009
8. Разработка учебных планов, программ для
широкомасштабной системы повышения
квалификации специалистов бюджетной
сферы в области энергосбережения. Начало
реализации системы переподготовки и
повышения квалификации на базе вузов
города
2010
Таблица 7
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ"
N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐2011 гг. 2009 г. 2010 г. 2011 г. до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Годовое сокращение
потребления
электроэнергии, млн.
кВтч
112,6 0,0 56,3 56,3 56,3
2. Годовое сокращение
потребления тепловой
энергии, тыс. Гкал
163,1 0,0 81,4 81,7 80
3. Суммарная экономия
электроэнергии
(нарастающим итогом),
млн. кВтч
126,6 0,0 42,2 84,4 4050,0
4. Суммарная экономия
теплоэнергии
(нарастающим итогом),
тыс. Гкал
183,2 0,0 61,0 122,2 5859,0
5. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
826,2 0,0 413,1 413,1 4543,0
6. Стоимость
сэкономленных
топливно‐
энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
487,0 0,0 162,3 324,7 15579,0
7. Эффективность
мероприятий, млн. руб.
‐339,2 0,0 ‐250,8 ‐88,4 11036,0
Механизмы развития энергосбережения
у непромышленных потребителей Для повышения эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, Департамент топливно‐
энергетического хозяйства города Москвы совместно с Департаментом имущества города Москвы
разрабатывают требования к эффективности использования энергетических ресурсов при
эксплуатации указанных нежилых помещений. Для обеспечения соблюдения арендаторами
установленных требований по эффективности использования энергетических ресурсов при
эксплуатации нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, Департамент
имущества города Москвы включает указанные требования в договоры аренды, а также включает
ответственность арендаторов за несоблюдение установленных требований. Для включения
требований к эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации нежилых
помещений, находящихся в собственности города Москвы, Департамент имущества города
Москвы вносит изменения в типовой договор аренды нежилого фонда, утвержденный
постановлением Правительства Москвы от 15 апреля 2003 г. N 251‐ПП "Об утверждении
примерного договора аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы".
Энергетическое обследование непромышленных предприятий и организаций, годовое
потребление энергоресурсов которых составляет более 6000 т у.т., проводится в соответствии с
программой обязательных энергетических обследований на основании ст. 10 Федерального
закона от 3 апреля 1996 г. N 28‐ФЗ "Об энергосбережении".
Энергетическое обследование непромышленных предприятий и организаций, не
находящихся в собственности города Москвы и годовое потребление энергоресурсов которых
составляет менее 6000 т у.т., осуществляется по решению Департамента топливно‐
энергетического хозяйства города Москвы. Для обеспечения проведения энергетического
обследования на указанных предприятиях и в организациях ДепТЭХ города Москвы осуществляет
следующие действия:
‐ вносит изменения в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 г. N 45 "Кодекс города Москвы
об административных правонарушениях" в части установления административной
ответственности за неисполнение решения органа исполнительной власти о проведении
энергетического обследования;
‐ разрабатывает проект нормативного правового акта об обязательности представления
результатов энергетического обследования в Межведомственную комиссию по тепло‐, электро‐,
газо‐ и водоснабжению объектов города Москвы организациями, нуждающимися в расширении
действующих и строительстве новых энергоисточников, перераспределении нагрузок между
источниками тепла, а также в использовании резервных мощностей на электростанциях, РТС и
центрах питания в электросетях;
‐ формирует список подлежащих энергетическому обследованию непромышленных
предприятий и организаций, энергопотребление которых составляет менее 6000 т у.т.;
‐ рассылает уведомления непромышленным предприятиям и организациям об
обязательности проведения энергетического обследования и представления его результатов в
Департамент топливно‐энергетического хозяйства города Москвы.
Департамент топливно‐энергетического хозяйства города Москвы в установленном порядке
проводит выборочную проверку достоверности информации, представленной в аудиторском
заключении, с соблюдением требований Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 134‐ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)".
Проблема расходования непромышленными потребителями электрической энергии на
термические цели решается путем ужесточения требований к установке и эксплуатации
электронагревательного оборудования и введением низкого ночного тарифа на электрическую
энергию для стимулирования использования теплоаккумуляторов. Для обеспечения применения
теплоаккумуляторов Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы вносит
требование о необходимости оборудования теплоаккумуляторами объектов мелкорозничной
торговли в постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 274‐ПП "Об упорядочении
размещения объектов мелкорозничной сети на территории города Москвы", а также
устанавливает административную ответственность за неисполнение указанных требований путем
внесения изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 г. N 45 "Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях".
Для предотвращения использования электрической энергии на термические цели в гаражах
и прочих нестационарных объектах префектуры административных округов города Москвы
организовывают проведение проверок наличия и соблюдения технических условий подключения
этих объектов. Обеспечение согласованности действий по проверке соблюдения технических
условий подключения осуществляется префектурами административных округов города Москвы
путем заключения соглашений о сотрудничестве со сбытовыми и сетевыми организациями,
предметом которых является установление порядка действий указанных сторон по выявлению
фактов незаконного подключения и применения ответственности гражданско‐правового
характера, а также представление информации о фактах незаконного подключения в
Ростехнадзор для применения мер административного воздействия.
В целях реализации перечисленных механизмов развития энергосбережения органы
государственной власти города Москвы осуществляют мероприятия, представленные в таблице 8.
Таблица 8
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
У НЕПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
N
п/п
Мероприятие Ответственный
исполнитель
Срок
исполнения
(гг.)
1 Проведение энергетических обследований непромышленных предприятий и
организаций
1.1 Сбор и анализ информации об
энергопотреблении непромышленных
предприятий и организаций
ДепТЭХ города Москвы 2009
1.2 Формирование списка подлежащих
энергетическим обследованиям
объектов нежилого фонда, находящихся
в собственности города Москвы
ДепТЭХ города Москвы 2009
1.3 Внесение изменений в постановление
Правительства Москвы от 15 апреля
2003 г. N 251‐ПП "Об утверждении
примерного договора аренды нежилого
фонда, находящегося в собственности
города Москвы"
Департамент
имущества города
Москвы
2009
1.4 Включение в договоры аренды
требований по эффективности
использования энергетических
ресурсов при эксплуатации объектов
нежилого фонда, находящихся в
собственности города Москвы
Департамент
имущества города
Москвы
2009‐2011
1.5 Формирование списка подлежащих
энергетическому обследованию
непромышленных предприятий и
организаций, энергопотребление
которых составляет менее 6000 т у.т.
ДепТЭХ города Москвы 2009 1.6 Рассылка уведомлений непромышленным
предприятиям и организациям об
обязательности проведения
энергетического обследования и
представления его результатов в
ДепТЭХ
ДепТЭХ города Москвы 2009‐2011
1.7 Внесение изменений в Закон города
Москвы от 21 ноября 2007 г. N 45
"Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях"
в части установления
административной ответственности
за неисполнение решения органа
исполнительной власти о проведении
энергетического обследования
ДепТЭХ города Москвы 2009
1.8 Разработка проекта нормативного
правового акта об обязательности
представления результатов
энергетического обследования в
Межведомственную комиссию по тепло‐,
электро‐, газо‐ и водоснабжению
объектов города Москвы
организациями, нуждающимися в
расширении действующих и
строительстве новых
энергоисточников, перераспределении
нагрузок между источниками тепла, а
также в использовании резервных
мощностей на электростанциях, РТС и
центрах питания в электросетях
ДепТЭХ города Москвы 2009
1.9 Разработка и внедрение системы
мониторинга энергопотребления
непромышленными предприятиями и
организациями
ДепТЭХ города Москвы 2009
2 Ужесточение требований к установке и эксплуатации
электронагревательного оборудования
2.1 ‐ 2.2. Утратили силу. ‐ Постановление Правительства Москвы
от 09.03.2010 N 203‐ПП
2.3 Организация проверок наличия и
соблюдения технических условий
подключения объектов
Префектуры
административных
округов города
Москвы
2009‐2011
3 Стимулирование реализации энергосберегающих мероприятий
непромышленными предприятиями и организациями
3.1 Заключение добровольных соглашений с
крупными непромышленными
предприятиями и организациями о
снижении потребления энергоресурсов
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
Департаментом
потребительского
рынка и услуг города
Москвы
2009‐2011 3.2 Проведение работы и заключение
добровольных соглашений с
предприятиями и организациями малого
и среднего бизнеса о снижении
потребления энергоресурсов
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
Департаментом
потребительского
рынка и услуг города
Москвы
2009‐2011
3.3 Введение и реализация механизма
перераспределения (высвобождения)
присоединенной мощности
ДепТЭХ города Москвы
совместно с РЭК
Москвы
2009‐2011
8.3. Раздел "Энергосбережение на транспорте"
Основные предприятия городского транспорта Москвы ‐ ГУП "Мосгортранс", ГУП
"Московский метрополитен" и Московская железная дорога ‐ филиал ОАО "РЖД". Суммарная
доля потребления электрической энергии предприятиями городского транспорта от общего
потребления города составляет 7,7%.
Московский метрополитен является энергоемким предприятием. Суточный расход
электроэнергии превышает 5 млн. кВтч. Ежедневно услугами метрополитена пользуются более 7
млн. пассажиров, а в будние дни этот показатель превышает 9 млн.
ГУП "Мосгортранс" ‐ основной оператор системы наземного городского пассажирского
транспорта. ГУП "Мосгортранс" ежедневно по рабочим дням перевозится до 6,5 млн. пассажиров.
Средний пассажирооборот Московской железной дороги превышает 1,5 млн. чел. в день.
Доля Московской железной дороги в перевозке пассажиров на территории столицы составляет
7,4%. Потребление электрической энергии в городе Москве указанными предприятиями в 2006 г.
составило 2,7 млрд. кВтч. Объем потребления электроэнергии постоянно растет. Потенциал
энергосбережения по данной группе предприятий оценивается в размере 10‐15%.
Мероприятия по реализации этого потенциала:
‐ проведение энергетических обследований предприятий транспорта Москвы;
‐ внедрение современных энергосберегающих технологий;
‐ замена силовых установок на современные установки с более высоким КПД;
‐ внедрение энергосберегающих светотехнических устройств;
‐ использование современных материалов в конструкциях транспортных средств;
‐ разработка системы тарифов, штрафов и поощрений, направленных на стимулирование
эффективного использования энергоресурсов.
Основные показатели раздела "Энергосбережение на транспорте" приведены в таблице 9.
Таблица 9
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
НА ТРАНСПОРТЕ"
N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐2011
гг.
2009 2010 2011 до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Годовое сокращение
потребления
электроэнергии, млн.
кВтч
157,5 10,7 71,8 75,0 85
2. Годовое сокращение
потребления тепловой
энергии, тыс. Гкал
224,73 67,71 73,43 83,59 90 3. Годовое сокращение воды,
тыс. куб. м
4,5 1,065 1,443 1,995 3
4. Суммарная экономия
электроэнергии
(нарастающим итогом),
млн. кВтч
174,6 8,0 46,6 120,0 6120,0
5. Суммарная экономия
теплоэнергии
(нарастающим итогом),
тыс. Гкал
338,1 50,8 104,4 182,9 6773,5
6. Суммарная экономия воды
(нарастающим итогом),
тыс. куб. м
5,8 0,5 1,8 3,5 216,0
7. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
807,1 226,8 237,6 342,7 3891,0
8. Стоимость сэкономленных
топливно‐энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
757,3 70,0 216,3 471,0 21463,6
9. Эффективность
мероприятий, млн. руб.
‐49,7 ‐156,8 ‐21,3 128,4 17572,6
8.4. Раздел "Энергосбережение в ЖКХ"
К подведомственным организациям Департамента жилищно‐коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы относятся:
‐ МГУП "Мосводоканал" (полное обеспечение объектов жилищного, промышленного и
культурно‐бытового назначения услугами водоснабжения и канализации);
‐ ГУП АХП (выполнение функций заказчика по проектированию, строительству, капитальному
ремонту и технической эксплуатации установок архитектурно‐художественной подсветки
объектов города Москвы);
‐ ГУП "Жилищник‐1" (эксплуатация, обслуживание жилого фонда); подведомственный
предприятию фонд включает в себя 97 строений, общая площадь жилого фонда составляет более
400 тыс. кв. м;
‐ ГУП ЭВАЖД (эксплуатация высотных административных и жилых домов); на его
обслуживании находятся 224 жилых дома, общая площадь жилого фонда составляет более 2,8
млн. кв. м;
‐ МГУП "Мослифт" (эксплуатация лифтового оборудования и других подъемных
сооружений);
‐ ОАО "МОС ОТИС" (производство и обслуживание лифтов и эскалаторов);
‐ ГУП "Гормост" (эксплуатация, содержание и ремонт инженерных сооружений, особых
объектов градостроительной деятельности, внешнего благоустройства, мостов, путепроводов,
эстакад, тоннелей и других недвижимых сооружений коммунальной инфраструктуры города
Москвы).
На обеспечение жизнедеятельности этих организаций ежегодно расходуется около 164 млн.
куб. м природного газа (около 0,6% от общегородского потребления), 2,6 млн. Гкал тепловой
энергии (около 3% от общегородского потребления), 2,4 млрд. кВтч электроэнергии (около 8% от
общегородского потребления) и 2,2 млн. куб. м воды (около 0,12% от общегородского
потребления).
Крупнейшим потребителем топливно‐энергетических ресурсов является МГУП
"Мосводоканал", использующее 42% от общего потребления топливно‐энергетических ресурсов
подведомственными организациями Департамента жилищно‐коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы.Для повышения эффективности использования топливно‐энергетических ресурсов
необходимо проведение следующих мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой и
электрической энергии:
‐ замена санитарно‐технического оборудования и запорной арматуры на
энергосберегающие;
‐ реконструкция водопроводных сетей;
‐ реконструкция и модернизация сооружений станций водоподготовки;
‐ модернизация насосного оборудования перекачивающих станций;
‐ перевод систем электроснабжения с 6 на 10 кВ;
‐ замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;
‐ реконструкция и модернизация лифтового хозяйства;
‐ замена старых окон на современные с применением тройных стеклопакетов;
‐ остекление лоджий и балконов в зданиях и др.;
‐ замена приборов учета по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные
приборы учета с подключением к информационной магистрали;
‐ использование в ЦТП вместо гидравлических регуляторов перепада давления установок
для преобразования избыточного магистрального давления теплоносителя в электроэнергию;
‐ монтаж светотехнических устройств на основе использования солнечных батарей;
‐ использование при освещении лестничных клеток жилых домов датчиков движения и
энергосберегающих осветительных приборов;
‐ модернизация тепловых пунктов с установкой частотных регуляторов на насосное
оборудование, а также контроллеров для автоматического отпуска тепловой энергии для
отопления, горячего водоснабжения и насосного оборудования;
‐ разработка комплекса мероприятий по снижению гидравлического сопротивления
существующих трубопроводных систем в процессе эксплуатации без замены материала труб;
‐ использование частотных регуляторов для главного привода лифтов;
‐ внедрение схемы парной работы лифтов;
‐ установка балансировочных клапанов для систем отопления многоподъездных зданий;
‐ компенсация реактивной мощности с установкой устройств в трансформаторных
подстанциях и жилых домах;
‐ применение люминофорных красок для указателей адресов на домах и учреждениях
города, дорожных знаков и указателей.
Основные показатели раздела "Энергосбережение в ЖКХ" приведены в таблице 10.
Таблица 10
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖКХ"
N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐2011
гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г. до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Годовое сокращение
потребления
электроэнергии, млн.
кВтч
154,5 29,5 60,0 65,0 65
2. Годовое сокращение
потребления тепловой
энергии, тыс. Гкал
72,2 12,1 24,9 35,2 35
3. Годовое сокращение
воды, тыс. куб. м
21900,0 19300,0 1300,0 1300,0 1300 4. Суммарная экономия
электроэнергии
(нарастающим итогом),
млн. кВтч
218,7 22,2 74,5 122,0 4680,00
5. Суммарная экономия
теплоэнергии
(нарастающим итогом),
тыс. Гкал
88,3 9,1 24,6 54,6 2520,00
6. Суммарная экономия воды
(нарастающим итогом),
тыс. куб. м
50850,0 9650 19950 21250 111600,00
7. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
2473,4 1450,8 483,8 538,8 7495,12
8. Стоимость сэкономленных
топливно‐энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
1630,3 255,3 602,5 772,5 14868,0
9. Эффективность
мероприятий, млн. руб.
‐843,2 ‐1195,6 118,7 233,7 7372,9
8.5. Раздел "Энергосбережение в промышленности"
Промышленный комплекс города Москвы потребляет 3,7 млн. Гкал тепловой энергии от
централизованных источников теплоснабжения, 11,67 млрд. кВтч электроэнергии, 127,42 млн.
куб. м воды, 717,9 млн. куб. м природного газа, 141,4 тыс. т мазута, 4,6 тыс. т угля.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжение
Правительства Москвы "О поддержке проектов по энергосбережению организаций
промышленности города Москвы в рамках Комплексной программы промышленной
деятельности в городе Москве на 2007‐2009 гг." издано 05.07.2007, а не 05.06.2007 и имеет номер
1407‐РП, а не 1407.
С целью проведения энергосберегающих мероприятий, внедрения на предприятиях новых
технологий и оборудования, способных дать в кратчайшие сроки эффект снижения потребляемой
энергии и мощности, принято распоряжение Правительства Москвы от 5 июня 2007 г. N 1407 "О
поддержке проектов по энергосбережению организаций промышленности города в рамках
Комплексной программы промышленной деятельности в городе Москве на 2007‐2009 гг.", в
рамках которого предусматривается компенсация 50% затрат предприятия на энергосбережение.
Целями подпрограммы являются:
‐ снижение удельного потребления энергоресурсов на выпуск промышленной продукции;
‐ высвобождение электрической мощности;
‐ снижение пиковых нагрузок на энергосистему;
‐ снижение энергоемкости выпускаемой продукции.
Основные показатели раздела "Энергосбережение в промышленности" приведены в
таблице 11.
Таблица 11
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐2011
гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г. до 2020 1 2 3 4 5 6
1. Годовое сокращение
потребления
электроэнергии, млн. кВтч
257,6 0,0 128,8 128,8 120,0
2. Годовое сокращение
потребления тепловой
энергии, тыс. Гкал
62,6 0,0 31,3 31,3 30,0
3. Суммарная экономия
электроэнергии
(нарастающим итогом),
млн. кВтч
289,7 0,0 96,6 193,1 6952,5
4. Суммарная экономия
теплоэнергии (нарастающим
итогом), тыс. Гкал
70,5 0,0 23,5 47,0 1691,3
5. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
2500,0 500,0 1000,0 1000,0 12500,0
6. Стоимость сэкономленных
топливно‐энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
765,7 0,0 255,2 510,5 18377,3
7. Эффективность
мероприятий, млн. руб.
‐1234,3 0,0 ‐744,8 ‐489,5 5877,3
Механизмы развития энергосбережения
у промышленных потребителей
Энергетическое обследование промышленных предприятий, годовое потребление
энергоресурсов которых составляет менее 6000 т у.т., осуществляется в порядке, аналогичном
порядку проведения энергетических обследований непромышленных предприятий и
организаций, не находящихся в собственности города Москвы.
Требования к энергоэффективности объектов капитального строительства в
промышленности в части обеспечения энергобезопасности города Москвы устанавливаются
Департаментом городского строительства города Москвы совместно с Департаментом топливно‐
энергетического хозяйства города Москвы путем их включения в градостроительные регламенты.
Департамент городского строительства города Москвы совместно с Департаментом топливно‐
энергетического хозяйства города Москвы в обязательном порядке обеспечивают включение
требований энергоэффективности объектов капитального строительства в градостроительные
регламенты при реорганизации промышленных зон.
В целях стимулирования реализации энергосберегающих мероприятий организаций
промышленности органы исполнительной власти города Москвы в порядке, установленном
законодательством города Москвы, предоставляют субсидии из бюджета города Москвы.
В целях стимулирования развития производства оборудования и средств измерений,
используемых для реализации энергосберегающих мероприятий, на территории города Москвы
Департамент топливно‐энергетического хозяйства города Москвы совместно с Департаментом
науки и промышленной политики города Москвы определяют потребность Московского региона в
оборудовании и средствах измерений, используемых для реализации энергосберегающих
мероприятий, и проводят анализ возможностей выпуска такой продукции на территории города
Москвы.
Органы государственной власти города Москвы в порядке, установленном
законодательством города Москвы, предоставляют субсидии организациям для развития
производства оборудования и средств измерений, используемых для реализации
энергосберегающих мероприятий.Реализация перечисленных механизмов развития энергосбережения осуществляется
органами исполнительной власти города Москвы путем выполнения мероприятий,
представленных в таблице 12.
Для обеспечения научно‐технической политики энергосбережения и для получения новых
результатов в области практического энергосбережения в рамках Программы предусмотрено
проведение научно‐исследовательских и опытно‐конструкторских разработок. Порядок их
проведения, определения актуальной тематики и критерии отбора приведены в приложении 4 к
Программе.
Годовое финансирование НИОКР составляет 35 млн. рублей ежегодно.
Таблица 12ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
У ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
N
п/п
Мероприятие Ответственный
исполнитель
Объем
финансирования,
тыс. руб. <6>
Срок
исполнения
1 Проведение энергетических обследований промышленных предприятий
1.1 Формирование списка промышленных
предприятий, подлежащих
энергетическому обследованию
ДепТЭХ города Москвы Не требует
бюджетного
финансирования
2009 г.
1.2 Рассылка уведомлений промышленным
предприятиям об обязательности
проведения энергетического
обследования и представления его
результатов в ДепТЭХ города Москвы
ДепТЭХ города Москвы Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2010 гг.
1.3 ‐ 1.5. Утратили силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
1.6 Формирование перечня первоочередных
энергосберегающих мероприятий на
промышленных предприятиях
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
промышленными
предприятиями,
Департамент науки и
промышленной
политики города
Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2010 г.
2 Введение требований по энергоэффективности в градостроительные регламенты
2.1 Утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
2.2 Предпроектная проработка
реформируемых промышленных зон с
целью обеспечения максимальной
энергоэффективности энергоснабжения
(до 10 промзон ежегодно)
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
Департаментом
городского
строительства города
Москвы
92998,1 2009‐2011 гг.
(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП) 3 Стимулирование реализации энергосберегающих мероприятий в промышленности
3.1 Реализация организациями
промышленности энергосберегающих
мероприятий
Департамент науки и
промышленной
политики города
Москвы совместно с
ДепТЭХ города Москвы
300000 2009‐2011 гг.
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
3.2 Продолжение практики применения
тарифа экономического развития для
промышленных предприятий,
реализующих программы
энергосбережения
РЭК Москвы Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2010 гг.
3.3 Заключение добровольных соглашений
с промышленными предприятиями о
снижении потребления энергоресурсов
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
Департаментом науки
и промышленной
политики города
Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг.
3.4 Введение и реализация механизма
перераспределения (высвобождения)
присоединенной мощности
ДепТЭХ города Москвы
совместно с РЭК
Москвы
Финансирование
в рамках
подпрограммы
"Сокращение
потребляемой
электрической
мощности"
2009‐2011 гг.
4 Стимулирование производства оборудования и средств измерений, используемых для
реализации энергосберегающих мероприятий
4.1 Определение потребности в
оборудовании и средствах измерений,
используемых для реализации
энергосберегающих мероприятий
ДепТЭХ города Москвы
совместно с главными
распорядителями
бюджетных средств
Не требует
бюджетного
финансирования
2009 г. 4.2 Анализ возможностей выпуска
оборудования и средств измерений,
используемых для реализации
энергосберегающих мероприятий, на
территории города Москвы
Департамент науки и
промышленной
политики города
Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2009 г.
4.3 Развитие производства оборудования
и средств измерений, используемых
для реализации энергосберегающих
мероприятий
Департамент науки и
промышленной
политики города
Москвы
200000 2009‐2011 гг.
(п. 4.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
4.4 Формирование и размещение
государственного заказа на поставку
оборудования и средств измерений,
используемых для реализации
энергосберегающих мероприятий
Главные
распорядители
бюджетных средств
совместно с ДепТЭХ
города Москвы
Финансирование
в объеме,
предусмотренном
законом о
бюджете на
соответствующий
период
2009‐2011 гг.
5 Разработка и реализация программ энергосбережения на предприятиях, подведомственных
городу Москве
5.1 Организация разработки программ
энергосбережения предприятиями,
подведомственными городу Москве
Департамент науки и
промышленной
политики города
Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2009 г.
5.2 Утверждение программ
энергосбережения предприятий,
подведомственных городу Москве
Департамент науки и
промышленной
политики города
Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2009 г.
5.3 Контроль исполнения предприятиями,
подведомственными городу Москве,
утвержденных программ
энергосбережения
Департамент науки и
промышленной
политики города
Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2010‐2011 гг.
6 Оптимизация загрузки энергоисточников, находящихся в собственности промышленных
предприятий города Москвы, и повышение эффективности использования
топливно‐энергетических ресурсов
6.1 Сбор и анализ информации о загрузке
энергоисточников, находящихся в
собственности промышленных
предприятий
ДепТЭХ города Москвы Не требует
бюджетного
финансирования
2009 г.
6.2 Сотрудничество с Ростехнадзором по
проверке рационального и
эффективного использования газа на
энергоисточниках, находящихся в
собственности промышленных
предприятий
ДепТЭХ города Москвы Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг.
6.3 Рассылка уведомлений о проведении
энергетического обследования
источников, потребление
энергоресурсов которых составляет
менее 6000 т у.т.
ДепТЭХ города Москвы Не требует
бюджетного
финансирования
2010‐2011 гг.
6.4 Проработка возможностей перевода
нагрузки крупных ведомственных
котельных на ТЭЦ или создания на их
базе источников с комбинированной
выработкой энергии (10 предприятий)
ДепТЭХ города Москвы 32600 2009‐2011 гг.
(п. 6.4 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
6.5 Утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
6.6 Информационная работа с
промышленными предприятиями по
разработке программ
энергосбережения на
энергоисточниках, находящихся в
собственности промышленных
предприятий
ДепТЭХ города Москвы
совместно с РЭК
Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг.
6.7 Согласование и утверждение программ
энергосбережения на
энергоисточниках, находящихся в
собственности промышленных
предприятий
РЭК Москвы Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг.6.8 Учет в структуре необходимой
валовой выручки собственников
энергоисточников при установлении
тарифов на электрическую энергию,
генерируемую на энергоисточниках,
находящихся в собственности
промышленных предприятий,
финансовых средств на реализацию
утвержденных программ
энергосбережения
РЭК Москвы Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг.
7 Реализация механизмов Киотского протокола
7.1 Разработка методических
рекомендаций для промышленных
предприятий города Москвы по
формированию проектов совместного
осуществления по ст. 6 Киотского
протокола
ДепТЭХ города Москвы Финансирование
в рамках
подпрограммы
"Развитие
нормативно‐
правовой базы"
2009 г.
7.2 Разработка методических
рекомендаций по учету
дополнительной углеродной
составляющей в инвестиционных
регламентах, схемах и планах
развития города
ДепТЭХ города Москвы Финансирование
в рамках
подпрограммы
"Развитие
нормативно‐
правовой базы"
2009 г.
7.3 Информирование промышленных
предприятий о возможностях и
имеющемся опыте по привлечению
инвестиций в рамках Киотского
протокола
ДепТЭХ города Москвы Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг.
7.4 Оказание содействия промышленным
предприятиям в реализации проектов
и формирование портфеля проектов в
единый пакет для повышения его
инвестиционной привлекательности
ДепТЭХ города Москвы Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
2009 г.
8 Научное и информационное обеспечение энергосбережения
8.1 Информирование промышленных
предприятий о проводимых
мероприятиях, касающихся
энергосбережения, в том числе
информирование московских
предприятий о сроках проведения
закупок для государственных нужд
энергоэффективной продукции и
приборов учета энергоресурсов
ДепТЭХ города Москвы Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг.
8.2 Проведение научно‐исследовательских
и опытно‐конструкторских работ по
важнейшим направлениям
практического энергосбережения
Департамент науки и
промышленной
политики города
Москвы
35000 2009‐2011 гг.
(п. 8.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП) --------------------------------
<6> Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных конкурсов и
уточняются ежегодно.
8.6. Раздел "Энергосбережение в строительном комплексе"
Строительный комплекс Москвы насчитывает более 300 организаций, среди которых
предприятия деревообрабатывающей промышленности, предприятия по производству различных
строительных материалов и изделий и строительные организации, участвующие в процессе
проектирования и строительства зданий и сооружений различного назначения.
Важной составляющей потенциала энергосбережения в строительном комплексе Москвы
являются жилые дома, подлежащие реконструкции в соответствии с принятой 4 декабря 2007 г.
постановлением Правительства Москвы N 1032‐ПП Городской целевой программой по
капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы "Ответственным собственникам ‐
отремонтированный дом" на 2008‐2014 гг.
В соответствии с этой программой в период 2008‐2014 гг. подлежат капитальному ремонту
13787 строений общей площадью 117,51 млн. кв. м.
При проведении технико‐экономических расчетов предполагалось, что сэкономленная
электроэнергия компенсирует увеличение электропотребления зданий за счет использования
механической вентиляции, рекуперации вентиляционных выбросов и т.д.
Экономия тепловой энергии рассчитывалась из условия экономии 65 кВтч тепловой энергии
с 1 кв. м в год при новом строительстве, из которых 20 кВтч тепловой энергии с 1 кв. м в год ‐ за
счет использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергоснабжения, вторичных
энергоресурсов (далее ‐ НВИЭ, ВЭР) и теплонасосных систем теплоснабжения, а остальные 45 кВтч
‐ за счет установки ИТП, балансировки стояков отопления, терморегуляторов и индивидуального
учета.
При реконструкции и капремонте жилья в расчетах учитывалась экономия 85 кВтч тепловой
энергии с 1 кв. м в год, из которых 20 кВтч тепловой энергии с 1 кв. м в год ‐ за счет использования
НВИЭ, ВЭР и теплонасосных систем теплоснабжения, а остальное ‐ за счет приведения
ограждающих конструкций и инженерных систем в соответствие действующим нормативам,
включая обязательную замену элеваторов на ИТП, балансировку стояков отопления, установку
терморегуляторов и организацию индивидуального учета.
При этом в расчетах были приняты темпы реконструкции и строительства ‐ 25 млн. кв. м в
год реконструируемого жилья и капремонта и 6 млн. кв. м в год нового строительства.
Дополнительные капвложения в тепловые насосы и оборудование для утилизации ВЭР были
приняты равными 0,29 тыс. руб. на 1 кв. м. Дополнительные капвложения в остальные
энергосберегающие мероприятия были приняты равными 0,2 тыс. руб. на 1 кв. м для вновь
строящегося жилья и 0,3 тыс. руб. на 1 кв. м для реконструируемого и ремонтируемого жилья.
При проведении расчетов была учтена экономия капвложений в создание
теплогенерирующих мощностей и увеличение пропускной способности тепловых сетей и ИТП,
равная 8000 руб. за 1 кВт сэкономленной теплогенерирующей мощности. При определении
экономии тепловой нагрузки зданий было принято снижение за счет НВИЭ и ВЭР тепловой
нагрузки реконструируемых, капитально ремонтируемых и вновь строящихся зданий из расчета
30 Вт на 1 кв. м.
Существенной особенностью данного раздела является тот факт, что основные капитальные
вложения, связанные с реализацией предложенных мероприятий при новом строительстве, будут
осуществляться за счет внебюджетных источников, поскольку энергосберегающие мероприятия
являются предметом объектной сметы, финансируемой за счет инвесторов‐застройщиков.
Основные показатели раздела "Энергосбережение в строительном комплексе" приведены в
таблице 13.
Таблица 13ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ"
N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐
2011 гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г. до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Годовой прирост экономии
тепловой энергии, тыс. Гкал
4784,8 2392,4 2392,4 28708,8
В том числе за счет НВИЭ,
ВЭР и теплонасосных систем
теплоснабжения, тыс. Гкал
1442,0 ‐ 721 721 8652
2. Суммарная экономия тепловой
энергии (нарастающим
итогом), тыс. Гкал
7177,2 2392,4 4784,8 172252,8
В том числе за счет НВИЭ,
ВЭР и теплонасосных систем
теплоснабжения, тыс. Гкал
2163,0 ‐ 721 1442 51912
3. Дополнительные капвложения
и затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
35380,0 17690 17690 160490
В том числе в НВИЭ, ВЭР и
теплонасосные системы
теплоснабжения, млн. руб.
17980,0 ‐ 8990 8990 98890
4. Экономия капитальных
вложений в создание
теплогенерирующих
мощностей, млн. руб.
27467,6 13733,8 13733,8 55000
В том числе за счет НВИЭ,
ВЭР и теплонасосных систем
теплоснабжения, млн. руб.
14880,0 7440 7440 81840
5. Стоимость сэкономленной
тепловой энергии
(нарастающим итогом), млн.
руб.
7177,2 2392,4 4784,8 33428
В том числе за счет НВИЭ,
ВЭР и теплонасосных систем
теплоснабжения, млн. руб.
2163,0 ‐ 721 1442 47581,4
6. Эффективность мероприятий
без учета НВИЭ, ВЭР и
теплонасосных систем,
учтенных в разделе 9.4,
млн. руб.
201,8 ‐734,8 936,6 44563
7. Эффективность мероприятий
по разделу в целом, млн.
руб.
‐735,2 ‐1563,8 828,6 75094
* Затраты в строительном комплексе рассчитываются как разница между дополнительными
капвложениями и затратами на выполнение мероприятий и экономией капитальных вложений в
создание теплогенерирующих мощностей.
Механизмы энергосбережения в строительном комплексе В целях стимулирования широкого внедрения в строительный комплекс Москвы
энергоэффективных технологий и оборудования целесообразно Департаменту городского
строительства города Москвы:
1. Создать при строительном комплексе города Межведомственный экспертный совет,
определяющий Перечень стратегически важных для города инновационных технологий и
направлений.
2. Обеспечить вовлечение в систему сертификации строительного комплекса стандартов
независимых саморегулируемых и общественных организаций и профессиональных ассоциаций и
объединений.
3. Обеспечить экспериментальное проектирование и строительство демонстрационных
энергоэффективных зданий ориентировочной общей площадью 200 тыс. кв. м.
Комплекс предлагаемых мероприятий приведен в таблице 14.
Таблица 14
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
N
п/п
Мероприятие Ответственный за
реализацию
мероприятий
Срок
исполнения
1. Разработка и введение в действие
рыночных и нормативных регуляторов,
стимулирующих внедрение в строительном
комплексе новых энергоэффективных
технологий и оборудования, включая
формирование комплексного подхода к
нормативам энергопотребления,
нормируемому уровню теплозащиты зданий,
температурным режимам теплосетей,
автоматическому регулированию систем
отопления, квартирному учету
энергоресурсов и пр.
Департамент
экономической
политики и
развития города
совместно с
Департаментом
городского
строительства
города Москвы
2009‐2010
гг.
2. Совершенствование системы сертификации
в строительном комплексе и
энергосберегающих стандартов, включая
создание сертификационных и
испытательных центров, энергетическую
паспортизацию объектов жилого и
нежилого фондов
Департамент
городского
строительства
города Москвы
2009‐2010
гг.
3. Внедрение в проектирование и
строительство зданий и сооружений
энергоэффективных технологических и
технических решений оборудования
"активного" энергосбережения
Департамент
городского
строительства
города Москвы
2009‐2011
гг.
4. Создание и введение в действие
механизмов инновационной стратегии
строительного комплекса Москвы,
предусматривающих натурную апробацию
новых энергоэффективных технологий и
оборудования на экспериментальных
пилотных объектах
Департамент
городского
строительства
города Москвы
2009‐2011
гг. 5. Широкое внедрение в проектирование и
строительство отопительных систем с
горизонтальной разводкой
Департамент
городского
строительства
города Москвы
совместно с ДепТЭХ
города Москвы
2009‐2011
гг.
6. Разработка и введение в действие
системы перспективных тарифов на
энергоресурсы и рациональных платежей
за подключение к городским сетям,
используемые при подготовке ТЭО новых
строительных объектов
РЭК города Москвы
совместно с ДепТЭХ
города Москвы
2009‐2010
гг.
7. Экспериментальное проектирование и
строительство не менее двух (новое
строительство и реконструкция)
демонстрационных экспериментальных
энергоэффективных жилых кварталов общей
площадью 200 тыс. кв. м, их опытная
эксплуатация и освоение промышленного
производства нового апробированного в
натурных условиях энергоэффективного
оборудования, конструкций, материалов и
комплектующих изделий
Департамент
городского
строительства
города Москвы
совместно с ДепТЭХ
города Москвы
2009‐2011
гг.
8.7. Раздел "Энергосбережение в административных округах"
Жилищный фонд города Москвы представляет собой свыше 40 тыс. жилых домов, из
которых более 30 тыс. домов относится к жилищному фонду, находящемуся в собственности
города Москвы. Около четверти объема жилищного фонда ‐ ведомственные и частные дома, ТСЖ
и ЖСК. Население в целом по 10 административным округам столицы потребляет около 53 млн.
Гкал тепловой энергии, 8,8 млрд. кВтч электроэнергии, 1,125 млрд. т воды. Торговля и сфера услуг
‐ 10,2 млн. Гкал тепла и 2,1 млрд. кВтч электроэнергии. Суммарное потребление социальной
сферы окружного подчинения составляет 6,78 млн. Гкал тепловой и 350 млн. кВтч электрической
энергии. Большая часть потребления социальной сферы в округах сосредоточена в учреждениях
образования: 82,5% по теплу и 77% по электрической энергии.
В рамках окружных программ процесс энергосбережения необходимо развивать в
следующих направлениях:
‐ существующий жилищный фонд (в первую очередь находящийся в собственности города
Москвы). Целесообразно совместить внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий с
проводимыми комплексными и выборочными капитальными ремонтами. В 2009 г. будет
реализован именно такой подход;
‐ промышленность (в основном средние и мелкие промышленные предприятия);
‐ социальная сфера окружного подчинения (учреждения образования, здравоохранения,
культуры, спорта, социальной защиты населения);
‐ предприятия торговли (магазины, торговые комплексы, объекты мелкорозничной
торговли).
Основные показатели раздела "Энергосбережение в административных округах" приведены
в таблице 15.
Таблица 15
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ"N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐2011
гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г. до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Годовое сокращение
потребления
электроэнергии, млн.
кВтч
1286,50 186,5 550,0 550,0 500
2. Годовое сокращение
потребления тепловой
энергии, тыс. Гкал
2505,76 799,16 878,30 828,30 850
3. Годовое сокращение
воды, тыс. куб. м
37596,00 13596,00 11400,00 12600,00 12000
4. Суммарная экономия
электроэнергии
(нарастающим итогом),
млн. кВтч
1566,27 93,25 461,51 1011,51 35686,51
5. Суммарная экономия
теплоэнергии
(нарастающим итогом),
тыс. Гкал
3729,50 399,58 1238,31 2091,61 61149,16
6. Суммарная экономия
воды (нарастающим
итогом), тыс. куб. м
57390,00 6798,00 19296,00 31296,00 521728
7. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
11171,40 2883,8 4188,1 4099,5 48155,43
8. Стоимость
сэкономленных
топливно‐
энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
8636,20 759,3 2731,8 5145,1 157231,3
9. Эффективность
мероприятий, млн. руб.
‐2535,20 ‐2124,5 ‐1456,3 1045,6 109075,9
Механизмы развития энергосбережения в жилищной сфере
В целях привлечения энергосервисных компаний к реализации энергосберегающих
мероприятий в многоквартирных жилых домах необходимо использовать предусмотренный
законодательством города Москвы механизм предоставления государственных гарантий города
как способа обеспечения исполнения обязательств энергосервисных компаний при привлечении
ими заемных средств на реализацию перформанс‐контрактов в жилищной сфере.
Основными направлениями деятельности органов государственной власти города Москвы
по стимулированию применения перформанс‐контрактов являются:
‐ подготовка методических документов по порядку заключения перформанс‐контрактов;
‐ проведение широкой рекламной кампании среди населения об экономической выгоде
заключения перформанс‐контрактов;
‐ предоставление государственных гарантий города Москвы как способа обеспечения
исполнения обязательств энергосервисных компаний при привлечении ими заемных средств на
реализацию перформанс‐контрактов. Создание фондов энергосбережения, основной целью
которых является предоставление кредитов (длинных денег) или поручительства по кредитам
банков для проведения управляющими компаниями, товариществами собственников жилья
энергосберегающих мероприятий;‐ выступление инициатором включения энергосберегающих мероприятий в перечень работ
и услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в тех случаях, когда город Москва реализует
права собственника жилых помещений в многоквартирных домах. Положительный опыт
реализации энергосберегающих мероприятий в жилом фонде, находящемся в собственности
города Москвы, должен использоваться для пропаганды проведения энергосберегающих
мероприятий среди населения.
Энергетические обследования проводятся за счет средств городского бюджета в жилых
домах, имеющих наибольшие показатели удельного энергопотребления (например, на 1 кв. м или
на 1 проживающего), для этого уполномоченными Правительством Москвы органами власти
города Москвы проводится анализ потребления энергоресурсов за предыдущие периоды. На
основании проведенных энергетических обследований и паспортизации органы государственной
власти города Москвы:
‐ составляют перечень первоочередных энергосберегающих мероприятий, финансируемых
за счет средств городского бюджета, в обследованных жилых домах;
‐ определяют нормативы потребления коммунальных ресурсов в жилых домах для
осуществления мониторинга энергопотребления.
Органы государственной власти города Москвы создают систему мониторинга
энергопотребления в многоквартирных жилых домах, позволяющую отслеживать фактическое
энергопотребление жилых домов в сравнении с данными энергетических паспортов проектов и
нормативами потребления коммунальных ресурсов.
В настоящее время причинами низкого уровня энергоэффективности многоквартирных
жилых домов являются:
‐ отсутствие обязанности проверки соответствия эксплуатационных характеристик
многоквартирных жилых домов данным энергетических паспортов;
‐ устаревшие системы отопления, в которых отсутствует автоматическое регулирование на
вводе в здание и в квартирах;
‐ самовольное переустройство гражданами жилых помещений.
Достаточно значимой причиной низкого уровня энергоэффективности многоквартирных
жилых домов является то, что более 1,5 млн. приборов учета электрической энергии в
многоквартирных жилых домах вышли за срок межповерочного интервала и имеют класс
точности, не соответствующий требованиям действующего законодательства. Применение
современных приборов учета позволяет более точно учитывать объем потребленной
электрической энергии и стимулирует граждан к снижению энергопотребления.
В целях решения вышеуказанных проблем органы государственной власти города Москвы:
‐ разрабатывают документы, определяющие порядок взаимодействия управляющих
компаний и Государственной жилищной инспекции города Москвы в процессе проверки
соответствия эксплуатационных характеристик многоквартирных жилых домов данным
энергетических паспортов проектов после истечения 1 года эксплуатации многоквартирного
жилого дома с целью привлечения к ответственности строительных организаций в соответствии с
заключенными договорами. Указанный механизм позволит повысить ответственность
строительных организаций за соблюдение проектной документации, что приведет к повышению
реального уровня энергоэффективности строящихся многоквартирных жилых домов;
‐ организовывают взаимодействие между префектурами административных округов города
Москвы и Государственной жилищной инспекцией города Москвы в части предоставления
информации для проведения проверок жилых помещений.
Префектуры административных округов города Москвы анализируют информацию об
энергопотреблении квартир и многоквартирных жилых домов, представляют сведения о
квартирах и многоквартирных жилых домах с наибольшим удельным потреблением
энергоресурсов в Государственную жилищную инспекцию города Москвы, которая на основании
полученной информации проводит проверку квартир на предмет наличия самовольного
переустройства жилых помещений.
В настоящее время на территории города Москвы действует Городская целевая программа
по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008‐2014 гг. (утв. Законом города Москвы
от 19 декабря 2007 г. N 52), поэтому следует совместить проведение капитальных ремонтов в многоквартирных жилых домах с осуществлением в них энергосберегающих мероприятий. Увязка
планов капитальных ремонтов и реконструкции жилых домов с планами проведения
энергосберегающих мероприятий позволит оптимизировать расходование средств бюджета
города Москвы на указанные цели за счет устранения дублирования проводимых работ и
применения при капитальных ремонтах более энергоэффективного оборудования и материалов.
В 2009‐2011 гг. при комплексном и выборочном капитальном ремонте жилого фонда,
проводимом в соответствии с Городской целевой программой по капитальному ремонту
многоквартирных домов на 2008‐2014 гг., планируется реализация следующих дополнительных
энергосберегающих мероприятий:
‐ замена одноставочных счетчиков электрической энергии на многотарифные;
‐ остекление лоджий и балконов;
‐ установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления;
‐ установка устройств плавного пуска в лифтах;
‐ установка компенсаторов реактивной мощности;
‐ энергетическое обследование до и после капитального ремонта.
С 2010 года при принятии решения о дальнейшей реализации дополнительных
энергосберегающих мероприятий в рамках Городской целевой программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов на 2008‐2014 гг. с соответствующим увеличением
финансирования, указанные энергосберегающие мероприятия осуществляются за счет средств
Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008‐2014
гг., а настоящая Программа подлежит корректировке.
Для обеспечения финансирования проведения энергосберегающих мероприятий
организациями коммунального комплекса необходимо обеспечить включение в объем
необходимой валовой выручки при формировании тарифов на коммунальные ресурсы
финансовых средств, направляемых организациями коммунального комплекса на реализацию
энергосберегающих мероприятий, в объеме, соответствующем утвержденным программам
энергосбережения. Мероприятия по проведению энергетического обследования, энергетической
паспортизации, составлению топливно‐энергетических балансов и планов энергетического
развития на территории Москвы приведены в приложении 5 к Программе.
Мероприятия по энергосбережению в административных округах приведены в таблице 16.
Таблица 16МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ
N
п/п
Мероприятие Исполнитель Финансирование,
тыс. руб. <7>
Срок исполнения
1 Проведение энергетических обследований и паспортизация жилых домов
1.1 Разработка порядка сбора
информации об энергопотреблении
жилых домов
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
территориальными
органами исполнительной
власти города Москвы
Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2009 г.
1.2 Сбор и анализ информации об
энергопотреблении жилых домов в
предыдущие периоды
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
территориальными
органами исполнительной
власти города Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2009 г.
1.3 Разработка порядка проведения
энергетических обследований
жилых домов для формирования
конкурсной документации на
проведение энергообследований
жилых домов
ДепТЭХ города Москвы Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2009 г.
1.4 Отбор жилых домов, подлежащих
первоочередным энергетическим
обследованиям
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
префектурами
административных
округов города Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2009 г.
1.5 Проведение полной паспортизации
жилых домов и энергетических
обследований домов с высокими
показателями удельных расходов
энергоресурсов (до 300 объектов
ежегодно)
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
префектурами
административных
округов города Москвы
166000 2009‐2011 гг. (в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
1.6 Утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
1.7 Разработка Положения о
мониторинге энергопотребления в
сфере ЖКХ
ДепТЭХ города Москвы Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2009 г.
1.8 Утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
1.9 Разработка методики проверки
соответствия эксплуатационных
характеристик построенных и
реконструированных
многоквартирных жилых домов
данным энергетических паспортов
проектов
ДепТЭХ города Москвы
совместно с
Департаментом
городского
строительства города
Москвы
Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2009‐2011 гг.
1.10 Внедрение механизма проверки
соответствия эксплуатационных
характеристик построенных и
реконструированных
многоквартирных жилых домов
данным энергетических паспортов
проектов
Мосжилинспекция 1000 2009‐2011 гг.
1.11 Проведение проверок жилых
помещений на предмет
самовольного переустройства и
применение мер воздействия на
собственников, самовольно
переустроивших жилые помещения
Мосжилинспекция Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг.
2 Увязка планов проведения энергосберегающих мероприятий с планами капитальных ремонтов и
реконструкции жилых домов 2.1 Реализация дополнительных
энергосберегающих мероприятий в
жилых домах, подлежащих
капитальному ремонту в
соответствии с Городской целевой
программой по капитальному
ремонту многоквартирных домов на
2008‐2014 гг.
Департамент
капитального ремонта
жилищного фонда города
Москвы совместно с
ДепТЭХ города Москвы
Финансирование за
счет средств,
предусмотренных в
таблице 17 раздела
"Энергосбережение в
административных
округах"
2009 г.
2.2 Утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
2.3 Реализация энергосберегающих
мероприятий при капитальном
ремонте многоквартирных домов,
осуществляемом в соответствии с
Городской целевой программой по
капитальному ремонту
многоквартирных домов на
2008‐2014 гг.
Департамент
капитального ремонта
жилищного фонда города
Москвы совместно с
ДепТЭХ города Москвы
Финансирование за
счет средств,
предусмотренных в
разделе
"Энергосбережение в
административных
округах"
2010‐2011 гг.
3 Стимулирование энергосбережения в жилищно‐коммунальной сфере
3.1 Введение обязательств по
проведению энергосберегающих
мероприятий при заключении
договоров управления
многоквартирными домами,
находящимися в собственности
города Москвы
ДЖКХиБ города Москвы
совместно с ДепТЭХ
города Москвы и
префектурами
административных
округов города Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг.
3.2 Утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
3.3 Предоставление мер
государственной поддержки
реализации механизма
приобретения населением
энергоэффективного оборудования
и приборов учета энергоресурсов
с рассрочкой платежа
ДЭПиР города Москвы Финансирование в
объеме,
предусмотренном
законом о бюджете на
соответствующий
период
2009‐2011 гг. 3.4 Введение для населения
дифференцированных тарифов на
энергоресурсы в зависимости от
объемов их потребления
РЭК Москвы Не требует
бюджетного
финансирования
2010‐2011 гг.
3.5 Реализация пилотного проекта по
установке систем компенсации
реактивной мощности на жилищном
фонде города Москвы
ДепТЭХ города Москвы 2838 2009 г.
(п. 3.5 введен постановлением Правительства Москвы от 27.10.2009 N 1174‐ПП)
4 Стимулирование заключения перформанс‐контрактов на проведение энергосберегающих мероприятий
в многоквартирных жилых домах
4.1 Разработка методических
рекомендаций по порядку оценки
потенциала энергосбережения и
определения эффекта от
проведения энергосберегающих
мероприятий в многоквартирных
жилых домах
ДепТЭХ города Москвы
совместно с ДЭПиР
города Москвы
Финансирование в
рамках подпрограммы
"Развитие
нормативно‐правовой
базы"
2009 г.
4.2 Предоставление государственных
гарантий города Москвы по
обеспечению исполнения
обязательств энергосервисных
компаний при привлечении ими
заемных средств на реализацию
перформанс‐контрактов в жилищной
сфере
Правительство Москвы Финансирование в
объеме,
предусмотренном
законом о бюджете на
соответствующий
период
2009‐2011 гг.
5 Повышение эффективности использования топливно‐энергетических ресурсов при производстве
коммунальных ресурсов
5.1 Стимулирование разработки
организациями коммунального
хозяйства города Москвы программ
энергосбережения путем
реализации Правительством Москвы
прав собственника
ДЖКХиБ города Москвы
совместно с ДепТЭХ
города Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг. 5.2 Формирование технических заданий
на разработку инвестиционных
программ в соответствии с
Федеральным законом от
30.12.2004 N 210‐ФЗ "Об основах
регулирования тарифов
организаций коммунального
комплекса"
ДЖКХиБ города Москвы
совместно с ДепТЭХ
города Москвы
Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг.
5.3 Включение в объем необходимой
валовой выручки при формировании
тарифов на коммунальные ресурсы
финансовых средств, направляемых
организациями коммунального
комплекса на реализацию
энергосберегающих мероприятий, в
объеме, соответствующем
утвержденным программам
энергосбережения
РЭК Москвы Не требует
бюджетного
финансирования
2009‐2011 гг.
6 Разработка и актуализация
окружных программ
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на
2011‐2013 годы и на перспективу
до 2020 года
ДепТЭХ города Москвы 55000 2010‐2011 гг.
(п. 6 введен постановлением Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП) --------------------------------
<7> Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных конкурсов и
уточняются ежегодно.
Мероприятия по энергосбережению в жилых
(общественных) зданиях
Список мероприятий для жилых и общественных зданий включает в себя перечень
рекомендуемых мероприятий, прошедших апробацию в реальных условиях эксплуатации:
‐ проведение энергетических обследований для выявления первоочередных мер
сокращения потерь с составлением энергетического паспорта зданий;
‐ усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена старых окон на стеклопакеты,
остекление лоджий и балконов);
‐ снижение потерь тепла с инфильтрацией воздуха путем уплотнения щелей и неплотностей
оконных и дверных проемов, установка доводчиков входных дверей;
‐ оптимизация работы вентсистем, утилизация теплоты вентиляционных выбросов
(рециркуляция, теплообменники‐утилизаторы);
‐ теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем
отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах и на чердаках;
‐ комплексная модернизация тепло‐ и водоснабжения зданий "кустовым" методом с
установкой автоматизированных ИТП и ликвидацией ЦТП;
‐ снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних
поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем экологически чистыми
технологиями без демонтажа оборудования;
‐ установка автоматизированных узлов регулирования теплопотребления с
балансировочными клапанами;
‐ горизонтальная разводка системы отопления в квартирах с регуляторами расхода;
‐ установка квартирных приборов учета тепла (счетчиков тепла при горизонтальной разводке
труб и радиаторных распределителей при вертикальной разводке), установка радиаторных
термостатов;
‐ установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной;
‐ установка (наладка) воздушных завес;
‐ применение тепловых насосов для повышения эффективности использования
располагаемого потенциала теплоносителя;
‐ модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих
светильников, светодиодов;
‐ оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами
автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия);
‐ модернизация действующего лифтового оборудования;
‐ снижение температуры воздуха в помещениях в нерабочее время;
‐ внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, замена приборов учета по мере
истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы учета с подключением к
информационной магистрали;
‐ оборудование зданий устройствами компенсации реактивной мощности.
Список мероприятий на конкретном объекте составляется после проведения энергетических
обследований. Мероприятия подбираются на основании технико‐экономического анализа,
данный список может дополняться любыми целесообразными мероприятиями.
В целом по подпрограмме "Энергосбережение при потреблении энергоресурсов"
показатели на 2009 год приведены в таблице 17.
Задания на экономию топливно‐энергетических ресурсов и мероприятия по
энергосбережению приведены в приложении 6 к Программе.
Таблица 17ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ" НА 2009 Г.
N Объем экономии энергоресурсов
п/п
Мероприятия
электро‐
энергия,
млн. кВтч
тепло‐
энергия,
тыс. Гкал
вода,
тыс. куб.
м
Государственный
заказчик
Источник
финансирования
Объем
финансирова‐
ния, млн. руб.
Объект
внедрения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
Раздел "Энергосбережение на транспорте"
1 Комплекс мероприятий в
составе собственной
программы
энергосбережения
2,54 2,861 1,065 Департамент
транспорта и
связи города
Москвы
Собственные
средства
14,09 ГУП
"Мосгортра
2 Комплекс мероприятий в
составе собственной
программы
энергосбережения
1,558 63 ‐ Департамент
транспорта и
связи
Собственные
средства
54,68 ГУП "Моско
метрополит
3 Комплекс мероприятий в
составе собственной
программы
энергосбережения
6,6 1,85 ‐ ОАО "МЖД" Собственные
средства
158,059 ОАО "МЖД
Итого по разделу 10,7 67,71 1,065 226,83
Раздел "Энергосбережение в ЖКХ"
1 Комплекс мероприятий в
составе собственной
программы
энергосбережения
20 8,7 19250,8 Департамент
жилищно‐
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
Собственные
средства
1304,51 МГУП
"Мосводок2 Комплекс мероприятий в
составе собственной
программы
энергосбережения
0,00388 Департамент
жилищно‐
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
Бюджет
г. Москвы по
статье кап.
ремонт
0,062 ГУП АХП
3 Комплекс мероприятий в
составе собственной
программы
энергосбережения
2,047 Департамент
жилищно‐
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
Бюджет города
Москвы
36,12 ОАО МОС О
4 Комплекс мероприятий в
составе собственной
программы
энергосбережения
4 Департамент
жилищно‐
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
Бюджет города
Москвы
70 ГУП "Мосли
0,34 0 Бюджет города
Москвы
5 Комплекс мероприятий в 0,444 ГУП "Гормо
составе собственной
программы
энергосбережения
0 0,083
Департамент
жилищно‐
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
Собственные
средства
0,307 ГУП "Гормо
6 Комплекс мероприятий в
составе собственной
программы
энергосбережения
0,34 0,083 Департамент
жилищно‐
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
0,751 7 Комплекс мероприятий в
составе собственной
программы
энергосбережения
3,122 3,315 Департамент
жилищно‐
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
Бюджет города
Москвы
39,4 ГУП ЭВАЖД
Итого по разделу 29,513 12,098 19250,8 1450,843
Раздел утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
Итого по подпрограмме 211,143 990,63 32848,1
<*>
--------------------------------
<*> Значения экономии воды определены из подпрограммы "Пропаганда
энергосбережения в городе Москве" и программы МГУП "Мосводоканал" и могут
корректироваться в зависимости от результатов их выполнения.
<**> Сумма дополнительных средств для энергосберегающих мероприятий в составе
капремонта жилых зданий.
9. Подпрограмма "Энергосбережение при производстве
и распределении энергоресурсов"
Основными генерирующими компаниями города Москвы являются ОАО "Мосэнерго" и ОАО
"Московская объединенная энергетическая компания" (ОАО "МОЭК"). На их долю приходится
около 98% выработки электроэнергии и около 77% тепловой энергии. Электро‐ и теплоснабжение
города Москвы в основном осуществляется от 14 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) ОАО "Мосэнерго",
42 районных тепловых станций (РТС), 31 квартальной тепловой станции (КТС), около 110 малых
котельных (МК) ОАО "МОЭК" и около 800 ведомственных энергоисточников.
В условиях ограничений поставок природного газа и сложной экологической ситуации в
городе решение проблем дефицита энергетических мощностей экстенсивным методом только
путем ввода новых энергоисточников и сетей неприемлемо. Повышение энергоэффективности
систем в целом должно обеспечиваться посредством выполнения комплекса программных
энергосберегающих мероприятий. Основной целью подпрограммы является сокращение
потребления первичного топлива, электрической и тепловой энергии при производстве,
транспортировке и распределении энергии при сохранении надежного и качественного
энергоснабжения потребителей города, а также и минимизации негативного воздействия на
окружающую среду.
Энергосберегающие мероприятия данного раздела направлены на экономию первичного
топлива (природного газа) на стадии производства тепловой и электрической энергии за счет
сокращения удельных расходов топлива на выработку энергии.
Основные мероприятия по реализации подпрограммы:
‐ ввод в эксплуатацию новых эффективных энергогенерирующих источников;
‐ увеличение производства электрической энергии на тепловом потреблении;
‐ оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения тепловых нагрузок на
основании ежегодной корректировки схем энергоснабжения;
‐ снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве
электрической и тепловой энергии;
‐ снижение потерь при передаче и распределении тепловой и электрической энергии;
‐ внедрение современного энергосберегающего оборудования и технологий.
Результатом реализации указанных мероприятий являются:
‐ суммарная экономия первичного топлива при производстве электрической и тепловой
энергии за счет снижения удельных расходов топлива на выработку тепла и электроэнергии и
снижения затрат на собственные нужды топливно‐энергетического комплекса должна достичь в
период с 2009 по 2011 г. величины 2,64 млн. т у.т.;
‐ годовые потери тепловой энергии в существующих тепловых сетях города должны
уменьшиться к 2011 г. на 7,5% по сравнению с потерями в 2008 г.;
‐ годовые потери электрической энергии в существующих электрических сетях города
должны уменьшиться к 2011 г. на 6% по сравнению с потерями в 2008 г.
Сводные показатели подпрограммы "Энергосбережение при производстве и распределении
энергоресурсов" приведены в таблице 18.
Таблица 18
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ"N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐
2011
годы
2009 2010 2011 до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1 Годовая экономия
электроэнергии, млн.
кВтч
634,7 79,6 270,2 284,9 270
2 Годовая экономия
теплоэнергии, тыс. Гкал
2144,6 126,6 1009,0 1009,0 1000
3 Годовая экономия
топлива, тыс. т у.т.
3256,5 500,9 1189,5 1566,1 1500
4 Суммарная экономия
электроэнергии, млн.
кВтч
1284,3 203,7 416,6 664,0 14615,8
5 Суммарная экономия
теплоэнергии, тыс. Гкал
3889,0 288,0 1296,0 2305,0 72000,0
6 Суммарная экономия
топлива нарастающим
итогом, тыс. т у.т.
2460,4 21,3 673,9 1765,2 59302,6
7 Затраты на выполнение
мероприятий, млн. рублей
90794,5 23361,46 34402,01 33031,07 101503,0
8 Стоимость сэкономленных
топливно‐энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. рублей
123824,3 14081,3 39297,2 70445,8 262528,1
9 Эффективность
мероприятий, млн. рублей
33029,8 ‐9280,1 4895,2 37414,7 161024,7
9.1. Раздел "Энергосбережение
при производстве энергоресурсов"
Годовой потенциал энергосбережения, реализуемый за счет перераспределения тепловых
нагрузок между РТС ОАО "МОЭК" и ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в летний и переходный периоды,
оценивается величиной 590 тыс. т у.т. В целях дальнейшей реализации потенциала необходимо
по результатам выполнения предпроектных работ в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 11 декабря 2007 г. N 1078‐ПП "О Концепции городской целевой
программы "Энергосбережение в городе Москве на 2009‐2013 гг. и на перспективу до 2020 года"
осуществить следующий комплекс мероприятий (таблица 19):
Таблица 19
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Мероприятие Ответственный
исполнитель
Источник и
объем
финансирования
Срок
исполнения Разработка и согласование плана
перераспределения тепловых
нагрузок между РТС ОАО "МОЭК" и
ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в летний и
переходный периоды (включая
разработку
технико‐экономических
обоснований по конкретным
энергообъектам)
ДепТЭХ города
Москвы
Определяются
на основании
результатов
предпроектных
работ
2009 г.
Осуществление плана
перераспределения тепловых
нагрузок между РТС ОАО "МОЭК" и
ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в летний
период после выполнения
необходимых проектных решений
по реконструкции тепловых сетей
ДепТЭХ города
Москвы
Определяются
на основании
ТЭО по
конкретным
энергообъектам
2009‐2011
гг.
Основные показатели раздела "Энергосбережение при производстве энергоресурсов"
приведены в таблице 20.
Таблица 20
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ"
N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐2011
гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г. до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Удельный расход топлива
на выработку 1 кВтч, г
у.т.
245,9 243,8 240,4 212
2. Удельный расход топлива
на выработку 1 Гкал
тепловой энергии, кг
у.т.
166 165 164 160
3. Годовая экономия
топлива, тыс. т у.т.
2718,36 458,26 843,6 1416,5 2286
4. Ввод дополнительной
электрической мощности,
МВт
2270 550 870 850 1950
5. Выработка
дополнительных
топливно‐энергетических
ресурсов, тыс. т у.т.
7764 688 2463 4613 22619,9
6. Суммарная экономия
топлива нарастающим
итогом, тыс. т у.т.
1760,2 0 458,3 1301,9 48502,6
7. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
70937,5 17187,5 27187,5 26562,5 60937,58. Стоимость сэкономленных
топливно‐энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
53923,6 5365,3 17055,7 31502,6 141891,6
9. Эффективность
мероприятий, млн. руб.
‐17013,9 ‐11822,2 ‐10131,8 4940,1 80954,1
Примечание:
ориентировочная стоимость ввода 1 МВт электрической мощности принималась равной
31,25 млн. руб.;
ориентировочная стоимость 1 т у.т. принималась равной 2,305 тыс. руб. (с учетом НДС).
9.2. Раздел "Энергосбережение при потреблении
энергоресурсов на собственные нужды"
Полезный годовой отпуск тепловой энергии от энергоисточников ОАО "Мосэнерго",
находящихся на территории города Москвы и вблизи его границ за пределами МКАД, составляет
около 64 млн. Гкал, выработка электроэнергии ‐ около 63 млрд. кВтч. Потребление электрической
энергии на собственные нужды на этих станциях составляет около 10 млрд. кВтч, потребление
тепловой энергии, по результатам энергетических обследований, ‐ около 3,3 млн. Гкал.
Полезный годовой отпуск тепловой энергии от собственных источников ОАО "МОЭК"
составляет около 23 млн. Гкал, выработка электроэнергии ‐ 0,3 млрд. кВтч. Собственные нужды
ОАО "МОЭК", по результатам энергетических обследований, составляют примерно 0,35 млн. Гкал
тепловой энергии и 13 млн. кВтч электроэнергии, потребление электрической энергии при
производстве тепла и его распределении составляет 1,15 млрд. кВтч.
Энергосберегающие мероприятия <8> данного раздела направлены на сокращение
потребления тепловой и электрической энергии на собственные нужды на энергоисточниках при
производстве энергии. Основные показатели раздела приведены в таблицах 21 и 22.
--------------------------------
<8> Комплекс мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов на собственные
нужды приведен в программах ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК" на 2009‐2011 гг.
Таблица 21
ОБЪЕМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2009 Г.
Объем экономии
энергоресурсов
Наименование
объектов
электроэнергия,
млн. кВтч
экономия
топлива,
тыс.
т у.т.
Источник
финансирования
Объем
финансирования,
млн. руб.
Энергоисточники
ОАО "Мосэнерго"
42,73 42,63 ОАО
"Мосэнерго"
1770,58
Таблица 22
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ"
N Показатели Всего на В том числе по годам п/п 2009‐2011
гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г. до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Суммарная экономия
электроэнергии, млн.
кВтч
213,6 42,7 64,1 106,8 3095,8
2. Стоимость сэкономленной
электроэнергии, млн.
руб.
506,2 101,2 151,9 253,1 7336,9
3. Годовая экономия
топлива, тыс. т у.т.
538,1 42,6 345,9 149,6 150
4. Экономия топлива
нарастающим итогом,
тыс. т у.т.
700,2 21,3 215,6 463,3 10800
5. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
5110,5 1770,6 2235,3 1104,6 14359,5
6. Стоимость сэкономленных
топливно‐энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
2116,6 150,2 647,7 1318,7 25290,3
7. Эффективность
мероприятий, млн. руб.
‐2993,9 ‐1620,4 ‐1587,6 214,1 10930,8
9.3. Раздел "Энергосбережение при передаче
и распределении энергоресурсов"
Передачу и распределение электрической энергии потребителям Москвы осуществляет ОАО
"Московская объединенная электросетевая компания" (ОАО "МОЭСК") по электрическим сетям
0,4‐35 кВ. Поступление электрической энергии в электрические сети ОАО "МОЭСК" осуществляется
от 14 электростанций, принадлежащих ОАО "Мосэнерго", и от смежной электросетевой
компании:
‐ "Магистральных электрических сетей Центра" (МЭС Центра), являющейся филиалом ОАО
"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС"), по сетям 220‐
750 кВ.
Потери электрической энергии в сетях 0,4‐35 кВ ОАО "МОЭСК" составляют около 4 млрд.
кВтч, или 10,5% от отпуска. В целях оперативного мониторинга и локализации участков
электрических сетей 0,4‐220 кВ со сверхнормативными потерями для снижения потерь при
передаче электрической энергии сетевые организации совместно со сбытовыми организациями
обеспечивают в 2009‐2010 гг. разработку комплекса программно‐аппаратных средств на базе
"Сервера коммерческого учета".
Тепловые сети Москвы обеспечивают передачу тепловой энергии от источников к
потребителям в объеме около 85 млн. Гкал в год в конечном потреблении. Суммарная
протяженность тепловых сетей составляет 7,4 тыс. км в двухтрубном исчислении. Большинство
тепловых сетей находится на балансе ОАО "Московская теплосетевая компания" (ОАО "МТК") и
ОАО "МОЭК".
По результатам энергетических обследований и экспертным оценкам, суммарные
фактические потери в тепловых сетях превышают 10 млн. Гкал в год. Потенциал
энергосбережения в системах транспорта и распределения тепловой энергии Москвы
оценивается в 6,8 млн. Гкал в год. Объем экономии энергоресурсов приведен в таблице 23.
Таблица 23
ОБЪЕМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ <9> В 2009 Г.
--------------------------------
<9> Комплекс мероприятий по сокращению потерь при транспорте и распределении
энергоресурсов заложен в программах ОАО "МОЭСК", ОАО "МТК", ОАО "МОЭК" на 2009‐2011 гг.
Наименование Объем экономии энергоресурсов
объектов электрическая
энергия, млн.
кВтч
тепловая
энергия,
тыс. Гкал
вода,
тыс. т
Источник
финанси‐
рования
Объем
финанси‐
рования,
млн. руб.
Системы транспорта и
распределения тепловой
энергии ОАО "МОЭК"
4,2 115,8 120,7 ОАО
"МОЭК"
3610,8
Системы транспорта и
распределения тепловой
энергии ОАО "МТК"
‐ 10,8 36,3 ОАО
"МТК"
73,4
Электрические сети ОАО
"МОЭСК"
45,4 ‐ ‐ ОАО
"МОЭСК"
2,925
Итого 49,6 126,6 157 3687,13
Ниже в таблице 24 представлены показатели и целевые индикаторы этапов решения задач
данного раздела по повышению энергоэффективности.
Таблица 24
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ"
N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐2011
гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г. до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Годовая экономия
электроэнергии, млн. кВтч
337,6 49,6 144,0 144,0 140
2. Годовая экономия
теплоэнергии, тыс. Гкал
702,6 126,6 288,0 288,0 280
3. Суммарная экономия
электроэнергии (нарастающим
итогом), млн. кВтч
868,0 144,0 290,0 434,0 10080
4. Суммарная экономия
теплоэнергии (нарастающим
итогом), тыс. Гкал
1726,0 288,0 575,0 863,0 20160
5. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
7467,1 3687,1 1890,0 1890,0 6900
6. Стоимость сэкономленных
топливно‐энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
3809,2 633,6 1271,0 1904,6 44352,0
7. Эффективность мероприятий,
млн. руб.
‐3657,9 ‐3053,5 ‐619,0 14,6 37452,0
9.4. Раздел "Развитие нетрадиционной
и возобновляемой энергетики"Энергосберегающие мероприятия данного раздела направлены на сокращение расхода
традиционных видов топлива при производстве электрической и тепловой энергии за счет
интеграции в энергетический баланс города новых нетрадиционных возобновляемых источников
энергии (НВИЭ) и вторичных энергоресурсов (ВЭР). Целью данного раздела является доведение к
2012 г. вклада нетрадиционных возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов
в тепловой баланс города Москвы до 2‐4%, а в производство электрической энергии в Москве ‐ до
1‐2%.
Поставленная цель будет достигнута за счет вовлечения в энергетический баланс города
НВИЭ и ВЭР, в первую очередь утилизации низкопотенциального тепла вентиляционных выбросов
и канализационных стоков зданий и сооружений, широкого внедрения теплонасосных систем
теплоснабжения, использующих низкопотенциальное тепло грунта в комбинации с другими
нетрадиционными источниками энергии, выработки электрической и тепловой энергии при
сжигании твердых бытовых отходов (ТБО), использования биотоплива (биогаза) на станциях
аэрации сточных вод, использования солнечной энергии и т.д. При реализации данных
мероприятий необходимо проведение детального анализа эффективности их внедрения.
Для достижения поставленной цели данным разделом предусмотрено решение следующих
основных задач:
1. Модернизация существующих и строительство новых мусоросжигательных заводов. На
трех мусоросжигательных заводах Москвы перерабатывается около 0,8 млн. т ТБО, что дает
возможность вырабатывать до 240 млн. кВтч электроэнергии. Модернизация существующих и
строительство новых заводов в рамках действующих программ позволят увеличить переработку
ТБО до 3 млн. т, а выработка электроэнергии может составить 900 млн. кВтч, что обеспечит
экономию условного топлива в объеме 0,324 млн. т у.т.
2. Внедрение в проектирование и строительство теплонасосных систем теплоснабжения
зданий и сооружений. Экономия энергии составляет до 50% от замещаемой тепловой нагрузки.
3. Использование биотоплива (биогаза) на станциях аэрации сточных вод. Эта технология
позволяет получать электрическую и тепловую энергию. Планируется строительство мини‐ТЭЦ на
Люберецкой станции аэрации мощностью 10 МВт с дополнительной выработкой до 70 млн. кВтч в
год электрической энергии. Это позволит сэкономить 0,025 млн. т у.т.
4. Внедрение на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" детандер‐генераторных установок. На ТЭЦ‐21 и ТЭЦ‐
23 ОАО "Мосэнерго" установлены четыре детандер‐генераторные установки мощностью по 5 МВт
каждая. Суммарная выработка электроэнергии достигает 160 млн. кВтч в год. Внедрение
детандер‐генераторных установок на всех ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" (при наличии ТЭО) позволит
ежегодно вырабатывать до 400‐500 млн. кВтч электроэнергии. При этом будет экономиться свыше
0,25 млн. т у.т. в год.
5. Внедрение систем рекуперации избыточного магистрального давления на ЦТП ОАО
"МОЭК". В филиалах ОАО "МОЭК" установлено 10 установок суммарной мощностью 75 кВт.
Внедрение рекуперационных установок только на ЦТП с независимой системой отопления
позволит вырабатывать электроэнергии более 30 млн. кВтч в год (обеспечив аварийный источник
электроэнергии).
6. Внедрение установок, использующих солнечную энергию на жилых зданиях (для
освещения подъездов, лестничных клеток, прилегающих внутридворовых территорий), объектах
социальной сферы, в объеме до 250 штук ежегодно.
При проведении технико‐экономических расчетов предусмотрено ежегодное создание
электрогенерирующих мощностей, использующих НВИЭ, в объеме 4‐6 МВт (со временем
использования мощности до 5000 часов в год). Основные показатели раздела приведены в
таблице 25.
Таблица 25
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "РАЗВИТИЕ
НЕТРАДИЦИОННОЙ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ"┌───┬──────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┐
│N │Показатели │Всего на │В том числе по годам │
│п/п│ │2009-2011├───────┬───────┬───────┬────────┤
│ │ │гг. │2009 г.│2010 г.│2011 г.│до 2020 │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼──────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│ │Электрическая энергия │
├───┼──────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│1 │Годовой прирост экономии │ 80,00│ 30 │ 30 │ 20 │ 20 │
│ │электроэнергии, млн. кВтч │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│2 │Суммарная экономия │ 130,00│ 15 │ 45 │ 70 │ 1440 │
│ │электроэнергии │ │ │ │ │ │
│ │(нарастающим итогом), млн.│ │ │ │ │ │
│ │кВтч │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│3 │Дополнительные капвложения│ 1541,00│ 576,00│ 581,00│ 384,00│ 9024,00│
│ │и затраты на выполнение │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий, млн. руб. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│4 │Экономия капитальных │ 1152,00│ 432,00│ 432,00│ 288,00│ 6768,00│
│ │вложений в создание │ │ │ │ │ │
│ │генерирующих мощностей, │ │ │ │ │ │
│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│5 │Стоимость сэкономленных │ 308,10│ 35,55│ 106,65│ 165,9 │ 3412,8 │
│ │топливно-энергетических │ │ │ │ │ │
│ │ресурсов (нарастающим │ │ │ │ │ │
│ │итогом), млн. руб. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│6 │Эффективность мероприятий │ -80,90│-108,45│ -42,35│ 69,90│ 1156,80│
│ │по экономии электрической │ │ │ │ │ │
│ │энергии, млн. руб. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│ │Тепловая энергия │
├───┼──────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│6 │Годовой прирост экономии │ 1442,00│ │ 721 │ 721 │ 720 │
│ │тепловой энергии, тыс. │ │ │ │ │ │
│ │Гкал │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│7 │Суммарная экономия │ 2163,00│ │ 721 │1442 │51840 │
│ │тепловой энергии │ │ │ │ │ │
│ │(нарастающим итогом), тыс.│ │ │ │ │ │
│ │Гкал │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│8 │Дополнительные капвложения│ 3100,00│ │1550 │1550 │10282 │
│ │и затраты на выполнение │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий, млн. руб. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│9 │Стоимость сэкономленной │ 2163,00│ │ 721 │1442 │47581,4 │
│ │тепловой энергии │ │ │ │ │ │
│ │(нарастающим итогом), млн.│ │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│10 │Эффективность мероприятий │ -937,00│ │-829 │-108 │30531 │
│ │по экономии тепловой │ │ │ │ │ │
│ │энергии, млн. руб. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│11 │Эффективность мероприятий │ -1017,90│-108,45│-871,35│ -38,10│31687,80│
│ │по разделу в целом, млн. │ │ │ │ │ ││ │руб. │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
Механизмы развития нетрадиционной
и возобновляемой энергетики
В целях стимулирования широкого внедрения в городское хозяйство Москвы технологий и
оборудования, использующего нетрадиционные возобновляемые источники энергии и вторичные
энергоресурсы, целесообразно следующее.
Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы и
ДепТЭХ города Москвы обеспечить экспериментальное проектирование и строительство
демонстрационных объектов, оснащенных оборудованием, использующим НВИЭ и ВЭР. В первую
очередь целесообразно оснастить экспериментальными системами здания школ, лицеев и вузов,
эффективно используя при этом демонстрационную и обучающую функции нового оборудования.
Важнейшими элементами этих проектов являются их демонстрационная и обучающая
составляющие.
Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы и
Департаменту культуры г. Москвы обеспечить при реализации генеральных планов
реконструкции городских парков оснащение систем энергоснабжения парков оборудованием,
использующим экологически чистые НВИЭ. Москомархитектуре и Мосгосэкспертизе обеспечить
использование этих технологий при разработке генеральных планов и планировок городских
парков и особо охраняемых природных территорий.
Региональной энергетической комиссии города Москвы разработать и ввести в действие с
2010 г. тарифы на отпуск электроэнергии для привода теплонасосных систем горячего
водоснабжения жилых зданий на уровне тарифов на отпуск электроэнергии населению в домах с
электроплитами.
Департаменту топливно‐энергетического хозяйства города Москвы проработать вопрос о
создании условий для использования энергии, выработанной с помощью возобновляемых
источников, в топливно‐энергетическом балансе города.
Комплекс предлагаемых мероприятий приведен в таблице 26.
Таблица 26МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ НЕТРАДИЦИОННОЙ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
N
п/п
Мероприятие Ответственный
исполнитель
Стоимость,
тыс. руб.
Срок
исполнения
1. Создание и введение в действие
системы нормативных документов,
обеспечивающих государственную
поддержку и стимулирование как
потребителей, так и
производителей оборудования и
систем, использующих
нетрадиционные возобновляемые
источники энергии и вторичные
энергоресурсы
ДЭПиР города
Москвы совместно
с ДепТЭХ города
Москвы
5000 2010 г.
2. Организация и строительство
экспериментальных и
демонстрационных объектов,
оснащенных системами и
оборудованием, использующими
НВИЭ и ВЭР, с последующим
освоением серийного
производства нового
оборудования и систем,
использующих нетрадиционные
источники энергии и вторичные
энергоресурсы
Департамент
городского
строительства
города Москвы
совместно с
Департаментом
топливно‐
энергетического
хозяйства города
Москвы
За счет
внебюджетных
источников
финансирования
2009‐2010 гг.3. Широкое внедрение систем
экологически чистого
энергоснабжения объектов
инфраструктуры городских
парков за счет
комбинированного использования
нетрадиционных возобновляемых
источников энергии.
Экспериментальное
проектирование и строительство
пилотных демонстрационных
объектов, организация системы
их сервисного обслуживания,
опытной эксплуатации
Департамент
городского
строительства
города Москвы и
Департамент
культуры города
Москвы
Не требует
дополнительного
финансирования.
Финансируется из
средств бюджета,
выделяемых на
реализацию
генеральных
планов
реконструкции и
развития
городских парков
2009‐2011 гг.10. Подпрограмма "Сокращение
потребляемой электрической мощности"
В прошедшем отопительном сезоне 2007‐2008 гг. максимальная электрическая нагрузка
была зафиксирована в январе при температуре воздуха ‐13,8 °C, электропотребление составило
16181 МВт. Такая же нагрузка, как в прошедшую зиму, была зафиксирована в январе 2006 г. при
среднесуточной температуре ‐26,7 °C.
Москва не имеет проблем с обеспечением топливно‐энергетическими ресурсами в течение
года при средних температурах отопительного периода, но существует дефицит пиковых
мощностей, проявляющийся в вечерние часы отопительного периода, в то время как полное
использование энергетических мощностей ‐ пиковый спрос ‐ случается лишь несколько раз в году
в самые холодные дни. Для Москвы это время суммарно по году не превышает 5%, при этом
потребители платят за "горячий резерв пикового оборудования", содержание которого заложено
в тариф.
Цель подпрограммы ‐ снижение потребляемой электрической мощности как альтернатива
строительству новых энергетических мощностей.
В условиях стремительного роста потребляемой электрической мощности ликвидацию
энергодефицита целесообразно осуществить, реализуя следующие мероприятия:
1. Снижение пикового потребления электроэнергии:
1.1. Пропаганда энергосбережения, направленная на сознательное ограничение
потребления электроэнергии населением в пиковые часы. Обращение к населению позволит
снизить пик потребления на величину до 10%.
1.2. Перевод отопления различных объектов с традиционных электрообогревателей на
электрические отопительные приборы аккумулирующего типа с зарядкой в ночные часы.
1.3. Замена приборов учета электроэнергии у всех групп потребителей на многотарифные с
одновременным тарифным стимулированием потребления энергии в соответствии с разделом 13
Программы.
1.4. Контроль за качеством отопления в морозные периоды и оперативное устранение
причин, вызывающих жалобы потребителей на возникающий дискомфорт, в целях исключения
использования электрообогревателей для догрева помещений.
2. Установка пиковых источников генерации непосредственно в энергодефицитных районах
города.
3. Организация работ по компенсации реактивной мощности:
3.1. Замеры величин реактивной мощности у разных потребителей.
3.2. Установка КРМ на подстанциях, в бюджетных организациях и на предприятиях
комплекса городского хозяйства.
3.3. Организация производства устройств КРМ на предприятиях города.
3.4. Проведение семинаров, курсов, подготовка специалистов.
4. Изменение графиков начала и окончания работы предприятий, организаций, учреждений.
5. Сокращение потребляемой мощности у потребителей (в соответствии с подпрограммой
энергосбережения в потреблении).
Основные показатели подпрограммы приведены в таблице 27, задание по снижению
электрической мощности в городе Москве на 2009 год ‐ в таблице 28, а перечень мероприятий по
сокращению потребляемой мощности ‐ в таблице 29.
Таблица 27
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ "СОКРАЩЕНИЕ
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ"
N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐2011
гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г. до 2020 1 2 3 4 5 6 7
1. Годовое сокращение
потребления
электроэнергии, млн. кВтч
282,8 65,7 96,2 120,9 70
2. Годовое сокращение
потребляемой
электрической мощности,
МВт
737,5 252,5 370,0 465,0 450
3. Суммарная экономия
электроэнергии
(нарастающим итогом),
млн. кВтч
72,7 2,0 17,5 53,2 3355,7
4. Суммарное сокращение
электрической мощности
(нарастающим итогом), МВт
1962,5 252,5 622,5 1087,5 4680
5. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
2638,5 140,25 958,25 1540 6418,5
6. Стоимость сэкономленных
топливно‐энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
61503,9 7896,7 19495,1 34112,1 154203
7. Эффективность
мероприятий, млн. руб.
58865,4 7756,4 18536,9 32572,1 147784,5
Примечание. Дополнительное ежегодное сокращение 100 МВт потребляемой
электрической мощности за счет экономии электроэнергии в подпрограмме "Энергосбережение
при потреблении энергоресурсов"; стоимость экономии определялась в размере 31,25 тыс. руб. за
1 кВт (стоимость строительства 1 кВт генерирующих мощностей) и существующего тарифа 2,37
руб./кВтч.
Таблица 28ЗАДАНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009 Г.
Окружные
программы
префектур
Объекты
потребитель‐
ского рынка
Объекты
городского
подчинения
Департамента
здравоохранения
города Москвы
Объекты
городского
подчинения
Департамента
образования
города Москвы
Объекты
городского
подчинения
Департамента
соц. защиты
города
Москвы
Объекты
Департамента
культуры
города
Москвы
Администра‐ Всего
тивные
округа
МВт МВт МВт МВт МВт МВт МВт
ЦАО 0,53 1,47 0,76 0,14 0,07 0,05 3,02
САО 3,03 3,96 0,9 0,29 0,14 0,09 8,41
СВАО 10 3,15 1,16 0,27 0,09 0,06 14,74
ВАО 3,33 4,17 1,14 0,18 0,09 0,06 8,97
ЮВАО 7 4,46 0,7 0,12 0,06 0,05 12,39
ЮАО 11,67 4,57 1,04 0,17 0,07 0,06 17,58
ЮЗАО 11,33 3,37 0,87 0,21 0,05 0,07 15,91
ЗАО 9,67 2,73 1,14 0,16 0,07 0,06 13,82
СЗАО 3,14 1,99 0,94 0,15 0,05 0,05 6,31
ЗелАО 1 0,27 0,07 0,05 0,01 0,01 1,4
Всего 60,71 30,13 8,7 1,74 0,71 0,56 102,54
Перечень мероприятий по сокращению потребляемой электрической мощности приведен в таблице 29.
Таблица 29
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
┌────┬────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│N │Наименование мероприятия │Ответственный │Сроки │Объем │Источник │Ожидаемый эффект, │
│п/п │ │ │исполнения│финансирования │финансирования│результат │
│ │ │ │ │<10>, тыс. руб.│ │ │├────┼────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│ │Снижение потребления в периоды максимума нагрузок │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797-ПП │
├────┼────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│2. │Организовать проведение │Префектуры │2009 г. │ - │ - │Создание условий для │
│ │инвентаризации всех временных │административных│ │ │ │массового внедрения │
│ │нестационарных объектов в целях │округов города │ │ │ │технических │
│ │определения наличия договоров │Москвы │ │ │ │мероприятий │
│ │аренды земли, договоров │ │ │ │ │ │
│ │энергоснабжения, соответствия │ │ │ │ │ │
│ │установленных автоматических │ │ │ │ │ │
│ │отключающих устройств договорным│ │ │ │ │ │
│ │величинам │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│3. │Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797-ПП │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 09.03.2010 N 203-ПП │
├────┼────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│5. │Перевод всех электроподстанций │ДепТЭХ города │2009 г. │ 40000│Собственные │5 МВт │
│ │(питающих центров) │Москвы ├──────────┼───────────────┤средства ОАО ├─────────────────────┤
│ │электросетевых компаний и │ │2010 г. │ 40000│"МОЭСК" │5 МВт │
│ │различных ведомств, отапливаемых│ ├──────────┼───────────────┤ ├─────────────────────┤
│ │электричеством, с традиционных │ │2011 г. │ 40000│ │5 МВт │
│ │электрообогревателей на │ │ │ │ │ │
│ │теплоаккумуляторы │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │Итого │ │ │ 200000│ │25 МВт │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│6. │Создать рабочую группу │Комплекс │2009 г. │ - │ - │Объединение усилий │
│ │(комиссию) из представителей │городского │ │ │ │Москвы и Московской │
│ │Москвы и Московской области для │хозяйства Москвы│ │ │ │области в решении │
│ │совместной работы по вопросам │ │ │ │ │общих задач │
│ │снижения пикового потребления │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергии в Московском │ │ │ │ │ │
│ │регионе │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│ │Установка пиковых источников генерации в энергодефицитных районах города │
├────┼────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│7. │Определить энергодефицитный │ДепТЭХ города │2008 г. │ - │ - │Оптимальное │
│ │округ, район города Москвы, на │Москвы │ │ │ │техническое решение ││ │территории которого установка │ │ │ │ │при строительстве │
│ │пикового источника будет │ │ │ │ │пиковых источников │
│ │наиболее эффективной; выбрать │ │ │ │ │генерации энергии │
│ │площадку на территории района │ │ │ │ │ │
│ │(преимущественно на территории │ │ │ │ │ │
│ │крупного промышленного │ │ │ │ │ │
│ │предприятия); определить │ │ │ │ │ │
│ │мощность устанавливаемого │ │ │ │ │ │
│ │источника (ориентировочно до 20 │ │ │ │ │ │
│ │МВт) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤ │
│8. │Рассмотреть вопрос по отработке │Комплекс │2009 г. │ - │ - │ │
│ │процессов размещения, │городского │ │ │ │ │
│ │финансирования строительства и │хозяйства Москвы│ │ │ │ │
│ │управления пиковыми источниками │ │ │ │ │ │
│ │генерации, размещаемыми на │ │ │ │ │ │
│ │территории крупных потребителей │ │ │ │ │ │
│ │топливно-энергетических │ │ │ │ │ │
│ │ресурсов: │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │
│ │- определить возможные источники│ │ │ │ │ │
│ │финансирования объекта │ │ │ │ │ │
│ │(привлечение инвестиций, │ │ │ │ │ │
│ │средства промышленных │ │ │ │ │ │
│ │предприятий или энергетических │ │ │ │ │ │
│ │компаний, бюджетное │ │ │ │ │ │
│ │финансирование) │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │
│ │- отработать механизмы │ │ │ │ │ │
│ │взаимосвязи с энергетическими │ │ │ │ │ │
│ │компаниями по вопросам │ │ │ │ │ │
│ │автоматизации режимов работы │ │ │ │ │ │
│ │пикового источника и его │ │ │ │ │ │
│ │обслуживания │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │
│ │- совместно с РЭК Москвы │ │ │ │ │ │
│ │рассмотреть возможность учета │ │ │ │ │ │
│ │затрат в общих тарифах │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│ │Компенсация реактивной мощности │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9 - 10. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797-ПП │
├────┬────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│11. │Установка устройств по │ДепТЭХ города │2009 г. │А) 50000 │А) собственные│Снижение│А) 10 МВт │
│ │компенсации реактивной мощности │Москвы │ │Б) 0 │средства ОАО │мощности│Б) 0 МВт │
│ │(КРМ) в наиболее проблемных │ │ │ │"МОЭСК" │ │ │
│ │энергоузлах сложнозамкнутой │ ├──────────┼───────────────┤Б) бюджет │ ├────────────┤
│ │электрической сети: │ │2010 г. │А) 100000 │города Москвы │ │А) 20 МВт │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │А) на подстанциях "МОЭСК" │ │ │Б) 0 │ │ │Б) 10 МВт │
│ │Б) на подстанциях, построенных │ ├──────────┼───────────────┤ │ ├────────────┤
│ │за счет городских средств │ │2011 г. │А) 200000 │ │ │А) 30 МВт │
│ │ │ │ │Б) 50000 │ │ │Б) 10 МВт │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│ │Итого │ │ │А) 350000 │ │ │А) 60 МВт │
│ │ │ │ │Б) 50000 │ │ │Б) 20 МВт │
│ │ │ │ │400000 │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴────────┴────────────┤
│(п. 11 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797-ПП) │
├────┬────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│12. │Разработка методических указаний│ДепТЭХ города │2010 г. │ 5000│Бюджет города │Получение возможности│
│ │по проведению работ по КРМ и │Москвы │ │ │Москвы │осуществления │
│ │установке систем автоматического│ │ │ │ │контроля за │
│ │контроля и учета реактивной и │ │ │ │ │состоянием сети. │
│ │активной мощности на объектах │ │ │ │ │При новом │
│ │различных групп потребителей │ │ │ │ │строительстве и │
│ │при новом строительстве, │ │ │ │ │реконструкции объекта│
│ │капитальном ремонте и │ │ │ │ │экономится от 3 до │
│ │реконструкции │ │ │ │ │10% мощностей, сроки │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤службы кабеля и │
│13. │Разработка требований по КРМ на │ДепТЭХ города │2010 г. │ 1500│Бюджет города │оборудования │
│ │существующих объектах бюджетной │Москвы │ │ │Москвы │электроустановки │
│ │сферы и предприятиях комплекса │ │ │ │ │возрастают в │
│ │городского хозяйства, не │ │ │ │ │несколько раз │
│ │попадающих под капитальный │ │ │ │ │ │
│ │ремонт, реконструкцию │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼────────┬────────────┤
│14. │Установка и монтаж КРМ с ФКУ │ДепТЭХ города │2010 г. │А) 0 │А) бюджет │Снижение│50-80 МВт │
│ │(фильтрокомпенсирующие │Москвы │ │Б) 225000 │города Москвы │мощности│ │
│ │устройства), автоматизированных │ │ │ │Б) средства │ │ │
│ │средств контроля за │ ├──────────┼───────────────┤предприятий │ ├────────────┤
│ │коэффициентом мощности в │ │2011 г. │А) 875000 │ │ │100-140 МВт ││ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджетных организациях и на │ │ │Б) 375000 │ │ │ │
│ │предприятиях комплекса │ │ │ │ │ │ │
│ │городского хозяйства по │ │ │ │ │ │ │
│ │разработанным ежегодным │ │ │ │ │ │ │
│ │планам-графикам │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│ │Итого │ │ │А) 875000 │ │ │До 220 МВт │
│ │ │ │ │Б) 600000 │ │ │ │
│ │ │ │ │1475000 │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴────────┴────────────┤
│(п. 14 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797-ПП) │
├────┬────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│15. │Организация производства │Департамент │2010 г. │ - │ - │Развитие новых │
│ │устройств КРМ и ФКУ на │науки и │ │ │ │рабочих мест, │
│ │предприятиях города │промышленной │ │ │ │обеспечение │
│ │ │политики города │ │ │ │программных │
│ │ │Москвы │ │ │ │мероприятий │
│ │ │ │ │ │ │продукцией, │
│ │ │ │ │ │ │выпускаемой на │
│ │ │ │ │ │ │территории Москвы │
├────┼────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│16. │Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797-ПП │
├────┼────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│17. │Создание механизма и методики │ДепТЭХ города │2010 г. │ 3500│Бюджет города │Создание материальных│
│ │учета мощностей, высвобождаемых │Москвы │ │ │Москвы │стимулов массового │
│ │после проведения КРМ. Создание │ │ │ │ │внедрения мероприятий│
│ │реестра высвобожденной мощности │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│(п. 17 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797-ПП) │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18. │Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797-ПП │
├────┼────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│19. │Проведение семинаров, курсов с │ДепТЭХ города │2009-2011 │ - │ - │Подготовка │
│ │аттестацией (сертификацией) │Москвы │гг. │ │ │квалифицированных │
│ │специалистов в области КРМ │ │ │ │ │кадров │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│20. │Реализация пилотного проекта по │ДепТЭХ города │2009 г. │ 2838 │Бюджет города │Снижение потерь │
│ │установке систем компенсации │Москвы │ │ │Москвы │электрической энергии│
│ │реактивной мощности на жилищном │ │ │ │ │ │
│ │фонде города Москвы │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│(п. 20 введен постановлением Правительства Москвы от 27.10.2009 N 1174-ПП) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------------------------
<10> Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных конкурсов и
уточняются ежегодно.
11. Подпрограмма "Пропаганда энергосбережения
в городе Москве"
Цель подпрограммы ‐ снижение потребления энергоресурсов жителями за счет пропаганды
выгодности и престижности энергосберегающего поведения, создание общественного мнения о
важности и необходимости энергосбережения. Москва является энергодефицитным регионом, и
подпрограмма предусматривает разработку мероприятий оперативного энергосбережения,
которые в условиях острого дефицита мощности могут являться эффективной антикризисной
мерой, т.к. направлены на сознательное ограничение потребления электроэнергии населением,
особенно в пиковые часы потребления.
Программные мероприятия по данному направлению:
1. Организация пропаганды энергосбережения для эффективного воздействия на жителей
по принципу информационной волны с привлечением отечественных и международных
общественных организаций (Глобальный экологический фонд ПРООН, "Гринпис" и др.).
2. Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа
экономного отношения к энергоресурсам в обществе.
3. Предоставление в простых и доступных формах информации о способах
энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования,
особенностях их выбора и эксплуатации.
4. Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения города,
общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья.
5. Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных
учреждений города Москвы, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное
использование энергии начиная с детского возраста.
Эффективность подпрограммы можно оценить исходя из средних показателей
эффективности рекламно‐пропагандистской кампании в 5%, что вполне достигается
приведенными в подпрограмме мероприятиями.
Население потребляет в год 52,7 млн. Гкал тепла и 8,76 млрд. кВтч электроэнергии. 5%
сокращение потребления электроэнергии населением составит 438 млн. кВтч (113,9 тыс. т у.т.),
или 1,04 млрд. руб. По теплу 5% сокращение применительно к потреблению горячей воды
населением составит 1,25 млн. Гкал (200 тыс. т у.т.), или 1,125 млрд. руб. Таким образом,
совокупная экономия ТЭР достигает 0,3 млн. т у.т., или 2,375 млрд. руб. в год.
Соответственно 5% сокращение потребления населением воды составит около 65 млн. куб.
м в год.
Основные показатели раздела представлены в таблице 30, а мероприятия по пропаганде
энергосбережения ‐ в таблице 31.
Таблица 30
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОПАГАНДА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
N В том числе по годам
п/п
Показатели Всего на
2009‐2013
гг.
2009 г. 2010
г.
2011
г.
до 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Годовое сокращение
потребления электроэнергии,
млн. кВтч
1022,0 146,0 438,0 438,0 430 2. Годовое сокращение
потребления тепловой
энергии, тыс. Гкал
2919,0 419,0 1250,0 1250,0 1250
3. Годовое сокращение воды,
тыс. куб. м
151,0 21,0 65,0 65,0 65
4. Суммарная экономия
электроэнергии (нарастающим
итогом), млн. кВтч
1241,0 73,0 365,0 803,0 30960
5. Суммарная экономия
теплоэнергии (нарастающим
итогом), тыс. Гкал
3547,5 209,5 1044 2294 90000
6. Суммарная экономия воды
(нарастающим итогом), тыс.
куб. м
182,5 10,5 53,5 118,5 4680
7. Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.
142,3 40,3 40,0 39,0 275,1
8. Стоимость сэкономленных
топливно‐энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.
6529,6 384,9 1921,1 4223,6 164397,6
9. Эффективность мероприятий,
млн. руб.
6387,3 344,6 1881,1 4184,6 164122,5
Таблица 31МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009 Г.
N
п/п
Мероприятие Ответственный Сроки исполнения Объем
финансирования,
тыс. руб.
Источник
финансирования
1 ‐ 7. Утратили силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
8. Освещение мероприятий Программы на
московских теле‐ и радиоканалах, в
периодических печатных изданиях
Комитет по
телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города
Москвы
В течение 2009 г. В рамках
текущего
финансирования
9. Разработка условий и проведение
городских конкурсов:
‐ "Энергоэффективное предприятие";
‐ "Энергоэффективный товар";
‐ "Энергоэффективная услуга";
‐ "Лучший информационный стенд по
пропаганде энергосберегающих
товаров в магазинах бытовой
техники";
‐ "Лучший проект по
энергосбережению среди студентов и
молодежи";
‐ творческий конкурс с номинациями
(плакат, ролик, публикация)
ДепТЭХ города Москвы,
Департамент науки и
промышленной политики
города Москвы,
Департамент
потребительского
рынка и услуг города
Москвы, Департамент
семейной и молодежной
политики города
Москвы с привлечением
ресурсоснабжающих
организаций
В течение 2009 г. В рамках
текущего
финансирования
Бюджет города
Москвы
10. Утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
11. Разработка и издание разъясняющей
брошюры "Энергосбережение в быту"
и доставка ее по почтовым ящикам
ДепТЭХ города Москвы
с привлечением
ресурсоснабжающих
организаций
Первое полугодие
2009 г.
2839,1 Бюджет города
Москвы
(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
12 ‐ 13. Утратили силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП 14. Проведение ежемесячных
пресс‐конференций в ДТЭХ по
вопросам энергосбережения с
раздачей журналистам материалов
для статей
ДепТЭХ города Москвы В течение 2009 г. В рамках
текущего
финансирования
Бюджет города
Москвы
15. Создание, пропаганда и поддержка
сайта городской программы по
энергосбережению, включая сбор,
обработку, согласование и
оперативное размещение информации
по мониторингу текущих проектов
ДепТЭХ города Москвы В течение 2009 г. 725 Бюджет города
Москвы
(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
16 ‐ 17. Утратили силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
18. Проведение экскурсий и занятий в
демонстрационно‐опытных центрах
ресурсоснабжающих организаций,
демонстрационных объектах города и
административных округов
ДепТЭХ города Москвы,
префектуры
административных
округов
В течение 2009 г. В рамках
текущего
финансирования
‐
19. Публикация результатов проведения
энергосберегающих мероприятий в
специализированном журнале
"Энергосбережение"
ДепТЭХ города Москвы В течение 2009 г. ‐ ‐
20. Проведение экскурсий и занятий в
демонстрационно‐опытном зале
Центра энергосбережения ОАО
"Мосэнергосбыт" с показом
передовых энергосберегающих
технологий, учебно‐игровых роликов
и компьютерных программ по
энергосберегающей тематике
ДепТЭХ города Москвы
с привлечением ОАО
"Мосэнергосбыт"
В течение 2009 г. Не требует
бюджетного
финансирования
Средства ОАО
"Мосэнергосбыт"
21 ‐ 22. Утратили силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП 23. Проведение "круглых столов",
семинаров с некоммерческими,
общественными организациями,
экологическими объединениями
("Гринпис") по проблематике
энергосбережения в городе
ДепТЭХ города Москвы В течение 2009 г. В рамках
текущего
финансирования
‐ 12. Система организации управления
и контроля за исполнением Программы
Систему организации управления и контроля за исполнением Программы осуществляют:
1. Правительство Москвы осуществляет итоговый контроль за исполнением Программы.
2. Комиссия по энергосбережению является коллегиальным межведомственным органом
управления Программой, ответственным за принятие решений по выполнению Программы,
требующих координации взаимодействия отраслевых и территориальных органов
исполнительной власти города Москвы. В целях выполнения вышеуказанных функций Комиссия
по энергосбережению проводит заседания не реже 1 раза в месяц. В состав Комиссии по
энергосбережению включены представители отраслевых и территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, а также ресурсоснабжающих организаций города.
3. Департамент топливно‐энергетического хозяйства города Москвы (далее ‐
Государственный заказчик‐координатор) является Государственным заказчиком ‐ координатором
Программы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации Программы, включая
издание необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы,
осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий
Программы.
Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий и
внедрение рыночных механизмов развития энергосбережения (далее ‐ механизмы),
предусмотренных Программой.
Мероприятия Программы реализуются:
‐ отраслевыми и территориальными органами исполнительной власти города Москвы;
‐ организациями, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд;
‐ иными организациями, внедряющими механизмы, предусмотренные Программой, и не
получающими денежных средств из бюджета города, предусмотренных для финансирования
Программы.
В целях привлечения организаций, внедряющих механизмы развития энергосбережения,
предусмотренные Программой, и не получающих денежных средств из бюджета города,
предусмотренных для финансирования Программы, Правительство Москвы выступает гарантом
перед кредитными, иными организациями, предоставляющими заемные средства таким
организациям.
Управление реализацией Программы осуществляется Департаментом топливно‐
энергетического хозяйства города Москвы.
ДепТЭХ города Москвы принимает решения, определяющие конкретные работы и (или)
услуги, необходимые для выполнения мероприятий Программы, включая требования и порядок
их исполнения. ДепТЭХ города Москвы осуществляет систематический контроль за исполнением
Программы на основании анализа отчетов заказчиков Программы и заключений разработчика
Программы. По итогам представленной информации ДепТЭХ города Москвы подготавливает
предложения (в случае необходимости) по корректировке Программы и действиям, которые
необходимо совершить отраслевым и территориальным органам исполнительной власти города
Москвы в целях эффективной реализации Программы, а также составляет сводный отчет о ходе
исполнения Программы.
Сводный отчет направляется в Комиссию по энергосбережению. Комиссия по
энергосбережению рассматривает необходимость внесения изменений в Программу и
выполнение отраслевыми и территориальными органами исполнительной власти города Москвы
определенных действий по реализации Программы. Комиссия по энергосбережению на
основании представленной ДепТЭХ города Москвы информации принимает решение о
корректировке Программы, включая в содержание корректирующих мероприятий органы
исполнительной власти Москвы, которые необходимо привлечь для реализации Программы, и
перечень мероприятий, выполнение которых необходимо указанными органами.Утвержденные Комиссией по энергосбережению решения о корректировке Программы
направляются в Правительство Москвы для внесения изменений в Программу.
Объемы финансирования Программы энергосбережения на планируемый финансовый год
подлежат уточнению в срок не позднее 15 апреля года, предшествующего плановому периоду.
Государственный заказчик ‐ координатор Программы ежегодно представляет в Департамент
экономической политики и развития города Москвы до 1 марта ежегодный отчет о ходе
выполнения программных мероприятий за отчетный год и до 15 ноября ‐ отчет за 9 месяцев т.г.,
об ожидаемом выполнении за год.
Государственные заказчики Программы представляют Государственному заказчику ‐
координатору Программы до 15 февраля отчет о ходе выполнения Программы за отчетный год и
до 1 ноября ‐ отчет за 9 месяцев т.г. и об ожидаемом выполнении за год.
Префектуры административных округов города Москвы осуществляют организацию
исполнения Программы в административных округах через разработку, утверждение и
организацию исполнения окружных программ энергосбережения, которые могут входить
соответствующими разделами в окружные программы социально‐экономического развития.
В целях организации исполнения Программы префектуры административных округов
устанавливают в окружных программах энергосбережения адресные списки объектов, на которых
реализуются мероприятия по энергосбережению, перечень мероприятий, сроки их исполнения и
объем финансирования. Окружные программы энергосбережения должны обеспечивать
выполнение обязательных заданий для административных округов, установленных в Программе.
Отчеты о ходе выполнения окружной программы в части мероприятий, финансируемых из
средств городского бюджета, направляются Государственному заказчику ‐ координатору
Программы.
В целях эффективного исполнения окружных программ на территории города создаются
окружные комиссии энергосбережения при префектурах административных округов, являющиеся
ответственными за разработку и исполнение окружной программы энергосбережения.
Префектура административного округа разрабатывает план мероприятий по энергосбережению
для управ районов города.
Структура управления окружной программой энергосбережения включает:
а) префекта административного округа, утверждающего окружную программу, включая
изменения и дополнения к программе, а также документы распорядительного характера,
направленные на реализацию окружной программы энергосбережения;
б) окружную комиссию по энергосбережению, которая является коллегиальным органом
управления окружной программой энергосбережения, ответственным за:
‐ принятие решений по выполнению программы, требующих координации взаимодействия
органов исполнительной власти административных округов, реализацию указанных решений;
‐ утверждение изменений и дополнений к программе, предлагаемых структурными
подразделениями префектуры, ответственными за разработку и исполнение окружной
программы энергосбережения.
В целях выполнения вышеуказанных функций окружная комиссия по энергосбережению
проводит заседания не реже 1 раза в месяц. В состав окружной комиссии по энергосбережению
включаются представители органов исполнительной власти административных округов.
Окружная программа утверждается префектом округа и предварительно согласовывается с
ДепТЭХ города Москвы в части объемов финансирования из средств городского бюджета и
перечня мероприятий, для выполнения которых выделяются указанные средства. Управление
реализацией окружной программы осуществляется окружной комиссией по энергосбережению.
Окружная комиссия по энергосбережению принимает решения, определяющие конкретные
работы и (или) услуги, необходимые для выполнения мероприятий окружной программы,
включая требования и порядок их исполнения.
По итогам представленной информации окружная комиссия по энергосбережению:
‐ готовит предложения (в случае необходимости) по корректировке окружной программы и
действиям, которые необходимо совершить территориальным органам исполнительной власти
города Москвы в целях эффективной реализации окружной программы;
‐ составляет сводный отчет о ходе исполнения окружной программы.Сводный отчет направляется префекту. Отчет подтверждает необходимость внесения
изменений в окружную программу и выполнение органами исполнительной власти
административного округа определенных действий по реализации окружной программы.
В целях реализации механизма управления Программой:
а) ДепТЭХ города Москвы до 1 февраля 2009 г. представляет в Правительство Москвы проект
постановления Правительства Москвы "О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Москвы от 19 декабря 2006 г. N 991‐ПП "О Комиссии по энергосбережению" в части
утверждения Комиссии как коллегиального межведомственного органа управления Программой
и изменения состава Комиссии по энергосбережению;
б) ДепТЭХ города Москвы до 1 февраля 2009 г. представляет в Правительство Москвы
документы по созданию Дирекции в порядке, установленном постановлением Правительства
Москвы от 03.06.2003 N 419‐ПП "О взаимодействии органов исполнительной власти города
Москвы по осуществлению прав собственника имущества государственных унитарных
предприятий, казенных предприятий и государственных учреждений города Москвы";
в) префекты административных округов до 1 февраля 2009 г. утверждают структуру
управления окружными программами энергосбережения согласно настоящей Программе;
г) префекты административных округов до 1 февраля 2009 г. определяют конкретный
муниципальный район для реализации пилотного проекта в сфере энергосбережения.
Организация контроля выполнения программных мероприятий в административных округах
и в целом по городу осуществляется Департаментом топливно‐энергетического хозяйства на
основе анализа отчетных материалов, представленных заказчиками Программы в указанном
порядке. Эффективность проведенных мероприятий определяется на основании нормативных
актов, определяющих порядок оценки потенциала энергосбережения и определения эффекта от
реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и многоквартирных жилых
домах и разрабатываемых в соответствии с подпрограммой развития нормативно‐правовой базы.
Для осуществления четкого контроля за реализацией программных мероприятий ДепТЭХ города
Москвы в 2009 году организует разработку информационно‐аналитической системы контроля за
внедрением мероприятий с возможностью оценки фактической эффективности этих мероприятий.
13. Тарифное стимулирование энергосбережения
В настоящее время при установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию для
потребителей города Москвы Региональная энергетическая комиссия города Москвы использует
все предусмотренные действующим законодательством РФ и города Москвы варианты тарифного
стимулирования энергосбережения.
Вместе с тем, по предварительным оценкам, имеется определенный резерв увеличения
количества механизмов тарифного стимулирования энергосбережения, введение в действие
которого возможно после внесения соответствующих дополнений в действующую
законодательную и нормативно‐правовую базу РФ и города Москвы.
ДепТЭХ города Москвы определил целесообразность и эффективность введения в действие
нижеследующих механизмов тарифного стимулирования энергосбережения.
Более глубокое по сравнению с применяемым в настоящее время дифференцирование
тарифов на электрическую энергию.
Коэффициенты дифференцирования тарифов на электрическую энергию устанавливаются в
соответствии с действующими Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20‐э/2.
Для более эффективного снижения пиковых нагрузок на энергосистему города Москвы,
необходимо применение более значительных различий в тарифах на электрическую энергию в
ночные и пиковые часы суток для всех групп потребителей.
Дифференцирование тарифов на энергоресурсы в зависимости от объемов их потребления.
Суть данного механизма заключается в установлении повышенных тарифов на
энергоресурсы, потребляемые свыше установленного норматива.
Тариф на подключение к системе теплоснабжения.Одним из вариантов решения проблемы оптимизации системы теплоснабжения города
Москвы является введение платы за подключение к системе теплоснабжения города Москвы в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210‐ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса". Установление платы за подключение к
тепловым сетям позволит не только создать равные условия доступа для застройщиков к
системам коммунальной инфраструктуры, но и обеспечить комплексный подход к развитию
системы теплоснабжения города Москвы.
Кроме того, с 1 января 2009 г. планируется введение на территории города Москвы
двухставочного тарифа на тепловую энергию для всех групп потребителей, включая население.
Данный вид тарифа предусмотрен действующими Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ)
России от 06.08.2004 N 20‐э/2. Однако в настоящее время введение в действие двухставочного
тарифа на тепловую энергию сдерживается отсутствием ряда нормативных и методических актов
РФ и города Москвы.
В связи с этим межведомственной рабочей группой с привлечением теплоснабжающих
организаций осуществляется разработка проектов изменений в соответствующие нормативные и
правовые акты Российской Федерации, а также разработка нормативных и правовых актов города
Москвы.
В частности, осуществляется подготовка проектов соответствующих изменений в следующие
нормативные и правовые акты:
‐ Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации и Правила государственного регулирования и применения тарифов на электрическую
и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109;
‐ Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом ФСТ России
от 6 августа 2004 г. N 20‐э/2;
‐ Правила определения и установления нормативов коммунальных услуг, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306;
‐ Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307;
‐ распоряжение Правительства Москвы от 5 августа 2004 г. N 1575‐РП "О расходах бюджета
города Москвы в связи с государственным регулированием цен на тепловую энергию,
потребляемую населением" (в части порядка расчета субсидий на покрытие убытков
теплоснабжающих организаций).
Осуществляется разработка следующих нормативных и правовых актов:
‐ Порядок определения (изменения) тепловой нагрузки (мощности) потребителей;
‐ Порядок изменения тепловой нагрузки (мощности) потребителей;
‐ Порядок расчета и оплаты тепловой нагрузки потребителями и теплоснабжающими
организациями (при взаиморасчетах) и др.
Наряду с разработкой и введением в действие новых механизмов тарифного
стимулирования необходимо продолжить практику реализации на территории города Москвы
существующего механизма установления тарифов экономического развития для организаций,
выполняющих собственные программы энергосбережения.
Кроме того, в 2009‐2011 гг. необходимо продолжить разработку новых механизмов
тарифного стимулирования энергосбережения.
Мероприятия по тарифному стимулированию энергосбережения представлены в таблице
32.
Таблица 32МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТАРИФНОМУ СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
N
п/п
Мероприятие Ответственный
исполнитель
Объем
финансирования,
тыс. руб.
Срок
исполнения
1. Изменение системы коэффициентов дифференцирования тарифов на электрическую
энергию по зонам суток
1.1. Утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
1.2. Формирование пакета обосновывающих
материалов, необходимых для
реализации процедуры внесения
изменений в действующие нормативные
и правовые акты РФ и города Москвы
ДепТЭХ города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
2009 г.
1.3. По итогам выполнения пп. 1.1 и 1.2
после предоставления ДепТЭХ Москвы в
адрес РЭК Москвы необходимых
обосновывающих материалов ‐
осуществление процедуры
инициирования внесения изменений в
действующие Методические указания по
расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию
на розничном (потребительском)
рынке, утвержденные приказом ФСТ
России от 06.08.2004 N 20‐э/2
РЭК города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
2009 г.
1.4. После выполнения п. 1.3 по итогам
рассмотрения ФСТ России обращения
РЭК Москвы ‐ внесение изменений в
действующие нормативные и правовые
акты города Москвы
ДепТЭХ Москвы,
РЭК города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
‐ 1.5. Установление на территории города
Москвы тарифов на электрическую
энергию, дифференцированных по зонам
(часам) суток в соответствии с новой
системой коэффициентов
РЭК города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
‐
2. Введение системы коэффициентов дифференцирования тарифов на энергоресурсы в
соответствии с нормативами объемов потребления
2.1. Утратил силу. ‐ Постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП
2.2. Анализ удельного потребления ТЭР и
разработка нормативов потребления
электрической и тепловой энергии
ДепТЭХ города
Москвы
15000 2009‐2011
гг.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
2.3. Формирование пакета обосновывающих
материалов, необходимых для
реализации процедуры внесения
изменений в действующие нормативные
и правовые акты Российской Федерации
и города Москвы
ДепТЭХ города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
2009 г.
2.4. По итогам выполнения пп. 2.1, 2.2 и
2.3 после предоставления ДепТЭХ
Москвы в адрес РЭК Москвы
необходимых обосновывающих
материалов ‐ осуществление процедуры
инициирования внесения изменений в
действующие Методические указания по
расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию
на розничном (потребительском)
рынке, утвержденные приказом ФСТ
России от 6 августа 2004 г. N 20‐э/2
РЭК города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
2009 г. 2.5. После выполнения п. 2.3 по итогам
рассмотрения ФСТ России обращения
РЭК города Москвы ‐ внесение
изменений в действующие нормативные
и правовые акты города Москвы
ДепТЭХ города
Москвы, РЭК
города Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
‐
2.6. Установление на территории города
Москвы тарифов на электрическую
энергию, дифференцированных в
зависимости от объемов ее
потребления
РЭК города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
‐
3. Введение тарифа (тарифов) на подключение к системе теплоснабжения города Москвы
3.1. Анализ ситуации и детальная
проработка вопроса введения тарифа
(тарифов) на подключение к системе
теплоснабжения города Москвы
ДепТЭХ города
Москвы, РЭК
города Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
2009 г.
3.2. Формирование пакета обосновывающих
материалов, необходимых для
реализации процедуры внесения
изменений в действующие нормативные
и правовые акты Российской Федерации
и города Москвы
ДепТЭХ города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
2009 г.
3.3. По итогам выполнения пп. 3.1 и 3.2
после предоставления ДепТЭХ
Москвы в адрес РЭК Москвы
необходимых обосновывающих
материалов ‐ осуществление процедуры
инициирования внесения изменений в
соответствующие нормативные и
правовые акты Российской Федерации
РЭК города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
2009 г. 3.4. После выполнения п. 3.3 по итогам
рассмотрения органами исполнительной
власти Российской Федерации
обращения РЭК города Москвы ‐
внесение изменений в действующие
нормативные и правовые акты города
Москвы, разработка пакета
нормативных и правовых актов города
Москвы, необходимых для введения
тарифа (тарифов) на подключение к
системе теплоснабжения города Москвы
ДепТЭХ города
Москвы, РЭК
города Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
‐
3.5. Согласование и утверждение
инвестиционных программ
теплоснабжающих организаций города
Москвы
РЭК города
Москвы, ДепТЭХ
города Москвы,
ДЭПиР города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
‐
3.6. Установление на территории города
Москвы тарифа (тарифов) на
подключение к системе теплоснабжения
города Москвы
РЭК города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
‐
4. Двухставочный тариф на тепловую энергию
4.1. По итогам выполнения мероприятий,
запланированных на I‐IV кварталы
2008 г., ‐ установление на
территории города Москвы
двухставочного тарифа на тепловую
энергию для всех групп потребителей,
включая население
РЭК города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
2009 и
последующие
годы
5. Тариф экономического развития
5.1. Продолжение практики установления на
территории города Москвы тарифа
экономического развития на
электрическую энергию
РЭК города
Москвы
Не требует
дополнительного
бюджетного
финансирования
2009 и
последующие
годы
6. Разработка новых механизмов тарифного стимулирования энергосбережения 6.1. Совместно с заинтересованными
организациями и с привлечением
экспертных организаций продолжить
разработку новых механизмов
тарифного стимулирования
энергосбережения
ДепТЭХ города
Москвы, РЭК
города Москвы
200 2009 и
последующие
годы
(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
14. Механизм перераспределения присоединенной мощности
на территории города Москвы
Под присоединенной мощностью в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, понимается совокупная величина номинальной
мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя
электрической энергии, исчисляемая в киловольт‐амперах. Перераспределению подлежит исключительно присоединенная мощность, выделенная
объекту при осуществлении его технологического присоединения к сетям электросетевой организации.
Перераспределение мощности осуществляется в следующих случаях (исчерпывающий перечень):
‐ использование потребителем электрической энергии присоединенной мощности не в полном объеме;
‐ ликвидация объекта, за которым закреплена определенная величина присоединенной мощности;
‐ снижение потребителем электрической энергии объемов потребления электрической энергии на принадлежащих ему объектах, в том числе за
счет проведения энергосберегающих мероприятий.
Цель раздела: разработка механизма перераспределения высвобождающейся электрической мощности.
Порядок перераспределения высвобождающейся электрической мощности в городе Москве приведен в приложении 7 к Программе. В целях
введения механизма перераспределения присоединенной мощности необходимо реализовать в 2009 г. мероприятия, приведенные в таблице 33.
Таблица 33
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАПУСКУ МЕХАНИЗМА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
N
п/п
Содержание мероприятий Срок
выполнения
Исполнитель Финансирование
<11>, тыс. руб.1. Разработка и внедрение базы
данных по учету присоединенной
мощности. Создание и ведение
единой автоматизированной базы
‐ Единого реестра мощностей
для проведения работ по
инвентаризации фактически
используемой электрической
мощности и перераспределению
присоединенной мощности
2009‐2011 гг. ДепТЭХ города
Москвы
20000 в 2009 г.
и ежегодно по
10000
2. Обеспечение в 2009 году
использования застройщиками
резервной величины
присоединенной мощности в
размере не менее 120 МВт на
существующих объектах при
технологическом присоединении
вновь построенных объектов к
электрическим сетям
С 01.01.2009
по 31.01.2009
Департамент
городского
строительства
города Москвы
Дополнительного
финансирования
не требуется
3. Проверка наличия документов,
подтверждающих наличие или
отсутствие возможности
технологического присоединения
планируемого к строительству
объекта за счет резервной
величины присоединенной
мощности на существующих
объектах
С 01.06.2009 Мосгосэкспертиза Дополнительного
финансирования
не требуется
--------------------------------
<11> Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных конкурсов и уточняются ежегодно.Приложение 1
к Программе
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Правительства Москвы
от 14.09.2010 N 797‐ПП)
N п/п Мероприятия Программы В том числе по годам, млн. руб.
2009 2010 2011
Период
2009‐2011 гг.
Главные распорядители
бюджетных средств
Код
кла
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Организационные мероприятия 10,4000 160,6981 146,00 317,10
1.1 Сбор и анализ информации об
энергопотреблении учреждений и
организаций, подведомственных
государственным заказчикам, за
предыдущий период (пункт 1.2
таблицы 5)
1,50 10,00 0,00 11,5 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
1.2 Проработка возможностей перевода
нагрузки крупных ведомственных
котельных на ТЭЦ или создания на их
базе источников с комбинированной
выработкой энергии (пункт 6.4
таблицы 12)
2,6000 0,00 30,00 32,6000 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
1.3 Предпроектная проработка
реформируемых промышленных зон с
целью обеспечения максимальной
энергоэффективности энергоснабжения
(пункт 2.2 таблицы 12)
6,3000 10,6981 76,00 92,9981 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
0501.4 Разработка и актуализация окружных
и отраслевых программ
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на
2011‐2013 годы и на перспективу до
2020 года (пункт 8 таблицы 5,
пункт 6 таблицы 16)
110,00 0,00 110,00 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
1.5 Разработка нормативно‐правовых
документов (приложение 2 к
Программе)
0,0 30,0 40,0 70,0 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
2 Реализация организациями
промышленности энергосберегающих
мероприятий (пункт 3.1 таблицы 12)
0,00 0,00 300,00 300,00 Департамент науки и
промышленной политики
города Москвы
041
3 Развитие производства оборудования
и средств измерений, используемых
для реализации энергосберегающих
мероприятий (пункт 4.3 таблицы 12)
0,00 0,00 200,00 200,00 Департамент науки и
промышленной политики
города Москвы
041
4 Проведение дополнительных
энергосберегающих мероприятий при
капитальном ремонте многоквартирных
домов
271,98 89,5021 2735,27 3096,75 Департамент капитального
ремонта жилищного фонда
города Москвы
050
До
фи
Гор
про
рем
до
5 Энергосбережение в административных
округах
0,000 0,00 1364,23 1364,230 050
В том числе по округам:
5.1 ЦАО 0 0 77,98 77,98 Префектура ЦАО 050
5.2 СЗАО 0 0 361,13 361,13 Префектура СЗАО, ДепТЭХ 050
5.3 САО 0 0 84,85 84,85 Префектура САО 050
5.4 СВАО 0 0 153,50 153,5 Префектура СВАО
5.5 ЗАО 0 0 69,96 69,96 Префектура ЗАО
5.6 ВАО 0 0 150,64 150,64 Префектура ВАО 5.7 ЮЗАО 0 0 150,13 150,13 Префектура ЮЗАО
5.8 ЮВАО 0 0 150,82 150,82 Префектура ЮВАО
5.9 ЮАО 0 0 107,02 107,02 Префектура ЮАО
5.10 ЗелАО 0 0 58,2 58,2 Префектура ЗелАО
6 Энергоаудит и паспортизация
жилых зданий и бюджетной сферы
14,00 160,00 120,00 294,00 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
6.1 Проведение энергетических
обследований и паспортизации жилых
домов (пункт 1.5 таблицы 16)
6,00 100,00 60,00 166,00 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
6.2 Проведение энергетических
обследований (энергоаудит) и
паспортизация объектов бюджетной
сферы (пункт 2.2 таблицы 5)
8,00 60,00 60,00 128,00 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
7 Разработка мероприятий по развитию
рынка электрической мощности,
высвобожденной в результате
реализации энергосберегающих
мероприятий (пункты 12, 13, 17
таблицы 29)
4,00 10,0 10,0 24,0 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
8 Раздел "Система организации
управления и контроля за
исполнением Программы"
20,0 18,0 44,0 82,0
8.1 Содержание структуры управления
Программой
5,0 26,0 31,0 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
8.2 Информационно‐аналитическое
обследование системы управления
Программой (пункт 14 приложения 5)
0,0 10,0 0,0 10,0 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
8.3 Разработка и последующая
корректировка
топливно‐энергетического баланса
города Москвы (пункты 15, 16
таблицы приложения 5)
20,0 3,0 18,0 41,0 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
0509 Энергосбережение в городской
бюджетной сфере
13,5269 575,3303 97,600 686,4572
9.1 Энергосбережение в Департаменте
образования города Москвы (пункт 7
таблицы 5)
0 193,2 17,27 210,47 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы,
Департамент образования
города Москвы
050
13,5269 32,08 0,0 85,8169 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
9.2 Энергосбережение в Департаменте 050
здравоохранения города Москвы
(пункт 7 таблицы 5)
0,0 0,0 40,21 0,0 Департамент
здравоохранения города
Москвы
090
9.3 Энергосбережение в Департаменте
культуры города Москвы (пункт 7
таблицы 5)
0,0 32,60 34,88 67,48 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы,
Департамент культуры
города Москвы
050
9.4 Энергосбережение в Департаменте
социальной защиты населения
города Москвы (пункт 7 таблицы 5)
0,0 8,40 5,24 13,64 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы,
Департамент социальной
защиты населения города
Москвы
050
9.5 Энергосбережение в Департаменте
физической культуры и спорта
(пункт 7 таблицы 5)
40,32 40,32 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
9.6 Энергосбережение в Департаменте
семейной и молодежной политики
(пункт 7 таблицы 5)
25,58 25,58 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
0509.7 Выполнение мероприятий по
реализации статьи 13 Федерального
закона от 23 ноября 2009 г.
N 261‐ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" в бюджетной сфере
(пункт 9 таблицы 5)
0 243,1503 0 243,1503 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
10 Раздел "Развитие нетрадиционной и
возобновляемой энергетики"
50,00 50,0 384,0 484,0 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
10.1 Внедрение нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии
(раздел 9.4)
50,00 50,0 384,0 484,0 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
040
ин
11 Подпрограмма "Пропаганда
энергосбережения" (раздел 11)
3,5641 37,5438 39,0000 80,1079
11.1 Проведение соцопросов по отношению
жителей города к проблеме
энергосбережения
0 1,46 0,73 2,19 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
11.2 Проведение опросов промышленных
предприятий об оценке резерва
экономии и требуемого оборудования
0 2,66 0,8 3,46 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
11.3 Разработка и размещение рекламы
на транспорте
0 0 5,9 5,9 Комитет рекламы,
информации и оформления
города Москвы
041
До
фи
Гор
про
рек
оф
Мо11.4 Разработка и размещение рекламы
на билбордах
0 0 7,8 7,8 Комитет рекламы,
информации и оформления
города Москвы
11.5 Разработка и размещение рекламы на
московских телеканалах
0 0 4 4 Комитет по
телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города Москвы
041
11.6 Разработка и показ рекламных
роликов перед сеансами в
кинотеатрах
0 0 2,5 2,5 Комитет по
телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города Москвы
041
11.7 Разработка и размещение рекламы и
разъясняющей информации в подъездах
на базе стационарных стендов по
согласованию с собственниками
помещений в многоквартирном доме
0 0 0,6 0,6 Комитет рекламы,
информации и оформления
города Москвы
041
До
фи
Гор
про
рек
оф
на
11.8 Разработка методики и ведение
рейтинга энергоэффективности
промышленных предприятий и
предприятий бюджетной сферы
0 0 2,06 2,06 Департамент науки и
промышленной политики
города Москвы
041
11.9 Разработка и издание разъясняющей
брошюры "Энергосбережение в быту" и
доставка ее по почтовым ящикам
(пункт 11 таблицы 31)
2,8391 6,2200 2,95 12,0091 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
11.10 Разработка и издание
учебно‐методических пособий по
организации энергосбережения
0 4,5 2,80 7,3 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
11.11 Разработка и проведение творческого
конкурса среди школьников по темам
энергосбережения
0 0,66 0,66 1,32 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
05011.12 Создание, пропаганда и поддержка
сайта городской программы по
энергосбережению, включая сбор,
обработку, согласование и
оперативное размещение информации
по мониторингу текущих проектов
(пункт 15 таблицы 31)
0,725 0,5438 2,9 4,1688 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
041
инф
11.13 Создание обучающих курсов и
проведение обязательного обучения в
бюджетных учреждениях руководящих
лиц, ответственных за эксплуатацию
зданий
0,0 6,5 2,80 9,3 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
11.14 Разработка мероприятий оперативного
энергосбережения, методических и
агитационных материалов
0 7,00 2,50 9,50 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
11.15 Анализ применимости существующих
методик для внедрения
энергоэффективности бытового
оборудования
0 1,00 1,00 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
11.16 Организация и участие в
конференциях, форумах, выставках,
семинарах и других общественных
мероприятиях
0 7,00 0,00 7,00 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
12 Подпрограмма "Сокращение
потребляемой электрической
мощности"
5,838 0,00 925,00 930,838 12.1 Проведение комплекса работ по
замерам величин реактивной мощности
у различных групп потребителей
электроэнергии для определения
типовых эффективных решений и
методологии по проведению
компенсации реактивной мощности и
созданию условий для стабильной
работы электросетей (пункт 9
таблицы 29)
3,00 0 3,000 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
12.2 Установка устройств по компенсации
реактивной мощности (КРМ) в
наиболее проблемных энергоузлах
электрической сети (пункты 11 и 20
таблицы 29)
2,838 0,0 50,0 52,8 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
12.3 Монтаж и установка КРМ с ФКУ
(фильтрокомпенсирующие устройства)
и автоматизированных средств
контроля за коэффициентом мощности
в бюджетных организациях и на
предприятиях Комплекса городского
хозяйства Москвы с разработкой
ежегодных планов‐графиков установки
(пункт 14 таблицы 29)
0,0 875,0 875,0 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
Кап
13 Раздел "Тарифное стимулирование" 0 0,00 15,2 15,20
13.1 Анализ удельного потребления ТЭР и
разработка нормативов потребления
электрической и тепловой энергии
(пункт 2.2 таблицы 32)
0,0 0,0 15,0 15,00 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
05013.2 Совместно с заинтересованными
организациями и с привлечением
экспертных организаций продолжить
разработку новых механизмов
тарифного стимулирования
энергосбережения (пункт 6.1 таблицы
32)
0 0 0,2 0,20 Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
050
14 НИОКР (пункт 8.2 таблицы 12) 0,0 0,0 35,0 35,0 Департамент науки и
промышленной политики
города Москвы
041
Итого 393,3090 1101,0743 6415,3000 7909,6833 --------------------------------
<2> Работа осуществляется после принятия схемы теплоснабжения.
Объемы средств на исполнение расходного
обязательства (млн. руб.)
Главный распорядитель бюджетных
средств
2009 год 2010 год 2011 год
1 2 3 4
Департамент
топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы
121,329 1011,572 1660,34
Департамент капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы
271,98 89,5021 2735,27
Департамент науки и промышленной
политики города Москвы
0 0 537,06
Комитет рекламы, информации и
оформления города Москвы
0 0 14,3
Комитет по телекоммуникациям и
средствам массовой информации
города Москвы
0 0 6,5
Департамент образования города
Москвы
0 0 17,27
Департамент здравоохранения
города Москвы
0 0 40,21
Департамент культуры города
Москвы
0 0 34,88
Департамент социальной защиты
населения города Москвы
0 0 5,24
Префектура ЦАО 0 0 77,98
Префектура СЗАО 0 0 361,13
Префектура САО 0 0 84,85
Префектура СВАО 0 0 153,5
Префектура ЗАО 0 0 69,96
Префектура ВАО 0 0 150,64
Префектура ЮЗАО 0 0 150,13
Префектура ЮВАО 0 0 150,82
Префектура ЮАО 0 0 107,02
Префектура ЗелАО 0 0 58,2
Итого 393,309 1101,074 6415,3
Приложение 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В 2009 ГОДУ
(в ред. постановления Правительства Москвы
от 09.03.2010 N 203‐ПП)Объем финансирования ‐ 40 млн. руб. в год.
┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│N │Наименование проекта нормативного │Исполнитель │Сроки │
│п/п │правового акта │ │выполнения │
├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│ │Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│1. │Разработка пакета документов в │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │Мосгордуму для внесения изменений и │Москвы │по 31.12.2009│
│ │дополнений в Федеральный закон от 3 │ │ │
│ │апреля 1996 г. N 28-ФЗ "Об │ │ │
│ │энергосбережении" и Кодекс Российской│ │ │
│ │Федерации об административных │ │ │
│ │правонарушениях от 30 декабря 2001 г.│ │ │
│ │N 195-ФЗ, в части введения │ │ │
│ │экономических и правовых механизмов │ │ │
│ │стимулирования энергосбережения, │ │ │
│ │разделения полномочий Российской │ │ │
│ │Федерации и субъектов Российской │ │ │
│ │Федерации в сфере энергосбережения, │ │ │
│ │отдельных требований в сфере │ │ │
│ │энергосбережения и административной │ │ │
│ │ответственности за их нарушение │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│2. │Разработка пакета документов в │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │Мосгордуму для внесения изменений и │Москвы │по 31.12.2009│
│ │дополнений в Федеральные законы от 26│ │ │
│ │марта 2003 г. N 35-ФЗ │ │ │
│ │"Об электроэнергетике", от 14 апреля │ │ │
│ │1995 г. N 41-ФЗ "О государственном │ │ │
│ │регулировании тарифов на │ │ │
│ │электрическую и тепловую энергию в │ │ │
│ │Российской Федерации", в Правила │ │ │
│ │технологического присоединения │ │ │
│ │энергопринимающих устройств │ │ │
│ │(энергетических установок) │ │ │
│ │юридических и физических лиц к │ │ │
│ │электрическим сетям, утвержденные │ │ │
│ │постановлением Правительства РФ от 27│ │ │
│ │декабря 2004 г. N 861, в части │ │ │
│ │установления правовых основ │ │ │
│ │регулирования возникших в сфере │ │ │
│ │розничного рынка новых экономических │ │ │
│ │отношений - оборота присоединенной │ │ │
│ │мощности между потребителями │ │ │
│ │электрической энергии и отмены платы │ │ │
│ │за технологическое присоединение в │ │ │
│ │случае, если технологическое │ │ │
│ │присоединение осуществляется за счет │ │ │
│ │величины присоединенной мощности, │ │ │
│ │полученной от третьих лиц │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│3. │Подготовка обращения Правительства │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │Москвы в Правительство РФ о │Москвы совместно│по 31.12.2009│
│ │разработке проекта постановления │с Управлением по│ │
│ │Правительства Российской Федерации │связям с │ │
│ │"О порядке проведения энергетических │органами │ │
│ │обследований". Нормативный правовой │законодательной │ │
│ │акт предложен к разработке в целях │и исполнительной│ │
│ │реализации части 3 ст. 10 │власти │ │
│ │Федерального закона от 3 апреля 1996 │Правительства │ ││ │г. N 28-ФЗ "Об энергосбережении" │Москвы │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│4. │Подготовка обращения Правительства │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │Москвы в Правительство РФ о │Москвы совместно│по 31.12.2009│
│ │разработке проекта постановления │с Управлением по│ │
│ │Правительства Российской Федерации │связям с │ │
│ │"Порядок применения двухставочных │органами │ │
│ │тарифов на тепловую энергию". │законодательной │ │
│ │Нормативный правовой акт предложен к │и исполнительной│ │
│ │разработке с целью урегулировать │власти │ │
│ │правоотношения теплоснабжающей │Правительства │ │
│ │организации и потребителя тепловой │Москвы │ │
│ │энергии при расчетах за потребленную │ │ │
│ │тепловую энергию по двухставочным │ │ │
│ │тарифам │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│5. │Подготовка обращения Правительства │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │Москвы в Правительство РФ о │Москвы совместно│по 31.12.2009│
│ │разработке изменений и дополнений в │с Управлением по│ │
│ │постановления Правительства РФ от 23 │связям с │ │
│ │мая 2006 г. N 306 "Об утверждении │органами │ │
│ │Правил установления и определения │законодательной │ │
│ │нормативов потребления коммунальных │и исполнительной│ │
│ │услуг" и от 23 мая 2006 г. N 307 "О │власти │ │
│ │порядке предоставления коммунальных │Правительства │ │
│ │услуг гражданам" в части утверждения │Москвы │ │
│ │методики расчета стоимости │ │ │
│ │коммунальных услуг и норматива │ │ │
│ │потребления коммунальных услуг при │ │ │
│ │применении двуставочных тарифов │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│6. │Подготовка обращения Правительства │РЭК Москвы, │В течение 3 │
│ │Москвы в Правительство РФ о внесении │ДепТЭХ города │месяцев после│
│ │изменений и дополнений в Методические│Москвы совместно│выполнения п.│
│ │указания по определению размера платы│с Управлением по│2 настоящего │
│ │за технологическое присоединение к │связям с │приложения │
│ │электрическим сетям, утвержденные │органами │ │
│ │приказом Федеральной службы по │законодательной │ │
│ │тарифам от 23 октября 2007 г. │и исполнительной│ │
│ │N 277-э/7 (изменения и дополнения в │власти │ │
│ │части определения порядка расчета │Правительства │ │
│ │платы за технологическое │Москвы │ │
│ │присоединение, осуществляемого │ │ │
│ │сетевой организацией в случае │ │ │
│ │технологического присоединения │ │ │
│ │объекта на величину │ │ │
│ │перераспределенной (высвобожденной) │ │ │
│ │присоединенной мощности) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│7. │Подготовка обращения Правительства │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │Москвы в Правительство РФ о │Москвы совместно│по 01.09.2009│
│ │разработке изменений и дополнений в │с Управлением по│ │
│ │Инструкцию о порядке согласования │связям с │ │
│ │применения электрокотлов и других │органами │ │
│ │электронагревательных приборов, │законодательной │ │
│ │утвержденную Минтопэнерго РФ 24 │и исполнительной│ │
│ │ноября 1992 г., в части актуализации │власти │ │
│ │документа и возобновления практики │Правительства │ │
│ │получения разрешений для │Москвы │ │
│ │использования электроэнергии для │ │ │
│ │целей отопления │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│ │Нормативные правовые акты города Москвы │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Проведение энергетического обследования, энергетической │
│ │паспортизации, составление топливно-энергетических балансов и планов│
│ │энергетического развития на территории Москвы │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│8. │Внесение изменений и дополнений в │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │Закон города Москвы от 21 ноября │Москвы │по 31.12.2009│
│ │2007 г. N 45 "Кодекс города Москвы об│ │ │
│ │административных правонарушениях" в │ │ │
│ │части введения ответственности за │ │ │
│ │нарушение отдельных требований в │ │ │
│ │сфере энергосбережения │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│9. │Внесение изменений и дополнений в │ДепТЭХ города │До 1 июня │
│ │Положение о Межведомственной комиссии│Москвы │2009 г. │
│ │по тепло-, электро-, газо- и │ │ │
│ │водоснабжению объектов города Москвы,│ │ │
│ │утвержденное постановлением │ │ │
│ │Правительства Москвы от 6 ноября 2007│ │ │
│ │г. N 969-ПП, в части предоставления │ │ │
│ │Межведомственной комиссии по тепло-, │ │ │
│ │электро-, газо- и водоснабжению │ │ │
│ │объектов города Москвы права │ │ │
│ │требовать представления результатов │ │ │
│ │энергетического обследования │ │ │
│ │организациями, нуждающимися в │ │ │
│ │расширении действующих и │ │ │
│ │строительстве новых энергоисточников,│ │ │
│ │перераспределении нагрузок между │ │ │
│ │источниками тепла │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│10. │Внесение изменений и дополнений в │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │Закон города Москвы от 5 июля 2006 г.│Москвы │по 31.12.2009│
│ │N 35 "Об энергосбережении в городе │ │ │
│ │Москве" и разработка постановления │ │ │
│ │Правительства Москвы "Порядок ведения│ │ │
│ │топливно-энергетического баланса │ │ │
│ │города" в части введения обязанности │ │ │
│ │и определения порядка составления │ │ │
│ │топливно-энергетического баланса │ │ │
│ │города │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│11. │Внесение изменений и дополнений в │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │Закон города Москвы от 5 июля 2006 г.│Москвы │по 31.12.2009│
│ │N 35 "Об энергосбережении в городе │ │ │
│ │Москве" и разработка постановления │ │ │
│ │Правительства Москвы "Порядок │ │ │
│ │энергетического планирования города" │ │ │
│ │в части введения обязанности и │ │ │
│ │определения порядка энергетического │ │ │
│ │планирования города │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│12. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта о корректировке реализуемых │Москвы │по 31.12.2009│
│ │программ энергосбережения в │ │ │
│ │зависимости от изменения фактических │ │ │
│ │показателей энергопотребления │ │ │
│ │(установленных │ │ │
│ │в топливно-энергетическом балансе │ │ │
│ │города) от планируемых показателей │ │ │
│ │(установленных в энергетическом │ │ │
│ │плане). Нормативный правовой акт │ │ │
│ │утверждается постановлением │ │ │
│ │Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│13. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта о мониторинге и актуализации │Москвы │по 31.12.2009│
│ │схемы теплоснабжения города Москвы и │ │ │
│ │программы внедрения генерирующих │ │ │
│ │тепловых мощностей с учетом │ │ │
│ │результатов энергосбережения и │ │ │
│ │изменения планов строительства. │ │ │
│ │Нормативный правовой акт утверждается│ │ │
│ │постановлением Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│ │Создание системы контроля и надзора в сфере энергосбережения на │
│ │территории г. Москвы │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│14. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта "Об утверждении Положения о │Москвы │по 01.06.2009│
│ │государственной энергетической │ │ │
│ │инспекции в городе Москве". │ │ │
│ │Нормативный правовой акт предложен к │ │ │
│ │разработке в целях реализации части 2│ │ │
│ │ст. 5 Закона города Москвы от 5 июля │ │ │
│ │2006 г. N 35 "Об энергосбережении в │ │ │
│ │городе Москве". Нормативный правовой │ │ │
│ │акт утверждается постановлением │ │ │
│ │Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│ │Создание условий для оборота высвобождаемой в процессе │
│ │энергосбережения присоединенной мощности │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│15. │Внесение изменений и дополнений в │РЭК Москвы │В течение 3 │
│ │Правила технологического │ │месяцев после│
│ │присоединения потребителей к │ │выполнения │
│ │распределительным электрическим сетям│ │пункта 6 │
│ │в городе Москве, утвержденные │ │настоящего │
│ │постановлением Региональной │ │приложения │
│ │энергетической комиссии г. Москвы от │ │ │
│ │25 сентября 2006 г. N 40 (изменения и│ │ │
│ │дополнения в части введения на │ │ │
│ │территории города Москвы механизма │ │ │
│ │перераспределения (высвобождения) │ │ │
│ │присоединенной мощности и порядка │ │ │
│ │определения индивидуального размера │ │ │
│ │платы за технологическое │ │ │
│ │присоединение объектов в счет │ │ │
│ │перераспределенной (высвобожденной) │ │ │
│ │присоединенной мощности) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│16. │Внесение изменений и дополнений в │РЭК Москвы │В течение 3 │
│ │Регламент взаимодействия между │ │месяцев после│
│ │энергетическими компаниями при │ │выполнения │
│ │осуществлении технологического │ │пункта 6 │
│ │присоединения потребителей к │ │настоящего │
│ │распределительным электрическим сетям│ │приложения │
│ │в городе Москве, утвержденный │ │ │
│ │постановлением РЭК Москвы N 46 от 13 │ │ │
│ │ноября 2006 г. (изменения и │ │ │
│ │дополнения в части обеспечения │ │ │
│ │информационного взаимодействия и │ │ │
│ │резервирования высвобождаемой │ │ │
│ │присоединенной мощности за │ │ │
│ │владельцами объектов капитального │ │ │
│ │строительства, на которых │ │ │
│ │осуществлены мероприятия по │ │ │
│ │высвобождению присоединенной │ │ │
│ │мощности) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│ │Энергосбережение в бюджетной сфере │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│17. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта "Об утверждении методических │Москвы совместно│по 01.06.2009│
│ │указаний по установлению и │с ДЭПиР города │ │
│ │корректировке лимитов потребления │Москвы │ │
│ │энергоресурсов в бюджетной сфере". │ │ │
│ │Нормативный правовой акт утверждается│ │ │
│ │постановлением Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│18. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта "Об утверждении рекомендаций по │Москвы совместно│по 01.06.2009│
│ │включению в состав конкурсной │с ДЭПиР города │ │
│ │документации при проведении закупок │Москвы │ │
│ │для государственных нужд требований │ │ │
│ │по энергоэффективности к │ │ │
│ │приобретаемой продукции". Нормативный│ │ │
│ │правовой акт утверждается │ │ │
│ │постановлением Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│19. │Разработка нормативного правового │ДЭПиР города │С 01.01.2009 │
│ │акта "Об утверждении порядка принятия│Москвы совместно│по 01.06.2009│
│ │решений о заключении долгосрочных │с ДепТЭХ города │ │
│ │государственных контрактов". │Москвы │ │
│ │Нормативный правовой акт утверждается│ │ │
│ │постановлением Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│20. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта "Об утверждении порядка │Москвы совместно│по 01.06.2009│
│ │заключения бюджетными организациями │с ДЭПиР города │ │
│ │договоров, направленных на │Москвы │ │
│ │рациональное использование │ │ │
│ │энергоресурсов". Нормативный правовой│ │ │
│ │акт утверждается постановлением │ │ │
│ │Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│21. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта "Об утверждении порядка │Москвы совместно│по 31.12.2009│
│ │применения государственного задания │с ДЭПиР города │ │
│ │по снижению энергопотребления и │Москвы │ │
│ │контролю за его исполнением". │ │ │
│ │Нормативный правовой акт утверждается│ │ │
│ │постановлением Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│22. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта "Об утверждении методики оценки │Москвы совместно│по 31.12.2009│
│ │потенциала энергосбережения и │с ДЭПиР города │ │
│ │определения эффекта от проведения │Москвы │ │
│ │энергосберегающих мероприятий в │ │ │
│ │бюджетных учреждениях". Данный │ │ │
│ │документ должен применяться в целях │ │ │
│ │заключения договоров, направленных на│ │ │
│ │рациональное использование │ │ │
│ │энергоресурсов в бюджетной сфере. │ │ │
│ │Нормативный правовой акт утверждается│ │ │
│ │постановлением Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│23. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2010 │
│ │акта "Об утверждении требований к │Москвы │по 31.12.2010│
│ │содержанию объектов недвижимости │ │ │
│ │бюджетных учреждений". Нормативный │ │ │
│ │правовой акт утверждается │ │ │
│ │постановлением Правительства Москвы │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│24. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2010 │
│ │акта "Об утверждении методики │Москвы совместно│по 31.12.2010│
│ │определения и пересмотра стоимости │с ДЭПиР города │ │
│ │услуг по договорам, направленным на │Москвы │ │
│ │рациональное использование │ │ │
│ │энергоресурсов в бюджетной сфере". │ │ │
│ │Нормативный правовой акт утверждается│ │ │
│ │постановлением Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│25. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта "Об утверждении Положения о │Москвы │по 31.12.2009│
│ │мониторинге энергопотребления в │ │ │
│ │бюджетной сфере, включая показатели, │ │ │
│ │характеризующие уровень │ │ │
│ │энергоэффективности бюджетных │ │ │
│ │учреждений". Нормативный правовой акт│ │ │
│ │утверждается постановлением │ │ │
│ │Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│ │Энергосбережение в жилищной сфере │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│26. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта "Об утверждении порядка сбора │Москвы совместно│по 01.06.2009│
│ │информации об энергопотреблении в │с │ │
│ │многоквартирных жилых домах". │территориальными│ │
│ │Нормативный правовой акт утверждается│органами │ │
│ │постановлением Правительства Москвы │исполнительной │ │
│ │ │власти города │ │
│ │ │Москвы │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│27. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта "Об утверждении порядка │Москвы │по 01.06.2009│
│ │проведения энергетических │ │ │
│ │обследований жилых домов" для │ │ │
│ │формирования конкурсной документации │ │ │
│ │на проведение энергообследований │ │ │
│ │жилых домов за счет средств бюджета │ │ │
│ │города Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│28. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта "Об утверждении порядка │Москвы │по 01.06.2009│
│ │мониторинга энергопотребления в сфере│ │ │
│ │жилищно-коммунального хозяйства". │ │ │
│ │Нормативно-правовой акт утверждается │ │ │
│ │постановлением Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│29. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта Департамента городского │Москвы совместно│по 01.06.2009│
│ │строительства города Москвы, │с Департаментом │ │
│ │определяющего методику проверки │городского │ │
│ │соответствия эксплуатационных │строительства │ │
│ │характеристик построенных и │города Москвы │ │
│ │реконструированных многоквартирных │ │ │
│ │жилых домов данным энергетических │ │ │
│ │паспортов проектов │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│30. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │акта, определяющего порядок оценки │Москвы совместно│по 01.06.2009│
│ │потенциала энергосбережения и │с ДЭПиР города │ │
│ │определения эффекта от реализации │Москвы │ │
│ │энергосберегающих мероприятий в │ │ │
│ │многоквартирных жилых домах. │ │ │
│ │Нормативный правовой акт утверждается│ │ ││ │постановлением Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│31. │Разработка нормативно-правового акта,│ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │определяющего порядок финансирования │Москвы │по 01.06.2009│
│ │ремонта и обслуживания │ │ │
│ │энергосберегающего оборудования, │ │ │
│ │установленного в многоквартирных │ │ │
│ │домах │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│ │Энергосбережение у непромышленных потребителей │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│31. │Внесение изменений и дополнений в │Департамент │С 01.01.2009 │
│ │постановление Правительства Москвы от│имущества города│по 01.06.2009│
│ │15 апреля 2003 г. N 251-ПП "Об │Москвы │ │
│ │утверждении примерного договора │ │ │
│ │аренды нежилого фонда, находящегося в│ │ │
│ │собственности города Москвы" в части │ │ │
│ │введения требований по эффективности │ │ │
│ │использования энергетических ресурсов│ │ │
│ │при эксплуатации нежилых объектов │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│32 - 33. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы │
│от 09.03.2010 N 203-ПП │
├────┬─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│34. │Введение требований по организации │Департамент │С 01.01.2009 │
│ │коммерческого учета электрической │капитального │по 31.12.2009│
│ │энергии, обеспечивающих многотарифный│ремонта │ │
│ │учет и учет по видам нагрузок, в │жилищного фонда │ │
│ │нормативные правовые акты города │города Москвы │ │
│ │Москвы, регламентирующие порядок │совместно с │ │
│ │проведения капитального ремонта и │ДепТЭХ города │ │
│ │реконструкции многоквартирных жилых │Москвы │ │
│ │домов │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│ │Энергосбережение у промышленных потребителей │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│35. │Внесение изменений в постановление │Департамент │С 01.01.2009 │
│ │Правительства Москвы от 14 ноября │науки и │по 31.12.2009│
│ │2006 г. N 899-ПП "Об утверждении │промышленной │ │
│ │положений о порядке бюджетного │политики города │ │
│ │финансирования юридических лиц │Москвы │ │
│ │Департаментом науки и промышленной │ │ │
│ │политики города Москвы, Комиссии по │ │ │
│ │предоставлению бюджетного кредита и │ │ │
│ │состава Комиссии по предоставлению │ │ │
│ │бюджетного кредита" в части введения │ │ │
│ │требования о предоставлении │ │ │
│ │результатов энергетического │ │ │
│ │обследования │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│ │Введение дополнительных строительных требований к объектам │
│ │временного строительства │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│36. │Разработка нормативного правового │Департамент │С 01.01.2009 │
│ │акта "О порядке предоставления │науки и │по 01.06.2009│
│ │субсидий из бюджета города Москвы на │промышленной │ │
│ │реализацию энергоэффективных │политики города │ │
│ │мероприятий и на развитие │Москвы, ДепТЭХ │ │
│ │производства энергоэффективной │города Москвы │ │
│ │продукции" │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤│37. │Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы │
│ │от 09.03.2010 N 203-ПП │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Меры тарифного стимулирования энергосбережения │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│38. │Разработка пакета нормативных │РЭК Москвы │С 01.01.2009 │
│ │правовых актов, необходимых для │совместно с │по 31.12.2009│
│ │введения на территории города Москвы │ДепТЭХ города │ │
│ │платы за подключение к тепловым сетям│Москвы │ │
├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│ │Компенсация реактивной мощности │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│39. │Разработка изменений и дополнений в │ДепТЭХ города │С 01.01.2010 │
│ │действующие в сфере строительства, │Москвы совместно│по 01.09.2010│
│ │реконструкции и ремонта жилых зданий │с Департаментом │ │
│ │нормативные правовые акты города │городского │ │
│ │Москвы в части введения требований │строительства │ │
│ │по компенсации реактивной мощности │города Москвы │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│40. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2010 │
│ │акта "Об утверждении требований по │Москвы │по 01.09.2010│
│ │компенсации реактивной мощности на │совместно с │ │
│ │существующих объектах бюджетной сферы│Департаментом │ │
│ │и предприятиях комплекса городского │городского │ │
│ │хозяйства". Нормативный правовой акт │строительства │ │
│ │утверждается постановлением │города Москвы │ │
│ │Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│41. │Разработка нормативного правового │ДепТЭХ города │С 01.01.2010 │
│ │акта "Об утверждении методических │Москвы │по 01.09.2010│
│ │указаний по проведению работ по │ │ │
│ │компенсации реактивной мощности и │ │ │
│ │установке систем автоматического │ │ │
│ │учета и контроля реактивной и │ │ │
│ │активной мощности на объектах │ │ │
│ │различных групп потребителей". │ │ │
│ │Нормативный правовой акт утверждается│ │ │
│ │постановлением Правительства Москвы │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│ │Механизм управления городской программой энергосбережения │
├────┼─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│42. │Постановление Правительства Москвы "О│ДепТЭХ города │С 01.01.2009 │
│ │внесении изменений и дополнений в │Москвы │по 01.02.2009│
│ │постановление Правительства Москвы от│ │ │
│ │19 декабря 2006 г. N 991-ПП │ │ │
│ │"О Комиссии по энергосбережению" в │ │ │
│ │части утверждения Комиссии как │ │ │
│ │коллегиального межведомственного │ │ │
│ │органа управления Программой и │ │ │
│ │изменения ее персонального состава │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│43. │Постановление Правительства Москвы │ │ │
│ │"О внесении изменений и дополнений в │ │ │
│ │постановление Правительства Москвы от│ │ │
│ │17 января 2006 г. N 33-ПП "О порядке │ │ │
│ │разработки, утверждения, │ │ │
│ │финансирования и контроля за ходом │ │ │
│ │реализации городских целевых программ│ │ │
│ │в городе Москве" об обязательном │ │ │
│ │разделе энергоэффективности" │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Перечень нормативно‐правовых актов для разработки и внесения изменений в 2009‐2010 гг.
может корректироваться Департаментом топливно‐энергетического хозяйства города Москвы на
следующий календарный год в установленном порядке.
Приложение 3
к Программе
СОЗДАНИЕ
ГОРОДСКИХ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЗОН ВЫСОКОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Город Москва выбран пилотным регионом по проекту Глобального экологического фонда
(ГЭФ) Программ развития ООН "Маркировка и стандарты энергоэффективности", в связи с чем
ожидается реализация серии демонстрационных проектов по применению маркировки
энергопотребляющего оборудования.
Создание комплексной демонстрационной зоны высокой энергетической эффективности
планируется на территории ОАО "ГАО "Всероссийский выставочный центр". Создание ВДНХ в 50‐е
годы прошлого века осуществлялось на базе инженерных инфраструктур того периода, которые в
настоящее время морально и технически устарели. ВВЦ ‐ самый известный выставочный комплекс
России, сохраняющий лучшие традиции главной выставки страны, вся территория которой должна
стать демонстрационной зоной высокой энергетической эффективности.
В состав городской программы на 2009 г. включается разработка Комплексной программы
создания зоны высокой энергоэффективности ВВЦ, в составе которой будет реализована система
энергообеспечения выставочного комплекса на основе последних достижений в области
энергоэффективных технологий, организована постоянно действующая выставка
энергосбережения, организация обучающих центров по проблемам энергоэффективности.
В рамках выставочного комплекса планируется создание многопрофильных экспозиций, в
том числе по отраслям федеральной бюджетной сферы (Министерство образования,
Минобороны, МВД, МИД и др.), для отработки предлагаемых технических решений и
организационно‐правовых мероприятий:
1. Разработка Комплексной программы и создание зоны высокой энергетической
эффективности на всей территории ВВЦ.
2. Применение современных высокоэффективных систем энергообеспечения павильонов
ВВЦ (тепло‐, электро‐, холодоснабжения).
3. Применение возобновляемых источников энергии для энергоснабжения зданий и
сооружений.
4. Организация постоянно действующей выставки оборудования, передовых технических
решений в области энерго‐ и ресурсосбережения, включая действующие энергоисточники, сети,
управляющие системы энергоисточников и потребителей ТЭР.
5. Создание многопрофильных экспозиций, в том числе по отраслям.
6. Организация и проведение всероссийских и зарубежных форумов по проблемам
энергоэффективности и энергосбережения.
7. Развитие информационно‐поисковых систем и банков данных по энергосбережению.
Финансирование этих работ в объеме 23 млн. рублей предусматривается из бюджета города
Москвы.
Кроме того, создание зон высокой энергетической эффективности планируется во всех
административных округах города в рамках окружных территориальных программ
энергосбережения, на предприятиях теплоэнергетического комплекса города Москвы.Приложение 4
к Программе
ОРГАНИЗАЦИЯ
НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО‐КОНСТРУКТОРСКИХ
РАЗРАБОТОК. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ НИОКР
Научно‐исследовательские и опытно‐конструкторские разработки предназначены для
получения новых результатов в области практического энергосбережения. Перечень научно‐
исследовательских и опытно‐конструкторских разработок формируется главным распорядителем
бюджетных средств, выделяемых на НИОКР, на основании предложений, представляемых и
согласованных Департаментом топливно‐энергетического хозяйства города Москвы, с учетом
заявок научно‐исследовательских, конструкторских организаций, вузов, бизнес‐структур, ученых и
специалистов, с учетом городской информационной базы НИР в области энергосбережения по
следующим видам энергоресурсов ‐ газ, электроэнергия, тепловая энергия, вода.
По каждому из основных направлений энергосбережения предлагается предусматривать 3
категории лотов:
А. НИР и ОКР ‐ со сроком выполнения 1‐1,5 года, финансирование за счет городского
бюджета и с привлечением внебюджетного финансирования не менее 30‐50%. Результаты работы
‐ конструкторско‐технологическая, проектная документация, опытные образцы и модели, их
испытания.
Б. Комплексные научно‐технологические проекты ‐ со сроком выполнения до 3 лет,
финансирование из средств городского бюджета и с паритетным внебюджетным
финансированием. Результаты ‐ постановка инновационных технологий на производство,
изготовление опытных партий оборудования (материалов).
В. Пилотные проекты энергосберегающих объектов ‐ со сроком выполнения до 3 лет,
финансирование из средств городского бюджета и с привлечением внебюджетного
финансирования в объеме не менее 50% от бюджетного. Результаты ‐ проектирование и
реализация в строительстве энергосберегающих систем и комплексов, проведение их испытаний.
СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ НИОКР <3>
--------------------------------
<3> Дополнительное финансирование НИОКР составляет 35 млн. рублей ежегодно.
N
п/п
Основные направления энергосбережения Объем
финансирования,
%
1 Генерация энергоресурсов:
1.1 Создание и совершенствование собственных городских
источников комбинированной выработки
электроэнергии и тепловой энергии
1.2 Энергосберегающие мероприятия на источниках
выработки тепловой энергии
10,5
2 Транспорт энергоресурсов:
2.1 Диагностика
2.2 Изоляционные материалы
2.3 Антикоррозионная защита
2.4 Диспетчеризация с обеспечением контроля утечек
10,5 2.5 Управление газоснабжением, теплоснабжением и
горячим водоснабжением
3 Потребление энергоресурсов:
3.1 Учет
3.2 Диспетчеризация
3.3 Автоматическое регулирование
3.4 Утепление зданий, сокращение теплопотерь в них
3.5 Снижение потребления ресурсов в технологических
процессах
5,25
4 Мероприятия по энергоснабжению города в условиях
чрезвычайных обстоятельств:
4.1 Управление энергопотреблением в условиях ЧС
4.2 Использование резервного и аварийного топлива
4.3 Альтернативные источники энергии
4.4 Проблемы аккумулирования энергоресурсов
8,75
Предлагается следующее примерное соотношение объемов финансирования по категориям
проектов: А ‐ 25%, Б ‐ 35%, В ‐ 40%.
К базовым критериям отбора проектов следует отнести:
‐ научный, инновационный потенциал;
‐ актуальность, востребованность структурами города результатов, масштабность
воспроизведения инноваций;
‐ заинтересованность бизнес‐сообщества в результатах, объем привлекаемых
внебюджетных средств, реальность многократного возврата (опосредованного) вложенных
бюджетных средств за счет экономической, энергетической, экологической эффективности.
Основными индикаторами проектов следует считать:
‐ патенты и полезные модели;
‐ включение результатов в систему территориальных нормативов и программно‐
законодательных документов;
‐ включение разработок в демонстрационные объекты;
‐ импортозамещение.
В качестве примерной тематики НИОКР предлагается следующий перечень тем:
1. Проведение инвентаризации объектов, в том числе объектов энергетики (РТС и КТС),
находящихся в собственности города, с последующей разработкой вопросов сокращения
выбросов вредных веществ и экономии топлива.
2. Разработка системы ресурсных испытаний энергопотребляющего и
энерготранспортирующего оборудования.
3. Разработка концепции энергетического обеспечения реформируемых или создаваемых
вновь промышленных зон и территорий массовой жилой застройки на базе использования
технологии тригенерации с минимизацией выбросов продуктов сгорания топлива в окружающую
среду на примере промзоны N 23 (завод "Серп и Молот").
4. Определение потенциала снижения выбросов парниковых газов в промышленности и
ЖКХ города Москвы.
5. Разработка и внедрение пористых композиционных материалов, снижающих
энергопотребление и повышающих энергетические характеристики каталитических
теплогенераторов.
6. Исследование возможности и целесообразности применения в г. Москве
централизованного комбинированного тепло‐ и холодоснабжения.
7. Разработка и внедрение технологии переработки резиносодержащих и полимерных
отходов в энергоносители.
8. Разработка технико‐экономического обоснования строительства терминала сжиженного
природного газа для г. Москвы.9. Разработка, изготовление и испытание опытного образца газоиспользующей автономной
установки отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
10. Разработка технологической модели квартирных контроллеров по управлению
системами отопления, вентиляции и освещения.
11. Разработка системы децентрализованной принудительной приточно‐вытяжной
вентиляции в помещениях с герметичными окнами.
12. Разработка и внедрение качественно‐количественного способа регулирования отпуска
тепла.
13. Разработка комплекса мероприятий, исключающих коррозионные повреждения
трубопроводов и потери технологических жидкостей вследствие развития коррозионных
процессов.
14. Проведение исследований по определению потенциала энергосбережения и
определение вариантов использования тепла, выбрасываемого с замещаемым воздухом из
различных зданий и помещений (метро, школы, офисы, КНС и т.п.).
15. Разработка технологии вентиляции подземных автостоянок с использованием
отработанного воздуха офисных зон.
16. Организация управления графиком нагрузки энергосистемы путем создания
автоматизированной системы включения/отключения и учета электропотребления объектами,
использующими тепловые аккумуляторы.
17. Разработка технологических решений интеллектуального управления
энергосберегающими системами зданий по алгоритму "Энергосбережение".
18. Разработка бесканальной вентиляции и дымоудаления автостоянок, управляемых по
сигналам датчиков загазованности.
19. Маркировка энергоэффективности энергопотребляющего оборудования.
20. Исследование структуры пиковых электрических нагрузок в осенне‐зимний период и
зависимость роста нагрузки от понижения температуры наружного воздуха.
21. Разработка технологических решений модернизации эксплуатирующегося насосного
оборудования для снижения потребляемой электроэнергии.
22. Проведение исследований по определению потенциала петротермальной энергии
Земли и разработка схемных решений по созданию технологических установок для выработки
тепловой и электрической энергии.
23. Проведение исследований по созданию аварийных, автономных систем циркуляции
отопления, использующих технологические потери магистральных трубопроводов, для ЦТП с
независимой системой отопления.
24. Проведение анализа электропотребления в зимний период по разным категориям
потребителей с целью изучения динамики роста потребления по однородным группам и
выявления абонентов, увеличивающих при похолоданиях потребление электрической мощности.
25. Проведение исследования режимов работы всех ведомственных генерирующих
источников города Москвы, расположенных на территориях предприятий; разработка
предложений по повышению эффективности режимов их работы в периоды максимальных
нагрузок Московской энергосистемы и в аварийных случаях.
26. Исследование перетоков реактивной энергии в наиболее проблемных энергоузлах
сложнозамкнутой электрической сети для определения потенциала возможной минимизации
потерь.
27. Исследование различных групп потребителей электроэнергии для определения типовых
решений по проведению компенсации реактивной мощности и созданию условий для стабильной
работы электросетей.
28. Исследование возможности перевода части предприятий, организаций, учреждений
города, подконтрольных Правительству Москвы, на смещения начала и окончания рабочего дня с
учетом пикового пассажиропотока и графиков работы школ, детских садов, вузов, больниц.
29. Разработка инновационных решений и новых технологий в области учета энергии.
Дополнительное финансирование НИОКР составляет 35 млн. рублей ежегодно.Приложение 5
к Программе
ПРОВЕДЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ,
СОСТАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО‐ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ И ПЛАНОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
Энергетическое обследование, энергетический паспорт, топливно‐энергетический баланс и
план энергетического развития на территории Москвы ‐ это практические инструменты получения
достоверной информации о состоянии энергопотребления в городе. Полученная информация
будет использоваться с целью разработки и внедрения мер, направленных на создание
необходимых условий организационного, материального, финансового и иного характера для
эффективного использования топливно‐энергетических ресурсов.
Реализация вышеперечисленных инструментов (далее ‐ инструменты энергосбережения)
осуществляется в следующей последовательности:
Этап 1 ‐ сбор информации о фактическом состоянии энергопотребления на территории
города.
Этап 2 ‐ анализ информации.
Этап 3 ‐ использование информации для принятия решений, направленных на повышение
эффективности использования энергетических ресурсов.
Реализация первого этапа включает составление за счет средств городского бюджета
энергетических паспортов жилых домов, потребляющих значительное количество энергетических
ресурсов.
Энергетические паспорта составляются для жилых домов, потребляющих значительное
количество энергетических ресурсов. Определение наиболее энергорасточительных объектов
жилого фонда осуществляется по имеющимся данным о количестве потребленных энергетических
ресурсов за период с 2007 по 2008 г.
Количество потребленной в 2007‐2008 гг. тепловой энергии и воды определяется на
основании данных, полученных из государственных учреждений инженерных служб
муниципальных районов (ГУ ИС) города Москвы, электрической энергии ‐ на основании данных,
полученных из ОАО "Мосэнергосбыт". На этапе сбора указанной информации определяются
критерии оценки эффективности потребления многоквартирным жилым домом энергетических
ресурсов. По итогам сопоставления полученной информации о количестве потребленных
энергетических ресурсов с установленными критериями оценки эффективности их потребления
утверждается перечень многоквартирных жилых домов, потребляющих значительное количество
энергетических ресурсов.
Энергетические паспорта составляются для жилых домов по утвержденному перечню. По
результатам энергетической паспортизации определяют жилые дома, имеющие наиболее
высокие показатели энергопотребления, с целью повышения энергоэффективности указанных
домов за счет средств городского бюджета.
Первоочередной задачей повышения энергоэффективности жилых домов является
сокращение потребления тепловой энергии, позволяющее сократить размер субсидий,
выделяемых из средств городского бюджета на оплату тепловой энергии. Полученная экономия
денежных средств городского бюджета используется городом в целях последующего проведения
энергетической паспортизации и выполнения мероприятий энергосберегающего характера на
объектах жилого фонда.
Сроки выполнения энергетической паспортизации, перечень действий и органы
государственной власти, обязанные их совершить, определяются в перечне мероприятий к
данному разделу Программы.В целях проведения энергетического обследования Департамент топливно‐энергетического
хозяйства города Москвы утверждает список организаций, которым рекомендовано его провести.
На основании утвержденного списка Департамент топливно‐энергетического хозяйства города
Москвы рассылает уведомления организациям о целесообразности проведения энергетического
обследования, включая указание на перечень информации, которая должна быть представлена
по результатам энергетического обследования.
Выбор компаний, непосредственно проводящих энергетическое обследование,
осуществляется организациями самостоятельно. Результаты энергетического обследования
направляются организациями в Департамент топливно‐энергетического хозяйства города Москвы
в установленные им в уведомлении сроки.
Дополнительно в городе Москве вводится обязанность представления результатов
энергетического обследования в Межведомственную комиссию по тепло‐, электро‐, газо‐ и
водоснабжению объектов города Москвы организациями, нуждающимися в расширении
действующих и строительстве новых энергоисточников, перераспределении нагрузок между
источниками тепла, а также в использовании резервных мощностей на электростанциях, РТС и
центрах питания в электросетях. Полученные Межведомственной комиссией по тепло‐, электро‐,
газо‐ и водоснабжению объектов города Москвы результаты энергетических обследований
представляются в Департамент топливно‐энергетического хозяйства города Москвы.
Сроки выполнения в городе Москве энергетического обследования, перечень действий и
органы государственной власти, обязанные их совершить, определяются в перечне мероприятий к
данному разделу Программы.
Реализация второго этапа (анализ информации) включает изучение информации,
полученной по результатам проведенного энергетического обследования (энергоаудита) и
составленных энергетических паспортов.
Анализ осуществляется для последовательного выполнения следующих задач:
‐ определение потенциала возможной экономии энергетических ресурсов;
‐ разработка топливно‐энергетического баланса города (перспективного и фактического);
‐ разработка плана энергетического развития города, включающего прогноз
энергопотребления (с учетом потенциала возможной экономии энергетических ресурсов) и
прогнозную схему развития электроэнергетической системы и системы теплоснабжения города;
‐ мониторинг выполнения плана энергетического развития;
‐ корректировка реализуемых программ энергосбережения в зависимости от изменения
фактических показателей энергопотребления от планируемых показателей.
Реализация третьего этапа включает использование информации, полученной по итогам
анализа на втором этапе, для следующих целей:
‐ внесение предложений по изменению и дополнению городской программы
энергосбережения;
‐ разработка мер стимулирования энергосбережения на территории города;
‐ создание единой автоматизированной информационной базы о состоянии
энергопотребления в городе. Информационная база должна быть доступной для любых
заинтересованных лиц и содержать данные об объектах, неэффективно использующих
энергетические ресурсы. Наличие информации о таких объектах в открытом доступе позволит
энергосервисным компаниям адресно предлагать свои услуги по проведению энергосберегающих
мероприятий, т.е. способствовать развитию рынка энергосервисных услуг;
‐ совершенствование нормативной правовой базы в сфере энергосбережения и (или) в иных
отраслях права в части вопросов, связанных со сферой энергосбережения. Реализация данной
цели должна осуществляться по двум направлениям ‐ развитие законодательства города Москвы
и развитие федерального законодательства, используя право законодательной инициативы в
законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской
Федерации.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ, СОСТАВЛЕНИЮ
ТОПЛИВНО‐ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ И ПЛАНОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ
N
п/п
Содержание мероприятий Срок выполнения Исполнитель Финансирование,
тыс. руб. <4>
1. Разработка порядка представления
в ДепТЭХ города Москвы информации
о количестве потребленных
в 2007‐2008 гг. энергетических
ресурсов в многоквартирных жилых
домах из ГУ ИС (ЕИРЦ) города
Москвы в части потребления тепла
и воды и из ОАО "Мосэнергосбыт" ‐
в части потребления электрической
энергии
До 1 марта 2009 г. ДепТЭХ города
Москвы
400
2. Определение критериев оценки
эффективности потребления
многоквартирным жилым домом
энергетических ресурсов
До 1 марта 2009 г. ДепТЭХ города
Москвы
400
3. Сбор информации о количестве
потребленных в 2007‐2008 гг.
энергетических ресурсов в
многоквартирных жилых домах из ГУ
ИС города Москвы, в части
потребления тепла и воды и из ОАО
"Мосэнергосбыт" ‐ в части
потребления электрической энергии
До 1 мая 2009 г. ДепТЭХ города
Москвы
Дополнительного
финансирования не
требуется 4. Утверждение перечня
многоквартирных жилых домов,
потребляющих значительное
количество энергетических
ресурсов
До 1 июня 2009 г. ДепТЭХ города
Москвы
Дополнительного
финансирования не
требуется
5. Проведение конкурса по выбору
организации, выполняющей работы
по энергетической паспортизации
многоквартирных жилых домов
До 1 июля 2009 г. ДепТЭХ города
Москвы
Дополнительного
финансирования не
требуется
6. Выполнение организацией,
выигравшей конкурс, работ по
энергетической паспортизации
многоквартирных жилых домов
В рамках
выделенного
бюджетного
финансирования
7. Утверждение списка организаций,
подлежащих энергетическому
обследованию
До 1 мая 2009 г. ДепТЭХ города
Москвы
Дополнительного
финансирования не
требуется
8. Рассылка уведомлений организациям
о целесообразности проведения
энергетического обследования и
представления его результатов в
ДепТЭХ города Москвы
До 15 мая 2009 г. ДепТЭХ города
Москвы
Дополнительного
финансирования не
требуется
9. Проведение энергетического
обследования (300 жилых зданий и
150 объектов социальной сферы
ежегодно)
До 1 декабря
2009 г.
Энергоаудиторские
организации на
конкурсной основе
Средства,
предусмотренные на
финансирование
мероприятий
раздела
"Энергосбережение
в административных
округах" 10. Разработка проекта нормативного
правового акта об обязательности
представления результатов
энергетического обследования в
Межведомственную комиссию по
тепло‐, электро‐, газо‐ и
водоснабжению объектов города
Москвы организациями,
нуждающимися в расширении
действующих и строительстве новых
энергоисточников,
перераспределении нагрузок между
источниками тепла, а также в
использовании резервных мощностей
на электростанциях, РТС и центрах
питания в электросетях
До 1 июня 2009 г. ДепТЭХ города
Москвы
Средства,
предусмотренные на
финансирование
мероприятий
подпрограммы
"Развитие
нормативно‐
правовой базы
энергосбережения"
11. Разработка проекта нормативного
правового акта о введении
обязанности и определении порядка
составления
топливно‐энергетического
баланса города
До 31 декабря 2009
г.
ДепТЭХ города
Москвы
Средства,
предусмотренные на
финансирование
мероприятий
подпрограммы
"Развитие
нормативно‐
правовой базы
энергосбережения"
12. Разработка проекта нормативного
правового акта о введении
обязанности и определении порядка
энергетического планирования
города
До 31 декабря 2009
г.
ДепТЭХ города
Москвы
Средства,
предусмотренные на
финансирование
мероприятий
подпрограммы
"Развитие
нормативно‐
правовой базы
энергосбережения" 13. Разработка проекта нормативного
правового акта, устанавливающего
обязанность (включая порядок
выполнения) корректировки
реализуемых программ
энергосбережения в зависимости от
изменения фактических показателей
энергопотребления (установленных
в топливно‐энергетическом балансе
города) от планируемых
показателей (установленных в
энергетическом плане)
До 31 декабря 2009
г.
ДепТЭХ города
Москвы
Средства,
предусмотренные на
финансирование
мероприятий
подпрограммы
"Развитие
нормативно‐
правовой базы
энергосбережения"
14. Информационно‐аналитическое
обследование системы управления
<5>
2010 г. ДепТЭХ города
Москвы
10000
(п. 14 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 N 797‐ПП)
15. Разработка
топливно‐энергетического баланса
города Москвы
2009 г. ДепТЭХ города
Москвы
20000
16. Корректировка
топливно‐энергетического баланса
города Москвы
С 2010 года ДепТЭХ города
Москвы
18000 ежегодно --------------------------------
<4> Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных конкурсов и
уточняются ежегодно.
<5> Работа проводится после утверждения схемы теплоснабжения г. Москвы.
Приложение 6
к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМОВ ЭКОНОМИИ
ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Объем внедрения мероприятий
по годам
N
п/п
Объекты
Всего 2009 2010 2011
Примечание
Департамент здравоохранения города Москвы
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Больницы 75 9 41 25
14,03 1,68 7,67 4,68
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Больницы 75 10 40 25
53,91 7,19 28,75 17,97
Департамент образования города Москвы
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Колледжи 21 5 9 7
0,91 0,19 0,42 0,30
Учреждения среднего 27 5 13 9
профессионального
образования
1,82 0,38 0,83 0,61
Итого 2,73 0,57 1,25 0,91
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Колледжи 21 5 9 7
4,41 1,05 1,89 1,47
Учреждения среднего 27 5 13 9
профессионального
образования
12,6 2,49 5,91 4,20
Итого 11,34 3,54 7,80 5,67
Департамент культуры города Москвы
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Библиотеки 9 2 4 3
0,61 0,03 0,55 0,03
Музеи 6 1 3 2
0,35 0,06 0,17 0,12 Театры 21 3 11 7
1,7 0,24 0,89 0,57
Учебные заведения 3 1 1 1
0,36 0,12 0,12 0,12
Итого 3,02 0,45 1,73 0,84
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Библиотеки 9 2 4 3
0,68 0,20 0,25 0,23
Музеи 6 1 3 2
1,98 0,33 0,99 0,66
Театры 21 3 11 7
9,7 1,39 5,08 3,23
Учебные заведения 3 1 1 1
1,98 0,66 0,66 0,66
Итого 14,34 2,57 6,99 4,78
Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Стадионы 12 2 6 4
3,26 0,54 1,63 1,09
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Стадионы 12 2 6 4
8,56 1,43 4,28 2,85
Департамент социальной защиты населения города Москвы
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Объекты 9 1 5 3
1,47 0,16 0,82 0,49
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Объекты 9 1 5 3
5,67 0,63 3,15 1,89
Итого 24,5 3,40 13,10 8,00
Итого 99,48 15,36 50,96 33,16
Таблица 2
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ
ЗАДАНИЙ ПО ЭКОНОМИИ ТЭР НА 2009 ГОД ПО РАЗДЕЛУ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ"
Организация Задание на экономию Реализация
млн. кВтч тыс. Гкал млн. кВтч тыс. Гкал
Энергосбережение на транспорте 65,00 19,20 10,7 67,71
ОАО "Московская железная дорога"
‐ филиал ОАО "РЖД"
12,94 3,82 6,6 1,85
ГУП "Мосгортранс" 17,36 5,13 2,54 2,861
ГУП "Московский метрополитен" 34,70 10,23 1,558 63
В рамках раздела приведены программы ГУП "Мосгортранс", ГУП "Московский
метрополитен", Московского отделения железной дороги (таблицы 3, 4 и 5).
Таблица 3ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ"
(ГУП "МОСГОРТРАНС")
Общие затраты, млн. руб.
Реализация потенциала
энергосбережения, тыс. кВтч,
т т.у. (природ. газ, уголь)
в год, Гкал, вода ‐ куб. м
В том числе по годам
N
п/п
Энергосберегающие
мероприятия
Всего
2009‐
2011 гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г.
Источник
финансирования
Заказчик
1 2 3 4 5 6 7 8
ГУП "Мосгортранс" 61,319 14,636 19,819 26,864
17,114 4,084 5,532 7,498
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (кВтч)
1 Устройство блокировки вентиляторов 0,13 0,031 0,042 0,057
воздушно‐тепловых завес с механизмом
открывания ворот
0,037 0,009 0,012 0,016
Внебюджетные
средства
ГУП
"Мосгортранс"
2 Замена устаревших электрических 0,628 0,15 0,203 0,275
сетей, электрооборудования систем
освещения, внедрение экономичных
источников света
0,189 0,045 0,061 0,083
Внебюджетные
средства
ГУП
"Мосгортранс"
3 Внедрение изоляторов новой 37,09 8,85 11,99 16,25
конструкции 10,27 2,45 3,32 4,5
Внебюджетные
средства
ГУП
"Мосгортранс"
4 Автоматизация уличного освещения, 0,397 0,095 0,128 0,174
установка отключающих устройств (на
основе фотореле, реле времени)
0,13 0,031 0,042 0,057
Внебюджетные
средства
ГУП
"Мосгортранс"
5 Внедрение компенсирующих устройств, 0,067 0,016 0,022 0,029 Внебюджетные ГУП установка автоматических
компенсаторов реактивной мощности в
электросетях и
фильтрокомпенсирующих устройствах.
Компенсация реактивной мощности
0,02 0,005 0,006 0,009 средства "Мосгортранс"
ТЕПЛОЭНЕРГИЯ (Гкал)
6 Замена и реконструкция устаревшего 2,09 0,5 0,67 0,92
теплооборудования, котлов,
теплообменников, теплокоммуникаций,
запорной арматуры
0,607 0,145 0,196 0,266
Внебюджетные
средства
ГУП
"Мосгортранс"
7 Модернизация и внедрение 1,072 0,256 0,346 0,47
оптимальных режимов работы систем
отопления, вентиляции на основе
использования автоматизированных
тепловых пунктов (блочного
исполнения) и термостатических
регуляторов
0,297 0,071 0,096 0,13
Внебюджетные
средства
ГУП
"Мосгортранс"
8 Установка теплосчетчиков нового 1,54 0,37 0,5 0,67
поколения и внедрение
автоматизированного учета тепловой
энергии
0,439 0,105 0,142 0,192
Внебюджетные
средства
ГУП
"Мосгортранс"
КОТЕЛЬНО‐ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО (каменный уголь, природный газ ‐ тыс. т у.т.)
9 Реконструкция и капитальный ремонт 2,296 0,548 0,742 1,006
автоматики на котельных установках
(автоматики безопасности,
автоматики регулирования)
0,662 0,158 0,214 0,29
Внебюджетные
средства
ГУП
"Мосгортранс"
10 Реконструкция и монтаж системы 16,009 3,82 5,176 7,013
оборотного водоснабжения,
капитальный ремонт очистных
сооружений, систем производственных
и ливнесточных вод
4,463 1,065 1,443 1,955
Внебюджетные
средства
ГУП
"Мосгортранс"
Таблица 4ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГУП "МОСКОВСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН" В ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009‐2011 ГГ."
┌────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────────┐
│N │Наименование мероприятия с │Ожидаемая экономия, т у.т. в │Источник │Объем │
│п/п │краткой характеристикой │год (тыс. кВтч, тыс. Гкал) │финанси- │финансирования,│
│ │ ├─────────┬─────────────────────┤рования │тыс. рублей │
│ │ │Всего │В том числе по годам │ │ │
│ │ │2009-2011├──────┬──────┬───────┤ │ │
│ │ │гг. │2009 │2010 │2011 │ │ │
├────┼───────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┴───────────┴───────────────┤
│ │Электроэнергия (тыс. кВтч) │
├────┼───────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬───────┬───────────┬───────────────┤
│1. │Внедрение АСКУЭ на объектах │ │ 2 │ │ │Собственные│ 80000,00 │
│ │метрополитена │ │ --- │ │ │средства │ │
│ │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────────┤
│2. │Внедрение энергосберегающих │ │ 1700 │ 1700 │ 1700 │Собственные│ 4896,00 │
│ │источников света и │ │----- │----- │ ----- │средства │ │
│ │пускорегулирующей аппаратуры │ │992,8 │992,8 │ 992,8 │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────────┤
│3. │Установка шкафов управления │ │ 10 │ 10 │ 10 │Собственные│ 15600,00 │
│ │плавного пуска вентиляторов │ │----- │----- │ ----- │средства │ │
│ │тоннельной вентиляции с режимом│ │134,0 │134,0 │ 134,0 │ │ │
│ │экономии электрической энергии │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────────┤
│4. │Внедрение автоматизированной │ │ 10 │ 10 │ 10 │Собственные│ 23400,00 │
│ │системы управления (АСУ) на │ │----- │----- │ ----- │средства │ │
│ │агрегатах тоннельной вентиляции│ │432,0 │432,0 │ 432,0 │ │ │
│ │с установкой шкафов с │ │ │ │ │ │ │
│ │преобразователем частоты │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┴───────────┴───────────────┤
│ │Теплоэнергия (тыс. Гкал) │
├────┼───────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬───────┬───────────┬───────────────┤
│5. │Реконструкция тепловых пунктов │ │ 13 │ 13 │ 13 │Собственные│ 234000,00 │
│ │с оборудованием их узлами учета│ │ ---- │ ---- │ ---- │средства │ │
│ │тепловой энергии и средствами │ │ 13,0 │ 13,0 │ 13,0 │ │ │
│ │автоматического регулирования │ │ │ │ │ │ │
│ │параметров теплоносителя │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────────┤
│6. │Наладка систем теплоснабжения │ │ 74 │ 87 │ 100 │Собственные│ 58500,00 │
│ │ │ │ ---- │ ---- │ ---- │средства │ │
│ │ │ │ 50,0 │ 60,0 │ 70,0 │ │ │
└────┴───────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┴───────────┴───────────────┘
Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОАО "МОСКОВСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" В ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009‐2011 ГГ."
Ожидаемая экономия, г. ух* в год
(кВтч)
N
п/п
Наименование мероприятия с
краткой характеристикой
Ед.
измер.
2008 2009 2010 2011
Источник финансирования Объем
финанси‐
рования,
тыс. руб.
1. Автоматизированная система учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ)
1.1. Система учета электроэнергии
на вводах тяговых подстанций
ТП Разработка и создание
системы мониторинга и
контроля электросетевого
оборудования на базе АСКУЭ
(проект)
Инвестиционная
программа "Внедрение
автоматизированной
системы коммерческого
учета электроэнергии"
1.2. АСКУЭ железнодорожных узлов система
1.3. АСКУЭ ОАО "РЖД" оптового
рынка
1.4. Автоматизированный расчетный
комплекс линейного отдела
энергосбыта
компл.
1.5. Счетчики для железнодорожных
узлов
шт. 1.6. Автоматизированная система
коммерческого учета
электроэнергии розничных
рынков электроэнергии (АСКУЭ
РРЭ)
Инвестиционная
программа
"Автоматизированная
система коммерческого
учета электроэнергии
розничных рынков
электроэнергии"
В том числе:
Интегрированная система
управления
энергопотреблением РРЭ
Центра ОАО "РЖД" (ИАСУЭ РРЭ
РЖД)
2162238 2162238 2162237,6 12400
Интегрированная система
управления
энергопотреблением РРЭ
Центра ОАО "РЖД" уровня
железной дороги (ИАСУЭ РРЭ
ЖДУ)
2161802 2161802 2161801,6 12398
Информационно‐измерительные
системы коммерческого учета
электроэнергии розничных
рынков электроэнергии ОАО
"РЖД" (АИИСКУЭ РРЭ ОАО
"РЖИ")
3792111 3792111 3792111,3 Инвестиционная
программа
"Автоматизированная
система коммерческого
учета электроэнергии
розничных рынков
электроэнергии"
21747
1.7. Автоматизированная система
коммерческого учета
электроэнергии на вводах
подстанций
Инвестиционная
программа
"Автоматизированная
система коммерческого
учета электроэнергии на
вводах тяговых
подстанций"
В том числе: Система учета электроэнергии
на вводах подстанций
ТП 4403292 4403292 4403292,2 25252
2. Организационно‐технические мероприятия по созданию системы управления ТЭР
2.1. Энергетическая паспортизация
филиалов ОАО "РЖД" железных
дорог
ед. 2100 2100 2100 Организационно‐
технические мероприятия
10
2.2. Организация дорожных
топливно‐энергетических
центров
ед. 45900 46800 47750 Организационно‐
технические мероприятия
228
3. Снижение удельного расхода топливно‐энергетических ресурсов на тягу поездов в области хозяйства
электроснабжения
3.1. Двенадцатипульсовая схема
выпрямления
ед. 1618929 Отраслевая программа
ресурсосбережения
7868
3.2. Система диагностики тяговой
подстанции постоянного тока
ед. 0 122760 0 597
4. Снижение расхода топливно‐энергетических ресурсов в стационарной электроэнергетике железных дорог
4.1. Указатели маршрутные
световые на светоизлучающих
диодах
ед. 5900 5900 11800 Отраслевая программа
ресурсосбережения
115
4.2. Указатель положения на
светоизлучающих диодах
ед. 1790 1790 3580 35
4.3. Высокомачтовая осветительная
установка с применением
экономичных светильников
ВОУ‐30
ед. 0 0 274077 1332
4.4. Индукционные нагревательные
приборы для отопления
помещений
ед. 0 16900 0 82
Показатели программных мероприятий раздела "Энергосбережение в ЖКХ" приведены в таблице 6.
Таблица 6СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ЗАДАНИЙ
ПО ЭКОНОМИИ ТЭР НА 2009 ГОД ПО РАЗДЕЛУ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖКХ"
Организация Задание на экономию Реализация
млн.
кВтч
тыс. Гкал млн. кВтч тыс. Гкал
Энергосбережение в ЖКХ 88,00 29,19 29,513 12,098
МГУП "Мосводоканал" 20 8,7
ГУП "АХП" 0,0039
МГУП "Мослифт" 4
ОАО "МосОтис" 2,047
ГУП "Гормост" 0,34 0,083
ГУП ЭВАЖД
88,00 29,19
3,122 3,315
В данном разделе приведены программы энергосбережения МГУП "Мосводоканал", ГУП "АХП", МГУП "Мослифт", ОАО "МосОтис", ГУП "Гормост"
(таблицы 7 ‐ не приводится, 8‐11).
Таблица 8
ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГУП "АХП",
ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009‐2011 ГГ."
N Ожидаемая экономия, кВт
п/п
Наименование
мероприятия с краткой
характеристикой
Единица
измерения 2009‐2011 2009 2010 2011
Источник
финансирования
Объем
финансирования,
тыс. руб.
1 Замена ламп накаливания
на светодиодные линейки
кВт 34,46 1,66 2,1 30,7 Бюджет города
Москвы
Таблица 9
ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ МГУП "МОСЛИФТ"
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009‐2011 ГГ.".
Объем внедрения по годам.
Ожидаемая экономия (в кВтч
в год)
В том числе
N
п/п
Наименование
мероприятия с
краткой
характеристикой
Единица
измерения
Всего
2009‐
2011
гг.
2009 2010 2011
Источник
финанси‐
рования
Объем финансирования
(тыс. руб.)
1 Внедрение частотно‐
регулируемых
электроприводов при
модернизации лифтов
лифт 2000
12 млн.
кВтч
500
4 млн.
кВтч
500
4 млн.
кВтч
1000
4 млн.
кВтч
Средства
городского
бюджета
С 2008 г. по 2010 г.
по 70000 тыс. руб.
ежегодно, с 2010 г.
по 2013 г. по 150000
тыс. руб. ежегодно
Таблица 10
ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГУП "ГОРМОСТ",
ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009‐2013 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ
ДО 2020 ГОДА"
┌────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│N │Наименование мероприятия │Единица │Объем внедрения по годам │Источник │Объем │
│п/п │ │измерения ├────────────────────────────────────────┤финансирования │финансирования,│
│ │ │ │Ожидаемая экономия, т у.т. в год │ │тыс. руб. │
│ │ │ ├─────────┬──────────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Всего │В том числе │ │ │
│ │ │ │2009-2011├──────────┬─────────┬─────────┤ │ │
│ │ │ │гг. │2009 │2010 │2011 │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┤
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 11 │ 12 │
├────┼───────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┤
│ │Электроэнергия │
├────┼───────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┤
│1 │Применение электроприводов с │шт. │ - │ 23 │ - │ - │Городской заказ│Определяется ││ │частотными регуляторами │ │ │ ---- │ │ │ │проектом │
│ │(преобразователями частоты) │ │ │ 7,07 │ │ │ │ │
│ │для вентиляторов и насосов │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┤
│2 │Замена светильников с лампами │шт. │ - │ 1670 │ 1670 │ 1670 │Городской заказ│ 1362,00 │
│ │накаливания на светильники с │ │ │ ---- │ ---- │ ---- │ │ │
│ │люминесцентными и │ │ │ 84,7 │ 84,7 │ 84,7 │ │ │
│ │газоразрядными лампами │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┤
│3 │Капитальный ремонт систем │шт. │ │ 6 │ 6 │ 6 │Городской заказ│Определяется │
│ │автоматического управления │ │ │ --- │ --- │ --- │ │проектом │
│ │системой обогрева сходов │ │ │ 0,9 │ 0,9 │ 0,9 │ │ │
│ │подземных пешеходных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │переходов с контролем │ │ │ │ │ │ │ │
│ │температуры поверхности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │воздуха и наличия осадков │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┤
│4 │Установка автоматизированных │шт. │ - │ 1 │ 1 │ 1 │Городской заказ│Определяется │
│ │систем │ │ │ ----- │ ----- │ ----- │ │проектом │
│ │оперативно-диспетчерского │ │ │ 135,3 │ 135,3 │ 135,3 │ │ │
│ │управления учета и потребления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергии (АСКУЭ) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Восстановление узлов учета и │шт. │ - │ 50 │ 50 │ 50 │Городской заказ│Определяется │
│ │потребления эл. энергии │ │ │ --- │ --- │ --- │ │проектом │
│ │ │ │ │ 6,5 │ 6,5 │ 6,5 │ │ │
├────┼───────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┤
│ │Тепло │
├────┼───────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┤
│1 │Установка и наладка │шт. │ - │ 2 │ 1 │ 1 │Городской заказ│Определяется │
│ │автоматики регулирования │ │ │ ---- │ ---- │ ---- │ │проектом │
│ │температуры и расхода │ │ │ 22,5 │ 10,0 │ 12,5 │ │ │
│ │теплофикационной воды в ИТП │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┤
│2 │Установка приборов учета │шт. │ - │ 1 │ 1 │ 2 │Городской заказ│Определяется │
│ │тепловой энергии │ │ │ ---- │ ---- │ ---- │ │проектом │
│ │ │ │ │ 18,3 │ 16,2 │ 22,1 │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┤
│3 │Установка пластинчатых │ИТП │ - │ 2 │ 1 │ 1 │Городской заказ│Определяется │
│ │теплообменников отопления и │ │ │ --- │ --- │ --- │ │проектом │
│ │ГВС вместо трубчатых │ │ │ 7,0 │ 3,0 │ 4,0 │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┤
│4 │Восстановительный ремонт │пог. м │ - │ 365 │ 380 │ 486 │Городской заказ│ 469,01 │
│ │тепловых сетей, систем │ │ │ ---- │ ---- │ ---- │ │ │
│ │отопления, устранение │ │ │ 13,8 │ 15,8 │ 18,0 │ │ │└────┴───────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┘
Таблица 11
ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОАО МОСОТИС,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009‐2011 ГГ."
┌────┬─────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐
│N │Наименование │Единица │Объем внедрения (шт.) │Источник │Объем │
│п/п │мероприятия с краткой│измерения├──────────────────────────────────┤финансирования│финансирования,│
│ │характеристикой │ │Ожидаемая экономия по годам, кВтч │ │тыс. руб. │
│ │ │ │в год │ │ │
│ │ │ ├─────────┬────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Всего │В том числе │ │ │
│ │ │ │2009-2011├───────┬────────┬───────┤ │ │
│ │ │ │гг. │2009 │2010 │2011 │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│1 │Применение на лифтах │шт. │ 912 │ 301 │ 301 │ 310 │ │ 364800 │
│ │частотного управления│ │-------- │-------│------- │-------│ │ │
│ │двигателем лебедки │ │18482400 │4093600│6140400 │8248400│ │ │
│ │главного привода │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┘
Энергосберегающие мероприятия в административных округах
Задания по экономии энергоресурсов по разделу "Энергосбережение в административных округах" представлены в таблице 12.
Таблица 12
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ
ЗАДАНИЙ ПО ЭКОНОМИИ ТЭР НА 2009 ГОД ПО РАЗДЕЛУ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ"
Организация Задание на экономию Реализация
млн. кВтч тыс. Гкал млн. кВтч тыс. Гкал Административные
округа, всего
120,52 601,22 154,84 892,24
В т.ч. по округам:
ЦАО 8,14 57,36 8,21 54,22
СЗАО 9,05 62,17 34,48 208,50
САО 12,92 64,57 10,08 58,05
СВАО 14,39 70,28 18,16 104,98
ВАО 12,18 48,22 7,72 48,25
ЮВАО 16,19 64,51 18,00 102,98
ЮАО 13,69 70,40 17,15 102,98
ЮЗАО 12,96 76,54 16,65 104,07
ЗАО 18,49 74,85 13,57 72,26
Зеленоград 2,50 12,33 10,82 35,95
Таблица 13
Объекты Объем внедрения мероприятий по округам
Всего ЦАО СЗАО САО СВАО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО ЗАО Зелено‐
град
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 год
Управления культуры административных округов
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Библиотеки 62 7 4 4 11 8 5 9 4 7 3
0,28 0,03 0,02 0,02 0,05 0,04 0,02 0,04 0,02 0,03 0,01
ДК, Кл <*> 40 0 4 3 5 6 4 4 6 7 1
0,10 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00
ДШИ, ДМШ <*> 11 4 2 3 1 1 ‐
0,15 0,06 0,00 0,00 0,03 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00
Итого 0,53 0,09 0,03 0,03 0,09 0,05 0,07 0,07 0,03 0,06 0,02
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Библиотеки 62 7 4 4 11 8 5 9 4 7 3
1,63 0,18 0,11 0,11 0,29 0,21 0,13 0,24 0,11 0,18 0,08ДК, Кл 40 0 4 3 5 6 4 4 6 7 1
0,39 0,00 0,04 0,03 0,05 0,06 0,04 0,04 0,06 0,07 0,01
ДШИ, ДМШ 11 4 ‐ ‐ 2 ‐ 3 1 ‐ 1 ‐
1,05 0,38 0,00 0,00 0,19 0,00 0,29 0,10 0,00 0,10 0,00
Итого 3,08 0,57 0,14 0,13 0,53 0,27 0,46 0,37 0,16 0,35 0,09
Управления здравоохранения административных округов
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Поликлиники 55 4 4 6 7 7 6 8 6 6 1
6,37 0,46 0,46 0,69 0,81 0,81 0,69 0,93 0,69 0,69 0,12
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Поликлиники 55 4 4 6 7 7 6 8 6 6 1
13,96 1,02 1,02 1,52 1,78 1,78 1,52 2,03 1,52 1,52 0,25
Управления образования административных округов
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
ПУ, ПТУ <*> 21 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1
1,3 0,06 0,12 0,12 0,19 0,19 0,12 0,19 0,12 0,12 0,06
ДОУ <*> 67 5 5 7 8 9 7 10 8 7 1
1,77 0,13 0,13 0,18 0,21 0,24 0,18 0,26 0,21 0,18 0,03
Школы 150 10 11 16 18 20 16 23 17 15 4
6,24 0,42 0,46 0,67 0,75 0,83 0,67 0,96 0,71 0,62 0,17
Итого 9,32 0,61 1,2 0,97 1,15 1,26 0,97 1,41 1,04 0,93 0,25
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
ПУ, ПТУ 21 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1
9,06 0,43 0,86 0,86 1,29 1,29 0,86 1,29 0,86 0,86 0,43
ДОУ 67 5 5 7 8 9 7 10 8 7 1
12,29 0,92 0,92 1,28 1,47 1,65 1,28 1,83 1,47 1,28 0,18
Школы 150 10 11 16 18 20 16 23 17 15 4
43,36 2,89 3,18 4,63 5,20 5,78 4,63 6,65 4,91 4,34 1,16
Итого 64,73 4,24 4,96 6,77 7,96 8,73 6,77 9,78 7,24 6,48 1,77
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Жилые дома 1867 101 384 127 242 267 187 153 207 60 138
93,35 5,04 19,19 6,37 12,09 13,37 9,37 7,65 10,35 3,01 6,91Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Жилые дома 2824 108 611 179 348 411 283 277 321 182 103
705,90 27,00 152,84 44,84 86,94 102,64 70,67 69,34 80,31 45,45 25,87
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Торговые 90 4 28 4 8 5 11 7 10 6 7
предприятия 45,26 2,01 14,08 2,01 4,02 2,51 5,53 3,52 5,03 3,02 3,52
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Торговые 100 4 28 4 8 5 11 7 10 6 7
предприятия 116,18 4,65 32,53 4,65 9,29 5,81 12,78 8,13 11,62 6,97 8,13
Итого
экономия
электрической
энергии, млн.
кВтч
154,83 8,21 34,48 10,08 18,16 18,00 16,65 13,57 17,15 7,72 10,82
Итого
экономия
тепловой
энергии, тыс.
Гкал
892,23 54,22 208,50 58,05 104,98 102,98 104,07 72,26 102,98 48,25 35,95
2010 год
Управления культуры административных округов
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Библиотеки 62 7 4 4 11 8 5 9 4 7 3
0,28 0,03 0,02 0,02 0,05 0,04 0,02 0,04 0,02 0,03 0,01
ДК, Кл 40 0 4 3 5 6 4 4 6 7 1
0,10 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00
ДШИ, ДМШ 11 4 2 3 1 1
0,15 0,06 0,00 0,00 0,03 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00
Итого 0,53 0,09 0,03 0,03 0,09 0,05 0,07 0,07 0,03 0,06 0,02
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Библиотеки 62 7 4 4 11 8 5 9 4 7 3
1,63 0,18 0,11 0,11 0,29 0,21 0,13 0,24 0,11 0,18 0,08
ДК, Кл 40 0 4 3 5 6 4 4 6 7 10,39 0,00 0,04 0,03 0,05 0,06 0,04 0,04 0,06 0,07 0,01
ДШИ, ДМШ 11 4 2 3 1 1
1,05 0,38 0,00 0,00 0,19 0,00 0,29 0,10 0,00 0,10 0,00
Итого 3,08 0,57 0,14 0,13 0,53 0,27 0,46 0,37 0,16 0,35 0,09
Управления здравоохранения административных округов
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Поликлиники 55 4 4 6 7 7 6 8 6 6 1
6,37 0,46 0,46 0,69 0,81 0,81 0,69 0,93 0,69 0,69 0,12
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Поликлиники 55 4 4 6 7 7 6 8 6 6 1
13,96 1,02 1,02 1,52 1,78 1,78 1,52 2,03 1,52 1,52 0,25
Управления образования административных округов
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
ПУ, ПТУ 21 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1
1,3 0,06 0,12 0,12 0,19 0,19 0,12 0,19 0,12 0,12 0,06
ДОУ 67 5 5 7 8 9 7 10 8 7 1
1,77 0,13 0,13 0,18 0,21 0,24 0,18 0,26 0,21 0,18 0,03
Школы 150 10 11 16 18 20 16 23 17 15 4
6,24 0,42 0,46 0,67 0,75 0,83 0,67 0,96 0,71 0,62 0,17
Итого 9,32 0,61 0,71 0,97 1,15 1,26 0,97 1,41 1,04 0,93 0,25
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
ПУ, ПТУ 21 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1
9,06 0,43 0,86 0,86 1,29 1,29 0,86 1,29 0,86 0,86 0,43
ДОУ 67 5 5 7 8 9 7 10 8 7 1
12,29 0,92 0,92 1,28 1,47 1,65 1,28 1,83 1,47 1,28 0,18
Школы 150 10 11 16 18 20 16 23 17 15 4
43,36 2,89 3,18 4,63 5,20 5,78 4,63 6,65 4,91 4,34 1,16
Итого 64,73 4,24 4,96 6,77 7,96 8,73 6,77 9,78 7,24 6,48 1,77
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Жилые дома 2643 252 273 284 309 284 336 329 309 212 54
132,15 12,61 13,67 14,19 15,45 14,18 16,82 16,45 15,47 10,60 2,71
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал Жилые дома 2643 252 273 284 309 284 336 329 309 212 54
660,76 63,04 68,33 70,96 77,24 70,90 84,12 82,26 77,37 52,99 13,55
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Торговые 295 27 27 29 29 32 32 38 38 27 15
предприятия 148,29 13,35 13,35 14,83 14,83 16,31 16,31 19,28 19,28 13,35 7,41
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Торговые 295 27 27 29 29 32 32 38 38 27 15
предприятия 342,59 30,83 30,83 34,26 34,26 37,68 37,68 44,54 44,54 30,83 17,13
Итого
экономия
электрической
энергии, млн.
кВтч
296,66 27,12 28,22 30,72 32,32 32,61 34,88 38,13 36,52 25,64 10,51
Итого
экономия
тепловой
энергии, тыс.
Гкал
1085 100 105 114 122 119 131 139 131 92 33
2011 год
Управления культуры административных округов
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Библиотеки 62 7 4 4 11 8 5 9 4 7 3
0,28 0,03 0,02 0,02 0,05 0,04 0,02 0,04 0,02 0,03 0,01
ДК, Кл 40 0 4 3 5 6 4 4 6 7 1
0,10 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00
ДШИ, ДМШ 11 4 2 3 1 1
0,15 0,06 0,00 0,00 0,03 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00
Итого 0,53 0,09 0,03 0,03 0,09 0,05 0,07 0,07 0,03 0,06 0,02
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Библиотеки 62 7 4 4 11 8 5 9 4 7 3
1,63 0,18 0,11 0,11 0,29 0,21 0,13 0,24 0,11 0,18 0,08
ДК, Кл 40 0 4 3 5 6 4 4 6 7 1
0,39 0,00 0,04 0,03 0,05 0,06 0,04 0,04 0,06 0,07 0,01ДШИ, ДМШ 11 4 2 3 1 1
1,05 0,38 0,00 0,00 0,19 0,00 0,29 0,10 0,00 0,10 0,00
Итого 3,08 0,57 0,14 0,13 0,53 0,27 0,46 0,37 0,16 0,35 0,09
Управления здравоохранения административных округов
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Поликлиники 55 4 4 6 7 7 6 8 6 6 1
6,37 0,46 0,46 0,69 0,81 0,81 0,69 0,93 0,69 0,69 0,12
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Поликлиники 55 4 4 6 7 7 6 8 6 6 1
13,96 1,02 1,02 1,52 1,78 1,78 1,52 2,03 1,52 1,52 0,25
Управления образования административных округов
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
ПУ, ПТУ 21 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1
1,3 0,06 0,12 0,12 0,19 0,19 0,12 0,19 0,12 0,12 0,06
ДОУ 67 5 5 7 8 9 7 10 8 7 1
1,77 0,13 0,13 0,18 0,21 0,24 0,18 0,26 0,21 0,18 0,03
Школы 150 10 11 16 18 20 16 23 17 15 4
6,24 0,42 0,46 0,67 0,75 0,83 0,67 0,96 0,71 0,62 0,17
Итого 9,32 0,61 0,71 0,97 1,15 1,26 0,97 1,41 1,04 0,93 0,25
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
ПУ, ПТУ 21 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1
9,06 0,43 0,86 0,86 1,29 1,29 0,86 1,29 0,86 0,86 0,43
ДОУ 67 5 5 7 8 9 7 10 8 7 1
12,29 0,92 0,92 1,28 1,47 1,65 1,28 1,83 1,47 1,28 0,18
Школы 150 10 11 16 18 20 16 23 17 15 4
43,36 2,89 3,18 4,63 5,20 5,78 4,63 6,65 4,91 4,34 1,16
Итого 64,73 4,24 4,96 6,77 7,96 8,73 6,77 9,78 7,24 6,48 1,77
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Жилые дома 2493 238 258 268 291 267 317 310 292 200 51
124,63 11,89 12,89 13,38 14,57 13,37 15,87 15,52 14,59 10,00 2,56
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Жилые дома 2493 238 258 268 291 267 317 310 292 200 51623,13 59,45 64,44 66,92 72,84 66,86 79,33 77,58 72,97 49,98 12,78
Количество объектов/экономия электроэнергии, млн. кВтч
Торговые 295 27 27 29 29 32 32 38 38 27 15
предприятия 148,29 13,35 13,35 14,83 14,83 16,31 16,31 19,28 19,28 13,35 7,41
Количество объектов/экономия тепловой энергии, тыс. Гкал
Торговые 295 27 27 29 29 32 32 38 38 27 15
предприятия 342,59 30,83 30,83 34,26 34,26 37,68 37,68 44,54 44,54 30,83 17,13
Итого
экономия
электрической
энергии, млн.
кВтч
289 26 27 30 31 32 34 37 36 25 10
Итого
экономия
тепловой
энергии, тыс.
Гкал
1047 96 101 110 117 115 126 134 126 89 32
Итого
экономия
электрической
энергии, млн.
кВтч
772,33 67,31 70,40 80,21 85,18 88,18 88,99 102,67 94,10 69,01 26,26
Итого
экономия
тепловой
энергии, тыс.
Гкал
2931,74 269,44 285,41 307,88 331,31 322,74 354,40 375,40 351,71 248,38 85,07--------------------------------
<*> ПУ ‐ профессиональное училище, ПТУ ‐ профессионально‐техническое училище, ДОУ‐
дошкольное образовательное учреждение, ДК ‐ дома культуры, Кл ‐ клубы, ДШИ ‐ детские школы
искусств, ДМШ ‐ детские музыкальные школы.
Основные мероприятия, обеспечивающие технические решения
по модернизации существующего энергетического комплекса
города Москвы
(подпрограмма "Энергосбережение при производстве
и распределении энергоресурсов")
Основной целью подпрограммы является сокращение потребления первичного топлива,
электрической и тепловой энергии при производстве, транспорте и распределении энергии при
обеспечении надежного, качественного энергоснабжения потребителей города и минимального
негативного воздействия на окружающую среду. В условиях ограничений поставок природного
газа и роста его цены в перспективе, а также усугубляющейся в связи с увеличением количества
автомобильного транспорта в городе экологической ситуации в городе повышение эффективности
существующих энергосистем в целом должно обеспечиваться посредством выполнения
комплекса программных энергосберегающих мероприятий, направленных на модернизацию
существующего энергетического комплекса г. Москвы.
Основные технические мероприятия:
‐ ввод в эксплуатацию новых энергоисточников на базе высокоэффективных парогазовых
технологий (электрический КПД не менее 51% при условии полной загрузки по тепловой
мощности);
‐ оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения тепловых нагрузок на
основании ежегодной корректировки схем энергоснабжения (годовой потенциал
энергосбережения, реализуемый за счет перераспределения тепловых нагрузок между РТС ОАО
"МОЭК" и ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в летний и переходный периоды, оценивается величиной 590
тыс. т у.т.);
‐ снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве
электрической и тепловой энергии (экономия топлива за рассматриваемый период 2009‐2013 гг.
составит величину порядка 2075,6 т у.т.);
‐ использование незагруженных промышленных отборов турбин ПТ и Р для выработки
низкопотенциальной тепловой энергии;
‐ снижение потерь при передаче и распределении тепловой и электрической энергии
(суммарная экономия за период 2009‐2013 гг. составит: теплоэнергии ‐ 4319,0 тыс. Гкал,
электроэнергии ‐ 2154,0 млн. кВтч);
‐ закрытие неэффективных, морально устаревших и физически изношенных ведомственных
источников тепла;
‐ разработка схем оптимизации загрузки энергоисточников, находящихся в собственности
промышленных предприятий;
‐ разработка проектов обеспечения максимальной энергоэффективности реорганизуемых
промышленных зон, осуществляемого в рамках намечаемого перепрофилирования.
Перспективные проекты основываются на комплексном подходе и применении современных
технологий энергосбережения каждой из промзон, учитывающих перспективное развитие как
всего города, так и локальные, выделенные территориальные планы (в зависимости от планов
развития промзоны). При применении современных проектов при возведении на территориях
промзон многоэтажных общественных и жилых зданий оценочные резервы экономии тепла
составляют величину порядка 20‐27% от существующих показателей теплопотребления;
‐ использование детандер‐генераторов на избыточном давлении газа для выработки
электрической энергии, холода;‐ внедрение повышенного температурного графика на ТЭЦ города Москвы в летний период
для обеспечения работы абсорбционных машин в системах хладоснабжения с целью полезного
использования теплоты;
‐ глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем
автоматизации;
‐ реконструкция водоподготовительных установок теплоисточников, модернизация
теплообменных аппаратов;
‐ реконструкция центральных тепловых пунктов, теплообменников. Например, современные
пластинчатые теплообменники имеют эффективность теплообмена выше в 3‐5 раз, чем
традиционные;
‐ установка частотных преобразователей на ЦТП и насосных станциях. В международной и
российской практике энергосбережения использование ЧРП является одним из самых
эффективных и быстро окупаемых проектов. Поэтому все вновь вводимые и реконструируемые
ЦТП ОАО "МОЭК" в обязательном порядке оснащаются подобным оборудованием.
Экономический эффект от применения ЧРП складывается из экономии электроэнергии, воды и
тепловой энергии на подогрев холодной воды;
‐ перевод ЦТП на ИТП с установкой счетчиков тепла, при этом затраты могут снизиться
ориентировочно на величину порядка 16% по отоплению и 67% по ГВС;
‐ внедрение современных видов изоляций трубопроводов (ППУ‐, ППМ‐изоляции), например,
типа "Экофлекс". Тепловые потери такого трубопровода (например, для "Экофлекс‐Кватро" ‐ 13,21
Вт/м против обычной стальной трубы с теплоизоляцией ‐ 120 Вт/м) практически в 10 раз ниже, а
надежность безаварийной работы в десятки раз выше.
Энергосберегающие мероприятия
при производстве энергоресурсов
Энергосберегающие решения при производстве энергоресурсов направлены на сокращение
потребления первичного топлива при комбинированной выработке энергии за счет следующих
мероприятий:
‐ строительство новых парогазовых блоков;
‐ строительство газотурбинной надстройки на существующих паротурбинных
теплофикационных блоках;
‐ уменьшение доли конденсационной выработки электроэнергии;
‐ замена низкоэффективного оборудования;
‐ реконструкция существующих РТС в ГТУ‐ТЭЦ или ПГУ‐ТЭЦ с установкой энергетических
турбин;
‐ перевод летней присоединенной тепловой нагрузки с РТС на ТЭЦ;
‐ снижение затрат на собственные нужды.
Снижение затрат на собственные нужды приводит не только к сокращению использования
первичного топлива, но и к уменьшению потребления тепловой и электрической энергии за счет
следующих основных мероприятий:
‐ доработка АСУ ТП для проведения анализа эффективности топливоиспользования;
‐ перевод автоматики режимов горения котлов на работу с газоанализаторами;
‐ дооснащение теплотехнического оборудования станции приборами учета и организация
составления балансов энергоресурсов;
‐ автоматизация режимов горения;
‐ повышение давления в барабанах паровых котлов;
‐ организация подогрева исходной воды перед ВПУ;
‐ организация подогрева химочищенной воды перед деаэратором питательной воды;
‐ установка летнего сетевого насоса;
‐ перевод паровых котлов в водогрейный режим;
‐ оптимизация распределения нагрузки между котлоагрегатами;
‐ замена существующих (старых) насосов на насосы с энергоэффективными
электродвигателями;‐ замена морально устаревших ламп на современные энергоэффективные;
‐ оптимизация загрузки трансформаторов;
‐ установка ЧРП на электроприводы насосного и тягодутьевого оборудования;
‐ установка (подключение) компенсаторов реактивной мощности;
‐ внедрение автоматизированной информационно‐измерительной системы контроля и
учета электрической энергии АСКУЭ.
Таблица 14
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОАО "МОСЭНЕРГО"
Результаты 2009 2010 2011 Итого
2009‐2011
1. Энергетические результаты:
объем экономии, тыс. т у.т.
53,14 349,47 402,61
В том числе:
1.1. Электроэнергии,
млн. кВтч
42,73 14,49 57,22
1.2. Топлива, тыс. т у.т. 42,63 345,94 388,57
2. Вводы мощностей 0
В том числе:
2.1. Электрических, МВт 1030 890 1560,0
<*>
3480
<*>
2.2. Тепловых, Гкал/ч 450 200 1180,0
<*>
1830
<*>
3. Удельный расход топлива на
отпуск 1 кг у.т./кВтч
245,9 243,8 240,4
<**>
4. Удельный расход топлива на
отпуск 1 кг у.т./Гкал
165,05 165,0 164
<**>
--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление
Правительства Москвы от 22.11.2005 "О мерах по обеспечению электроснабжением объектов
программы жилищного строительства в городе Москве на 2006‐2007 гг. и задачах на 2008‐2010 гг."
имеет номер 923‐ПП, а не 923.
<*> По постановлениям Правительства Москвы N 923 и N 1050‐ПП и планам ОАО
"Мосэнерго".
<**> По показателям Городской целевой программы "Энергосбережение в городе Москве
на 2009‐2011 гг.".
Сводные показатели программных мероприятий организаций топливно‐энергетического
комплекса города Москвы приведены в таблице 15.
Таблица 15
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТЭК МОСКВЫ НА 2009 ГОД
Организация Экономия
электрической
энергии,
млн. кВтч
тепловой
энергии,
тыс. Гкал
воды,
тыс. куб. м
топлива,
тыс. т у.т.ОАО "Мосэнерго" 42,73 0 0 438,13
ОАО "МОЭК" 4,2 115,8 120,7 62,76
ОАО "МТК" 0 10,8 36,3 0
ОАО "МОЭСК" 40 0 0 0
ОАО "МГЭСК" 5,4 0 0 0
ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОАО "МОСЭНЕРГО" НА 2007 Г.
И НА ПЕРИОД ДО 2020 Г.
Паспорт Программы
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование Программы│"Программа энергосбережения ОАО "МОСЭНЕРГО" │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для │Письмо РАО "ЕЭС России" от 09.02.2000 │
│разработки Программы │N 02-2-2/173. │
│ │Приказ ОАО "Мосэнерго" от 29.12.2000 N 888 │
│ │"О программе энергосбережения ОАО "Мосэнерго" │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик Программы │ОАО "Мосэнерго" │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Основные разработчики │ПТО ОАО "Мосэнерго", ГОУВП "МЭИ (ТУ)" │
│Программы │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │1. Обеспечение эффективного использования │
│Программы │энергетических ресурсов в производстве и │
│ │реализации. │
│ │2. Снижение издержек и повышение │
│ │конкурентоспособности общества на оптовом и │
│ │розничном рынках энергии. │
│ │3. Определение организационного механизма │
│ │управления энергосбережением. │
│ │4. Создание механизма стимулирования │
│ │энергосбережения в производстве энергоресурсов │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │2007, 2008, 2009-2010, 2011-2020 гг. │
│реализации Программы │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Затраты на Программу в│В целом: │
│целом и по этапам │2007-2020 гг. - 78586,55 млн. руб. (прогноз); │
│ │2007 г. - 1896,55 млн. руб. (план); │
│ │2008 г. - 883,52 млн. руб. (прогноз); │
│ │2009-2010 гг. - 26654,38 млн. руб. (прогноз); │
│ │2011-2020 гг. - 49152,1 млн. руб. │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Источники │Собственные средства ОАО "Мосэнерго", фонд │
│финансирования │капитального строительства и ремонта, │
│Программы │амортизационные отчисления, часть прибыли. Заемные│
│ │средства. Доходы от реализации Программы │
│ │энергосбережения │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │1. Программа технологических мер в производстве │
│Программы │электрической и тепловой энергии. │
│ │2. Программа оснащения приборами и │
│ │автоматизированными системами учета топлива, │
│ │электро- и теплоэнергии │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │Экономия электроэнергии, тепла и топлива │
│энергетические и │составит соответственно: │
│другие нефинансовые │2007-2020 - 209,3 млн. кВтч; 0,45 тыс. Гкал; ││результаты выполнения │1958,2 тыс. т у.т.; │
│Программы на конечный │2007 г. - 49,41 млн. кВтч; 0,0 тыс. Гкал; 40,98 │
│срок и на первый этап │тыс. т у.т. │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │Доход от реализации и эффективность Программы │
│экономические │составят соответственно: │
│результаты выполнения │в целом за 2007-2020 гг. - 13717,8 млн. руб., │
│Программы на конечный │0,175 руб./руб., в 2007 г. - 103,6 млн. руб., │
│срок и первый этап, │0,055 руб./руб. │
│эффект реализации │ │
│Программы │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Срок окупаемости │2007 г. - 18,3 лет; │
│энергосберегающих │2008 г. - 5,4 лет; │
│мероприятий по этапам │2009-2010 гг. - 12,5 лет; │
│реализации Программы │2007-2020 гг. - 5,7 лет │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Контроль за │Модин Б.П., начальник ПТО ГД ОАО "Мосэнерго" │
│исполнением Программы │ │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
В результате реформирования ОАО "Мосэнерго" установленная мощность всех
электростанций, входящих в состав энергокомпании, сократилась и составила в 2006 г. по
электроэнергии 10,53 млн. кВт, по тепловой энергии ‐ 34,93 тыс. Гкал/ч. В 2006 г.
электростанциями "Мосэнерго" произведено 64,378 млрд. кВтч электроэнергии и отпущено с
коллекторов 70,181 млн. Гкал тепловой энергии. Отмеченное показывает, что "Мосэнерго" по
выработке электроэнергии и уровню развития теплофикации по‐прежнему остается одной из
крупнейших энергосистем в России и в мире.
ОАО "Мосэнерго" постоянно повышает эффективность своей работы путем реализации
энергосберегающих мероприятий. Эта работа ведется по следующим основным направлениям:
‐ проведение мероприятий по энергосбережению в производстве электрической и тепловой
энергии (внедрение парогазовых технологий, установка частотно‐регулируемых электроприводов
и гидромуфт, оптимизация режимов работы оборудования и др.);
‐ оснащение участников рынка электрической и тепловой энергии современными
приборами учета энергии.
Результатом проведения энергосберегающих мероприятий в 2006 году стала экономия 50,1
млн. кВтч электрической энергии и 14,06 тыс. т у.т. топлива. Была получена суммарная экономия
топливно‐энергетических ресурсов в размере 33,1 тыс. т у.т. стоимостью 79,16 млн. рублей.
Ежегодно ОАО "Мосэнерго" принимает участие в нескольких крупных выставках по
энергосберегающей тематике, что было отмечено присуждением почетных дипломов. Благодаря
этой работе ОАО "Мосэнерго" расширяет круг своих деловых партнеров, потенциальных
инвесторов и потребителей.
Следует отметить, что работа в области энергосбережения в ОАО "Мосэнерго" активно
проводится на протяжении многих лет. Разработанная Программа энергосбережения ОАО
"Мосэнерго" на 2007 г. и на период до 2020 г. будет способствовать выявлению первоочередных
мер по повышению энергоэффективности при производстве тепловой и электрической энергии.
Программа разработана специалистами ПТО Генеральной дирекции ОАО "Мосэнерго" при
участии ГОУВПО "МЭИ (ТУ)".
Раздел 1. СТРАТЕГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Таблица 1.1ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "МОСЭНЕРГО"
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020
факт факт план прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Электропотребление
МГК (млн. кВтч)
58082 57917 58122 57877 59762 61936 70000
В т.ч.:
1.1. Собственные нужды
электростанции
5075,4 5060,2 5095 5081,2 5223,3 5385,3 6040
1.2. Потери в
электрических
сетях/пристанционных
сетях
732,8 731,5 717,2 706,5 752,9 808,3 960
1.3. Производственные
нужды
0 0 0 0 0 0 0
2. Полезный отпуск:
2.1. Электроэнергии
(млн. кВтч)
61600,0 58586,2 57797,8 63187,3 65757,8 68409,4 114200
2.2. Тепла (тыс. Гкал) 65584,1 66453 66160 68700 70000 74280 81880
3. Максимум нагрузки
<*>:
3.1. Электрической
(МВт)
16700,0 17600,0
<*>
17800 18000 19000 20000 25000
3.2. Тепловой (Гкал/ч) 18041 22200 <**> <**> <**>
4. Установленная
мощность:
4.1. Электрическая
(тыс. кВт)
10611,08 10532,5 10737,28 11292,28 12322,28 12647,28 17647
4.2. Тепловая (Гкал/ч) 34173,9 34298 34389 34546 34996 35196,0 35070
5. Выбытие (демонтаж)
мощностей:
5.1. Электрических
(кВт)
0 100 60 250 0 ‐
5.2. Тепловых (Гкал/ч) 0 160 139 508 0 ‐
6. Вводы мощностей 2011‐2020
6.1. Электрических
(МВт)
0 66,2 60 555 1030 890,0 4850
6.2. Тепловых (Гкал/ч) 0 124 90,6 157 450 200 1680
7. Производство:
7.1. Электроэнергии
(млн. кВтч)
61555,5 64377,9 63610,0 68975,0 71734,0 74603,0 121200
7.2. Теплоэнергии (тыс.
Гкал)
70325,1 70797,0 66160,0 68700,0 70000,0 74280,0 81880
8. Расход топлива на
выработку электро‐ и
теплоэнергии
(тыс. т у.т.)
256632,0 26654,26 27447,6 29034,2 29192,9 30444,4 38795,2
В т.ч.:
8.1. Уголь 543,46 676,35 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
8.2. Газ 24760,22 25503,68 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
8.3. Мазут 322,87 456,51 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
8.4. Прочие виды 5,46 17,3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
--------------------------------
<*> Приведено к температуре ‐28 °C.
<**> Зависит от температуры наружного воздуха.
Таблица 1.2
ЦЕЛИ
1 Обеспечение эффективного использования энергетических
ресурсов в производстве и реализации 2 Снижение издержек и повышение конкурентоспособности на
оптовом и розничном рынках энергии
3 Определение организационного механизма управления
энергосбережением
4 Определение надежных источников финансирования
энергосбережения
5 Создание механизма стимулирования энергосбережения в
производстве и реализации энергоресурсов
Таблица 1.3
СТРАТЕГИЯ
Цель Стратегия
1. Обеспечение
эффективного
использования
энергетических
ресурсов в
производстве и
реализации
1.1. Широкое внедрение малозатратных
быстроокупаемых энергосберегающих мероприятий.
1.2. Внедрение автоматизированных систем учета и
контроля расхода топлива, поступления и отпуска
электрической и тепловой энергии.
1.3. Сокращение потребления энергоресурсов на СН за
счет установки ЧРП и гидромуфт.
1.4. Оптимизация режимов работы электростанций в
рамках энергосистемы в соответствии с
присоединенными электрическими и тепловыми
нагрузками.
1.5. Разработка и реализация систем управления
спросом на мощность и энергию
2. Снижение издержек
и повышение
конкурентоспособности
на оптовом и
розничном рынках
энергии
2.1. Экономия материальных и энергетических
ресурсов в рамках программы управления издержками
(ПУИ).
2.2. Сокращение непрофильных видов деятельности.
2.3. Обособление ремонтных подразделений 3. Определение
организационного
механизма управления
энергосбережением
3.1. Подразделение по энергосбережению ПТО
Генеральной дирекции ОАО "Мосэнерго" обеспечивает
выполнение следующих функций:
‐ разработка и обеспечение реализации Программы
энергосбережения;
‐ взаимодействие с отделами и службами Генеральной
дирекции, а также с филиалами по реализации
Программы энергосбережения;
‐ координация работ по энергетическому надзору,
стандартизации, метрологии и сертификации в сфере
энергосбережения;
‐ контроль за реализацией директивных документов в
сфере энергосбережения;
‐ контроль за выполнением утвержденных графиков
проведения энергетических обследований предприятий;
‐ определение направлений использования средств
финансовой поддержки энергосбережения;
‐ отбор для внедрения и экспертиза проектов на
предмет энергоэффективности;
‐ определение необходимости разработки
нормативно‐методических документов;
‐ составление инвестиционных планов по реализации
энергосберегающих мероприятий, разработка условий
привлечения инвесторов, проведение конкурсного
рассмотрения предложений;
‐ разработка предложений по организации
финансирования;
‐ координация договорных работ по энергосбережению;
‐ разработка и реализация информационных и
образовательных программ по энергосбережению,
проведение общественных обсуждений проектов
программ энергосбережения 4. Формирование
источников
финансирования
энергосбережения
4.1. Резервирование средств на энергосбережение в
фондах капитального строительства и ремонта,
амортизационных отчислений и в прибыли.
4.2. Учет средств на реализацию Программы
энергосбережения в тарифах и абонентной плате.
4.3. Привлечение кредитов отечественных и
зарубежных инвесторов
5. Создание механизма
стимулирования
энергосбережения в
производстве и
реализации
энергоресурсов
5.1. Материальное стимулирование персонала ОАО
"Мосэнерго" за счет отчислений части сэкономленных
средств, полученных от внедрения энергосберегающих
мероприятий. Разработка Положения по стимулированию
руководства и персонала ОАО "Мосэнерго" за
улучшение показателей энергоэффективности и
реализацию Программы энергосбережения.
5.2. Экономическое стимулирование энергосбытовой
деятельности путем:
‐ внедрения многотарифной системы учета
электрической и тепловой энергии;
‐ решения задачи автоматизированного учета
электрической энергии с возможностью фиксации и
анализа количества и качества и обеспечением
стабильности ее поставок;
‐ перехода к многосезонному учету электрической
энергии;
‐ развития производства приборов, систем учета и
регулирования расхода энергоресурсов, оснащения ими
участников рынка.
5.3. Разработка и внедрение тарифов за
установленную тепловую мощность и потребляемую
энергию
Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОАО "МОСЭНЕРГО"
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ Таблица 2.1
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011‐
2020
Результаты
факт факт план прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Энергетические результаты:
объем экономии (тыс. т у.т.)
26,53 33,1 12,59 61,29 53,14 349,47 1495,8
1.1. Электроэнергии (млн. кВтч) 24,81 50,1 49,41 102,68 42,73 14,49 ‐
1.2. Тепловой энергии (тыс. Гкал) 1,37 0,0 0,0 0,45 0,0 0,0 ‐
1.3. Топлива (тыс. т у.т.) 20,19 14,06 40,98 34,3 42,63 345,94 1495,8
В т.ч. за счет:
1.3.1. Энергосбережения в АО (кроме
учтенных в пп. 1.1 и 1.2)
20,19 14,06 40,62 33,94 42,27 345,59 1495,8
1.3.2. Управления режимами
потребителей (кроме прямых
ограничений и отказа потребителей)
0 0 0,36 0,36 0,36 0,36 ‐
1.3.3. Энергосбережения у
потребителей (за счет средств АО)
0 0 0 0 0 0 0
1.4. Всего экономия топлива по видам
(тыс. т у.т.)
26,53 14,06 40,98 34,3 42,63 345,94 1495,8
1.4.1. Угля 0,644 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1.4.2. Газа 25,456 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1.4.3. Мазута 0,424 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1.4.4. Прочие 0,005 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
2. Экономические результаты
(млн. руб.)
28,08 79,165 103,6 162,65 223,57 1905,0 11323,0
2.1. Стоимость сэкономленных
энергоресурсов в прогнозных ценах
28,08 79,165 103,6 162,65 223,57 1905,0 11323,0
2.2. Снижение экологических платежей 0 0 0 0 0 0 0 Таблица 2.2
ЗАТРАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011‐2020
факт факт план прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Затраты на выполнение Программы
(млн. руб.)
264,40 239,33 1896,55 883,52 1770,58 24883,8 49152,1
В т.ч.:
1.1. На технические меры в 215,77 231,5 1877,3 868,37 1759,27 24872,3 49152,1
1.1.1. Производстве электрической и
тепловой энергии
215,77 2,315 1876,3 867,37 1759,27 24872,3 49152,1
1.1.2. Управлении режимами (максимумом
нагрузки) потребителей <*>
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Энергосбережении у потребителей
(за счет средств ОАО)
0,00 0,00 1,0 1,0 ‐ ‐ ‐
1.2. На установку средств
коммерческого и технического учета
4,77 7,87 8,25 4,15 0,31 0,47 ‐
1.2.1. Отпуска и потребления
электрической и тепловой энергии
0,00 6,67 7,65 3,50 0,00 0,00
1.2.2. Качества и количества
поступившего топлива
0,04 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐
1.2.3. Прочие средства коммерческого
и технического учета
4,73 1,2 0,60 0,65 0,31 0,47 ‐
1.3. На программу
организационно‐экономических мер
43,87 ‐ 11,00 11,00 11,00 11,00 ‐
В т.ч.:
1.3.1. Оказание услуг сторонними
организациями
41,57 ‐ 10,00 10,00 10,00 10,00 ‐
1.3.2. Работы по привлечению
инвестиций
0,00 ‐ 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐
1.3.3. Прочие меры 2,29 ‐ 1,00 1,00 1,00 1,00 ‐ 2. Доход от реализации Программы (млн.
руб.)
28,08 79,165 103,6 162,65 223,57 1905,0 11323,0
3. Эффективность Программы (руб./руб.) 0,04 0,342 0,055 0,184 0,126 0,077 0,23
4. Срок окупаемости энергосберегающих
мероприятий (лет)
9,42 2,9 18,3 5,43 7,9 13,0 4,3
5. Ожидаемое снижение стоимости
электрической и тепловой энергии за
счет реализации Программы в % от
суммарной стоимости электрической и
тепловой энергии
0,128 0,390 0,15 0,2 0,24 1,74 3,25
--------------------------------
<*> Затраты на управление режимами потребителей учтены в строке 1.1.3 "Энергосбережении у потребителей (за счет средств ОАО)".
Таблица 2.3
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОАО "МОСЭНЕРГО" В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020
факт факт план прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля энергии, отпускаемой от
источников энергии через счетчики (%):
1.1. Электроэнергии 100 100 100 100 100 100 100
1.2. Тепловой энергии 100 100 100 100 100 100 100
2. Доля энергии, отпускаемой
потребителям через счетчики (%):
2.1. Электроэнергии 100 100 100 100 100 100 100
2.2. Тепловой энергии 96 98 100 100 100 100 100
3. Доля поступившего топлива (%),
учитываемого с помощью средств
измерения:
3.1. Количества топлива 100 100 100 100 100 100 1003.2. Качества топлива 100 100 100 100 100 100 100
4. Доля котлов (по мощности),
оснащенных газоанализаторами,
датчиками качества горения АСУТП (%)
100 100 100 100 100 100 100
5. Доля котлов (по мощности) на
давлении от 90 кГс/кв. см и ниже(%)
8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 0,0
6. Доля турбин (по мощности),
оснащенных установками шариковой
очистки конденсаторов турбин (%)
68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9
7. Коэффициент полезного использования
топлива в ОАО (%)
66,4 67,6 67,3 67,7 67,3 67 67
8. Доля выработки электроэнергии на
тепловом потреблении (%)
60,4 63,8 60,1 61,4 58,6 55,2 55
9. Тарифы:
9.1. На тепловую энергию, руб./Гкал 252,14 282,3 503,00 538,2 573,19 607,58 1088,08
9.2. На электрическую энергию,
коп./кВтч
49,41 44,12 55,5 64,95 75,32 86,62 213,96
10. Расход на собственные нужды
электростанций (тыс. кВтч)
4998 5061 5095,1 5081,2 5223,3 5385,3 8400
То же в % от выработки электроэнергии 8,2 7,9 8,39 8,19 7,9 6,9
11. Удельный расход топлива на отпуск
1 кВтч/кг у.т.
246,3 252,6 257,7 255,6 245,9 243,8 212
12. Удельный расход топлива на отпуск
1 Гкал/кг у.т.
166,5 166,3 167,1 166,0 165,05 165,0 160
Раздел 3. ПРОГРАММА ОСНАЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА ЭНЕРГИИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА
Таблица 3.1
ОСНАЩЕНИЕ ПРИБОРАМИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ УЧЕТА
ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 2007‐2010 ГГ.Мероприятия Срок
внедрения
Затраты,
млн.
руб.
Годовая
экономия,
млн. кВтч
Годовая
экономия,
Гкал/ч
Годовая
экономия,
т у.т.
Годовой
эффект,
млн.
руб.
1 2 3 4 5 6 7
ТЭЦ‐12
Монтаж подсистемы автоматизации эл.
части главной схемы, схемы СН станции
и системы коммерческого учета эл.
энергии
2007 г. 7,65 5,154 0 0 1,500
ТЭЦ‐16
Внедрение автоматизированного учета
эл. энергии на собственные нужды
2008 г. 0,5 0,2 0 0 0,083
Автоматизация учета тепла,
отпускаемого потребителям
2008 г. 3,5 0 0 800 0,876
ТЭЦ‐20
Внедрение на энергетических котлах
приборов контроля CO
2007 г. 0,35 0 0 100 0,109
Внедрение на котлах кислородомеров
"Циркон"
2007 г. 0,1 0 0 100 0,109
ТЭЦ‐25
Внедрение автоматики на СШО основных
пучков конденсатора турбины Т‐250 ст.
N 7
2007 г. 0,15 0 0 200 0,245
Внедрение автоматики на СШО основных
пучков конденсатора турбины Т‐250 ст.
N 4
2008 г. 0,15 0 0 200 0,245
Внедрение автоматики на СШО основных
пучков конденсатора турбины Т‐250 ст.
N 5
2009 г. 0,15 0 0 200 0,245
Внедрение автоматики на СШО основных
пучков конденсатора турбины Т‐250 ст.
N 3
2010 г. 0,15 0 0 200 0,245ЦРМЗ
Установка приборов контроля
температуры ТРМ1 на обратных линиях
систем вентиляции и отопления в ЦТП
N 2 (столовая)
2009 г. 0,05 0 0,02 0 0,065
Установка электронного регулятора
расхода в системах отопления ЦТП N 2
2009 г. 0,08 0 0,01 0 0,040
Установка электронных блоков контроля
освещенности коридоров 4 и 5 этажей
административного корпуса
2009 г. 0,03 0,01 0 0 0,005
Внедрение электронной системы
управления печами электроцеха
2010 г. 0,25 0,1 0 0 0,050
Установка электронных блоков контроля
освещенности в пролетах главного
корпуса
2010 г. 0,07 0,04 0 0 0,018
Всего 13,18 5,504 0,03 1800 3,835
Раздел 4. ПРОГРАММА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
Таблица 4.3
ПРОГРАММА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕР НА 2009 Г.
┌───┬───────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│N │Наименование мероприятий │Годы │Объем │Объем экономии │Стоимость │Эффективность │
│п/п│ │ │внедре- │(с указанием │мероприя- ├───────────┬────────────────┤
│ │ │ │ния, │энергоносителя │тий, │Срок │Интегральный │
│ │ │ │шт./кВт │или вида топлива) в год │млн. руб. │окупаемости│годовой │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬────────┤ │простой/ │экономический │
│ │ │ │ │млн. │тыс. │тыс. т │ │дисконти- │эффект, │
│ │ │ │ │кВтч │Гкал │у.т. │ │рованный, │млн. руб. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │лет │ │├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-8 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│1 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/3900 │ 5,07 │ │ 0,515│ 18,35 │3/4 │9,75/6,5 │
│ │ПЭН ст. N 12 ПЭ-580-200 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│6 │Модернизация │2009 │20 МВт │ │ │ 4,171│ 193,724│10/< 1 │33,95/10,52 │
│ │ПТ-80/100-130/13 ст. N 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│2 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/3130 │ 4,069│ │ 0,577│ 17,55 │3/4 │8,65/5,78 │
│ │ПЭН ст. N 5Б ПЭ-380-185-3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│3 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/1250 │ 1,625│ │ 0,23 │ 7,53 │3/4 │3,46/2,31 │
│ │сетевом насосе ст. N 4А │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ЦН-1000-180 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-11 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│4 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/3150 │ 4,095│ │ 0,627│ 14,18 │3/3 │8,45/5,98 │
│ │ПЭН ст. N 16 ПЭ-500-180-3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-12 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│7 │Модернизация ПТ-80/100-130 │2009 │20 МВт │ │ │ 6,365│ 193,724│7/12 │44,19/18,12 │
│ │ст. N 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│5 │Внедрение ЧРП на насосе │2009 │1/630 │ 0,819│ │ 0,133│ 6,4 │5/7 │1,94/1,22 │
│ │подпитки теплосети ст. N 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СЭ-1250-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-16 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│6 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/2000 │ 2,6 │ │ 0,413│ 9,35 │3/3 │5,42/3,84 │
│ │ПЭН ст. N 3 ПЭ-270-150 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-20 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│7 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/2000 │ 2,6 │ │ 0,368│ 9,35 │3/3 │5,23/3,7 │
│ │ПЭН ст. N 6 ПЭ-270-150-3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│8 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/4000 │ 5,2 │ │ 0,737│ 17,55 │3/3 │10,46/7,4 │
│ │ПЭН ст. N 13 ПЭ-500-180 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-21 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│8 │Модернизация Т-100-130 ст. │2009 │20 МВт │ │ │ 10,443│ 683,73 │12/< 1 │87,39/26,99 │
│ │N 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│9 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/630 │ 0,819│ │ 0,166│ 6,92 │5/7 │2,23/1,25 │
│ │сетевом насосе ст. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │N СН-I-4А СЭ-2500-60 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│10 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/1200 │ 1,56 │ │ 0,316│ 8,48 │3/4 │3,75/2,51 │
│ │ст. N СН-II-4В СЭ-2500-180 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-22 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│9 │Модернизация ПТ-60-130 ст. │2009 │20 МВт │ │ │ 6,20 │ 307,68 │10/< 1 │50,72/15,71 │
│ │N 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-23 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│11 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/1200 │ 1,56 │ │ 0,278│ 9,31 │4/5 │3,70/2,33 │
│ │сетевом насосе ст. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │N СН-I-5Б СЭ-5000-70-6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-25 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│12 │Внедрение ЧРП на │2009 │1/630 │ 0,819│ │ 0,131│ 6,3 │5/7 │1,90/1,20 │
│ │подпиточном насосе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │теплосети ст. N 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СЭ-1250-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│13 │Внедрение ЧРП на мазутном │2009 │1/1000 │ 1,3 │ │ 0,236│ 8,0 │4/5 │3,01/1,90 │
│ │насосе 2-го подъема │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │НПС-200/700 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│14 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/4000 │ 5,2 │ │ 0,834│ 17,55 │3/3 │10,98/7,71 │
│ │ПЭН ст. N 1А ПЭ-500-180 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-26 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│10 │Модернизация ПТ-80/100-130 │2009 │20 МВт │ │ │ 8,539│ 193,724│4/6 │73,38/38/74 │
│ │ст. N 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│15 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/500 │ 0,65 │ │ 0,12 │ 9,31 │7/13 │2,09/0,84 │
│ │сетевом насосе ст. N 6СН-1Б│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СЭ-5000-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│16 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/500 │ 0,65 │ │ 0,12 │ 9,31 │7/13 │2,09/0,84 │
│ │сетевом насосе ст. N 4СН-1Б│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СЭ-5000-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│17 │Внедрение гидромуфты на │2009 │1/3150 │ 4,095│ │ 0,753│ 11,25 │2/3 │8,70/6,14 │
│ │сетевом насосе ст. N 4СН-2Б│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СЭ-5000-160 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Итого: │2009 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Внедрение ГМ и ЧРП │ │17/32870 │ 42,731│ │ 6,554│ 186,69 │ │91,81/61,45 │
│ │Техперевооружение и │ │100 МВт │ │ │ 35,718│ 1572,582│ │289,63/110,08 │
│ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Всего │ │132,87 │ │ │ 42,272│ 1759,272│ │381,44/171,53 │
│ │ │ │МВт │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────┴─────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────────┴───────────┴────────────────┘
Таблица 4.4
ПРОГРАММА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕР НА 2010 Г.
┌───┬───────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│N │Наименование мероприятий │Годы │Объем │Объем экономии │Стоимость │Эффективность │
│п/п│ │ │внедрения│(с указанием │мероприя- ├───────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │энергоносителя │тий, │Срок │Интегральный │
│ │ │ │ │или вида топлива) в год │млн. руб. │окупаемости│годовой │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬────────┤ │простой/ │экономический ││ │ │ │ │млн. │тыс. │тыс. т │ │дисконти- │эффект, │
│ │ │ │ │кВтч │Гкал │у.т. │ │рованный, │млн. руб. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │лет │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-16 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│1 │Расширение энергоблока на │2010 │400 МВт │ │ │ 144,3 │ 10833,328 │13/не окуп.│1294,18/402,52 │
│ │базе ПГУ-400 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-21 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│2 │Внедрение гидромуфты на │2010 │1/2500 │ 1,8 │ │ 0,289│ 12,834 │4/5 │5,98/3,18 │
│ │СН-II подъема ст. N 8В │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СЭ-5000-160, шт./кВт │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│3 │Внедрение ЧРП на СН-I │2010 │1/500 │ 1,148│ │ 0,24 │ 6,04 │3/4 │3,85/2,04 │
│ │подъема ст. N 10А │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СЭ-2500-60, шт./кВт │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│4 │Внедрение гидромуфты на │2010 │1/1600 │ 2,0 │ │ 0,12 │ 8,214 │3/4 │5,0/2,64 │
│ │СН-II подъема ст. N 10В │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СЭ-2500-180, шт./кВт │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-23 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│5 │Внедрение гидромуфты на │2010 │1/1700 │ 3,0 │ │ 0,208│ 8,697 │3/3 │6,18/3,26 │
│ │дымососе ДС-8А │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│6 │Внедрение гидромуфты на │2010 │1/685 │ 1,18 │ │ 0,264│ 6,1604│3/4 │3,67/1,95 │
│ │дымососе ДС-8Б │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│7 │Внедрение гидромуфты на │2010 │1/1600 │ 1,48 │ │ 0,278│ 7,8554│3/4 │5,04/2,67 │
│ │дутьевом вентиляторе ВД-8А │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│8 │Внедрение гидромуфты на │2010 │1/685 │ 0,5 │ │ 0,118│ 6,1604│5/7 │1,96/1,05 │
│ │дутьевом вентиляторе ВД-8Б │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│9 │Внедрение гидромуфты на │2010 │1/1250 │ 1,56 │ │ 0,417│ 6,402 │2/3 │6,02/3,18 │
│ │СН-I подъема ст. N 5А │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СЭ-5000-70-3, шт./кВт │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤│ │ТЭЦ-25 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│10 │Расширение ТЭЦ на базе │2010 │450 МВт │ │ │ 162,34 │ 12425,0 │13/не опр. │1458,11/453,47 │
│ │ПГУ-450 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-27 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│11 │Внедрение гидромуфты на │2010 │1/1250 │ 1,82 │ │ 0,378│ 6,402 │2/3 │6,22/3,27 │
│ │СН-II подъема ст. N 2 СН-5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СЭ-5000-70-3, шт./кВт │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-28 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│12 │Строительство ПГУ-60С ФГУП │2010 │40,0 МВт │ │ │ 38,95 │ 1545,21 │17/не │1177/35,03 │
│ │ММПП "Салют" │ │ │ │ │ │ │опред. │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Итого: │2010 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Внедрение ГМ и ЧРП │ │8/10520 │ 14,488│ │ 2,312│ 68,7652│ │43,92/23,24 │
│ │Ввод новых мощностей │ │890 МВт │ │ │ 345,59 │ 24803,538 │ │ │
│ │Всего │ │ │ │ │ 347,902│ 24872,3032│ │ │
└───┴───────────────────────────┴─────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────────┴───────────┴────────────────┘
Таблица 4.5
ПРОГРАММА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕР НА 2011‐2020 ГГ.
┌───┬───────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│N │Наименование мероприятий │Годы │Объем │Объем экономии │Стоимость │Эффективность │
│п/п│ │ │внедрения│(с указанием │мероприя- ├───────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │энергоносителя │тий, │Срок │Интегральный │
│ │ │ │ │или вида топлива) в год │млн. руб. │окупаемости│годовой │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬────────┤ │простой/ │экономический │
│ │ │ │ │млн. │тыс. │тыс. т │ │дисконти- │эффект, │
│ │ │ │ │кВтч │Гкал │у.т. │ │рованный, │млн. руб. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │лет │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-8 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│1 │Модернизация │2011 │10 МВт │ │ │ 3,705│ 345,71│14/не │35,79/11,06 │
│ │Т-100/120-130-3 ст. N 7 │ │ │ │ │ │ │опред. │ │├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-12 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│2 │Расширение энергоблока на │2011 │400 МВт │ │ │ 105,04 │ 11000,0 │15/не │1009,57/308,64 │
│ │базе ПГУ-400 │ │ │ │ │ │ │опред. │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-20 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│3 │Расширение энергоблока на │2011 │400 МВт │ │ │ 125,0 │ 11000,0 │14/не │1199,32/371,87 │
│ │базе ПГУ-400Т │ │ │ │ │ │ │опред. │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-23 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│4 │Модернизация Т-100-130 ст. │2011 │20 МВт │ │ │ 7,907│ 896,28 │16/не │77,88/23,65 │
│ │N 3 │ │ │ │ │ │ │опред. │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ТЭЦ-20 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│5 │Модернизация Т-100-130 ст. │2012 │20 МВт │ │ │ 4,161│ 814,33 │Не опред./ │45,34/12,53 │
│ │N 10 │ │ │ │ │ │ │не опред. │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Петровская ГРЭС │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│6 │Ввод энергоблоков │2012-│5 x 800 │ │ │1250,0 │ 125400,0 │14/не │12819/3958,2 │
│ │ │2020 │МВт │ │ │ │ │опред. │ │
├───┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Итого: │2011-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Модернизация │2020 │50 МВт │ │ │ │ 2056,32│ │159,01/47,24 │
│ │Расширение энергоблоков │ │800 МВт │ │ │ 15,773│ 22000,0 │ │2208,89/680,51 │
│ │Ввод энергоблоков │ │4000 МВт │ │ │ │ 125400,0 │ │12819/3958,2 │
│ │Всего │ │4850 МВт │ │ │1495,813│ 149456,32│ │15187,29/4685,95│
└───┴───────────────────────────┴─────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────────┴───────────┴────────────────┘
Раздел 5. ПРОГРАММА МЕР ПО РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Таблица 5.1
ПРОГРАММА МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕЖИМАМИ
(МАКСИМУМОМ НАГРУЗКИ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Наименование Эффективность
мероприятий
Снижение
максимума
нагрузки,
МВт
Стоимость
мероприятий,
млн. руб.
Источники
финансирования
Срок жизни
мероприятия,
лет
Объем
невостребованных
инвестиций либо
снижение других
затрат АО за
весь срок жизни,
млн. руб.
Интегральный
годовой
экономический
эффект,
млн. руб.
Срок
окупаемости
2007‐2008 годы,
всего
В т.ч.:
Разработка системы
управления спросом
потребителей ОАО
"Мосэнерго" на
мощность и энергию
800 2 Средства ОАО
"Мосэнерго" и
потребителей
2 0,8 0,4 5
2009‐2010 годы,
всего
В т.ч.:
Внедрение системы
управления спросом
потребителей ОАО
"Мосэнерго" на
мощность и энергию
1200 <*> Средства ОАО
"Мосэнерго" и
потребителей
3 1,2 0,4 3
Всего за 2007‐2010
гг.
2000 2 5 2 0,4 5--------------------------------
<*> Затраты на мероприятие входят в общие затраты по системе управления спросом,
определяемые при корректировке Программы энергосбережения на 2009 г. и на период до 2020
г.
Энергосберегающие мероприятия при транспорте и распределении тепловой и
электрической энергии.
Общий список энергосберегающих мероприятий при транспортировке и распределении
тепловой энергии должен включать в себя организационные и технические мероприятия,
проводимые при эксплуатации, текущем ремонте, замене и новом строительстве тепловых сетей
и тепловых пунктов, с обоснованием каждого мероприятия. К числу основных можно отнести
следующие мероприятия:
‐ применение бесканальной прокладки теплопроводов типа "труба в трубе" в
пенополиуретановой (ППУ) изоляции и полиэтиленовой оболочке с системой оперативно‐
дистанционного контроля увлажнения изоляции (ОДК);
‐ применение в тепловых сетях улучшенных трубных сталей нового поколения;
‐ применение труб с силикатно‐эмалевым покрытием для трубопроводов систем горячего
водоснабжения;
‐ установка сильфонных компенсаторов;
‐ установка шаровой запорной арматуры повышенной плотности, шаровой запорно‐
регулирующей арматуры с гидроприводом;
‐ вентиляция каналов и камер;
‐ повышение значения pH сетевой воды;
‐ использование антикоррозионных покрытий;
‐ использование концевых заглушек и временных заглушек изоляции;
‐ применение инженерной диагностики трубопроводов подземной прокладки с
использованием акустического метода;
‐ применение комплекса электрохимической защиты (ЭХЗ).
Большинство энергосберегающих мероприятий в тепловых пунктах (ТП) направлены на
экономию энергоресурсов у конечных потребителей. К числу основных таких мероприятий
относятся следующие:
‐ диспетчеризация;
‐ автоматизация;
‐ реконструкция тепловых пунктов с заменой ЦТП на ИТП.
Энергосберегающие мероприятия при передаче и распределении электрической энергии.
Организационные мероприятия:
‐ внедрение многотарифной системы оплаты за отпущенную электроэнергию;
‐ экономическое стимулирование при использовании потребителем энергосберегающих
технологий.
Технические мероприятия:
‐ оптимизация схемных режимов;
‐ перевод электрической сети (участков сети) на более высокий класс напряжения;
‐ компенсация реактивной мощности;
‐ регулирование напряжения в линиях электропередачи;
‐ применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям
энергосбережения;
‐ снижение расхода электроэнергии на собственные нужды электроустановок;
‐ внедрение автоматизации и дистанционного управления электрическими
распределительными сетями напряжением 6‐20 кВ;
‐ внедрение системы энергоучета.
Мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей и совершенствованию их
эксплуатации:
‐ оптимизация мест размыкания линий 6‐35 кВ с двусторонним питанием;‐ оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной
мощности;
‐ оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети
110 кВ и выше переключениями в ее схеме;
‐ оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей с различными
номинальными напряжениями;
‐ оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей;
‐ отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя или
более трансформаторами;
‐ отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических
сетях и на двухцепных линиях;
‐ отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой;
‐ выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ;
‐ ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения (АРН);
‐ выполнение ремонтных и эксплуатационных работ под напряжением;
‐ сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного
оборудования сетей, линий, трансформаторов, генераторов, синхронных компенсаторов;
‐ снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций.
Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, вводу в
работу энергосберегающего оборудования:
‐ установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности в электрических
сетях: батарей конденсаторов; шунтирующих реакторов;
‐ увеличение рабочей мощности установленных в электрических сетях компенсирующих
устройств;
‐ замена проводов на перегруженных линиях;
‐ замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям;
‐ замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых
трансформаторов на действующих подстанциях;
‐ замена недогруженных силовых трансформаторов;
‐ установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с ПБВ, регулировочных
трансформаторов;
‐ установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического
регулирования коэффициента трансформации;
‐ установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности батарей
статических конденсаторов;
‐ установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным
регулированием;
‐ оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства линий и подстанций;
‐ перевод на более высокое номинальное напряжение линий и подстанций;
‐ разукрупнение распределительных линий 0,38‐35 кВ.
Мероприятия по совершенствованию метрологического обеспечения измерений для
расчетного и технического учета электроэнергии:
‐ инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в том числе счетчиков,
ТТ, ТН;
‐ составление и ввод в действие местных инструкций по учету электроэнергии;
‐ разработка, аттестация и ввод в действие местных методик выполнения измерений
электрической энергии;
‐ разработка, аттестация и ввод в действие местных методик выполнения измерений
электрической мощности;
‐ разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполнения измерений
потерь напряжения в линиях соединения счетчика с ТН;
‐ разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполнения измерений
вторичной нагрузки ТТ в условиях эксплуатации;‐ разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполнения измерений
мощности нагрузки ТН в условиях эксплуатации;
‐ составление паспортов‐протоколов измерительных комплексов учета электроэнергии;
‐ определение фактических рабочих условий применения средств измерений для каждого
измерительного комплекса;
‐ проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН и счетчиков;
‐ поверка счетчиков электроэнергии;
‐ калибровка счетчиков электроэнергии;
‐ ремонт счетчиков;
‐ поверка ТТ в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими значениями вторичной
нагрузки;
‐ поверка ТН в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими значениями мощности
нагрузки;
‐ устранение недогрузки или перегрузки ТТ;
‐ устранение недогрузки или перегрузки ТН;
‐ устранение недопустимых потерь напряжения в линиях соединения счетчиков с ТН;
‐ компенсация индуктивной нагрузки ТН;
‐ установка отдельных счетчиков для потребителей, получающих электроэнергию от
трансформаторов, собственных нужд;
‐ установка отдельных счетчиков учета электроэнергии, расходуемой на собственные нужды
подстанций;
‐ установка отдельных счетчиков учета электроэнергии, расходуемой на хозяйственные
нужды подстанций;
‐ установка счетчиков потерь на линиях;
‐ установка счетчиков технического учета на границах электрических сетей;
‐ установка недостающих счетчиков, ТТ, ТН;
‐ проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний
счетчиков;
‐ организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков;
‐ определение потребителей электроэнергии, искажающих качество электроэнергии;
‐ разработка и ввод в действие автоматизированных систем контроля и учета
электроэнергии (АСКУЭ);
‐ установка счетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ при токах нагрузки до 60‐100 А.
Таблица 16
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ЗАДАНИЙ
ПО ЭКОНОМИИ ТЭР ПО РАЗДЕЛУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТЕ
И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ" НА 2009 ГОД
Организация Задание на экономию Реализация
млн.
кВтч
тыс. Гкал млн.
кВтч
тыс. Гкал
ОАО "МОЭК" 24,48
ОАО "МТК" 0,07 0,012
ОАО "МОЭСК" 28,80 40,0
ОАО "МГЭСК" 115,20 5,103
В данном разделе приведены программы энергосбережения ОАО "МОЭК", ОАО "МТК", ОАО
"МОЭСК" (таблицы 17‐21).
Таблица 17ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ОАО "МОЭК"
НА 2009 ГОД
N п/п Мероприятия Единица
измерения
Объем
внедрения,
натуральные
показатели,
км, шт.
Объем
планируемых
ассигнований
на отчетный
период,
млн. руб.
Ожидаемая
годовая
экономия
энергоресурсов
в натуральном
выражении, Гкал
Примечание
1 2 3 4 5 6 7
1. Тепловые сети км 261,952 2831,74 60200
1.1. Реконструкция тепловых
сетей с использованием труб
из СПЭ
км 194,783 1255,489 44800
1.2. Реконструкция тепловых
сетей с использованием труб
в ППУ‐изоляции
км 57,593 548,704 13200
1.3. Реконструкция магистральных
тепловых сетей с
использованием труб в
ППУ‐изоляции (Ду > 250 мм)
км 9,576 1027,542 2200
2.
2.1. Замена оборудования ЦТП шт. 214 226,135 34200
2.2. Модернизация ЦТП шт. 134 427,084 21400
2.3. Реконструкция узлов учета
тепловой энергии на ЦТП
шт. 142 31,174 24100
2.4. Установка приборов
автоматического контроля
жесткости сетевой воды
шт. 181 12,103 Повышение
уровня
эксплуатации
2.5. Установка систем
автоматического
регулирования зависимых
систем
шт. 18 9,489 8960 2.6. Диспетчеризация ЦТП (в т.ч.
модернизация)
шт. 149 64,763 Повышение
уровня
эксплуатации
2.7. Автоматизация ЦТП шт. 136 66,333 47500
131,785 7290
3.1. ЧРП в ЦТП (низковольтные) шт.
3.1.1. Внедрение шт. 50 40,785 2000 тыс. кВтч
30000 Гкал Экономия
тепловой
энергии у
потребителей
1750 тыс. куб.
м
Экономия
расхода воды у
потребителей
3.2. ВИП (вентильно‐индукторные
приводы):
шт.
3.2.1. Проектно‐изыскательские
работы
2 6,000
3.2.2. Внедрение шт. 3 85,000 6480 тыс. кВтч
4. Итого по ОАО "МОЭК" 3800,601 203650
Таблица 18
ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОАО "МОСКОВСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА 2009‐2011 ГГ."
┌───┬─────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐
│N │Наименование мероприятий │Единица │Объем внедрения по годам │Источник │Объем │
│п/п│с краткой характеристикой│измерения├──────────────────────────────────┤финансирования│финансирования,│
│ │ │ │Ожидаемая экономия, т у.т. в год │ │тыс. руб. │
│ │ │ ├─────────┬───────┬───────┬────────┤ │ │
│ │ │ │2009- │2009 г.│2010 г.│2011 г. │ │ │
│ │ │ │2011 гг. │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────────┤
│1 │Установка сильфонных │ед. │ 360 │ 130 │ 120 │ 110 │Себестоимость │ 29740 │
│ │компенсаторов на тепловых│ │ ------ │ ----- │------ │ ------ │ │ │
│ │сетях │ │ 3381,2 │ 582,1 │1460,4 │ 1338,7 │ │ │
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────────┤
│2 │Внедрение теплопроводов с│км <1> │ 3,32 │ 1,15 │ 1,1 │ 1,07 │Себестоимость │ 233546 │
│ │пенополиуретановой │ │ ----- │ ----- │ --- │ ----- │ │ │
│ │изоляцией │ │ 643,1 │ 222,8 │ 213 │ 207,3 │ │ │
└───┴─────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴──────────────┴───────────────┘--------------------------------
<1> В двухтрубном исчислении.
Таблица 19
ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОАО "МОЭСК" НА 2009 ГОД ПО Г. МОСКВЕ
N
п/п
Наименование мероприятия Объем
внедрения,
шт.
Снижение
потерь,
тыс. кВтч
1 Организация достоверного и
своевременного ежемесячного снятия
показаний приборов коммерческого
учета у потребителей ‐ юридических
лиц в установленные сроки, проверка
их технического состояния
5280 10000
2 Организация достоверного и
своевременного снятия показаний
приборов учета и проверка их
технического состояния на
электростанциях, подстанциях ОАО "ФСК
ЕЭС"
1500 10000
3 Составление и анализ балансов
электроэнергии по ПЭС, подстанциям,
устранение небаланса
110 ПС
ежемесячно
8000
4 Приобретение и замена 3‐фазных
электросчетчиков
160 12000
5 Приобретение и замена трансформаторов
тока
136
6 Приобретение и замена трансформаторов
напряжения 6‐10 кВ
14
Итого 40000
Таблица 20
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЕЕ ТРАНСПОРТ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
ОАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
НА 2009 ГОД N
п/п
Наименование мероприятия Единица
измерения
Объем
внедрения
на 2009
год.
Ожидаемая
экономия,
т у.т. в
год
Источник
финансирования
Объем
финансирова‐
ния,
тыс. рублей
1 Организационные мероприятия:
1.1 Отключение малозагруженных трансформаторов т у.т. 121,73 Себестоимость 630500
1.2 Оптимизация мест размыкания КЛ 6‐20 кВ т у.т. 62,91 Себестоимость 327100
1.3 Выравнивание нагрузок в ТП и эл. сетях 0,38 кВ т у.т. 60,08 Себестоимость 312400
Итого по пункту 1 т у.т. 244,72 Себестоимость 1270000
2 Технические мероприятия:
2.1 Замена сечений КЛ, ВЛ т у.т. 86,23 Себестоимость 370700
2.2 Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ т у.т. 0,45 Себестоимость 1700
2.3 Замена тр‐ров в ТП 6‐20 кВ на большую мощность т у.т. 69,45 Себестоимость 270800
2.4 Замена малозагруженных тр‐ров в ТП 6‐20 кВ на
меньшую мощность
т у.т. 3,47 Себестоимость 13600
2.5 Замена тр‐ров старого ГОСТа на новый в ТП 6‐10
кВ
т у.т. 89,76 Себестоимость 350100
2.6 Оптимизация эл. сетей за счет строит‐ва КЛ
6‐20 кВ
т у.т. 101,5 Себестоимость 395800
2.7 Оптимизация эл. сетей за счет строит‐ва ТП, РП
6‐20 кВ
т у.т. 25,05 Себестоимость 97600
2.8 Перевод сети (линий) на более высокое
номинальное напряжение
т у.т. 15,03 Себестоимость 58500
2.9 Перевод сети (тр‐ров) на более высокое
номинальное напряжение
т у.т. 15,32 Себестоимость 59700
Итого по п. 2 т у.т. 406,26 Себестоимость 1618500
3 Прочие мероприятия т у.т. 7,35 Себестоимость 36500
Всего в 2009 г. т у.т. 658,33 Себестоимость 2925000Таблица 21
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СНИЖЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ЕЕ ТРАНСПОРТ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ОАО "МОСКОВСКАЯ
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2009 ГОД
Кол‐во трансформаторов Снижение потерь электроэнергии,
тыс. кВтч
квартал 2009 I квартал II
квартал
III
квартал
IV
квартал
2009
Наименование мероприятия
I II III IV
1. Организационные мероприятия:
257,0 245,9 263,6 224,3
224,3
1.1. Отключение 990,89
малозагруженных
трансформаторов
68 75 77 58 112
257,0 245,9 263,6 224,3 990,8
116,6 85,1 35,5 49,1
166,1
1.2. Оптимизация мест 286,3
размыкания КЛ 6‐20 кВ
5 18 10 9 42
116,6 131,6 97,8 166,1 512,1
231,5 81,3 20,1
42,4
14,4
49,2
1.3. Выравнивание нагрузок 347,3
в ТП и эл. сетях 0,38 кВ
72 40 14 14 140
265,1 127,3 42,4 49,2 484,0
Итого по п. 1 145 133 101 81 294 605,1 412,3 319,2 287,8 1624,44
638,7 504,8 403,8 439,6 1986,9
2. Технические мероприятия:
2.1. Замена сечений КЛ, ВЛ 5 10 6 3 24 232,5 86,9 78,9 18,1 416,4
267,6 143,1 209,9 81,3 701,9
2.2. Замена ответвлений 0,4 0,7 0,6 0,3 2,0
от ВЛ 0,38 кВ
6 7 6 6 25
0,5 1,1 1,0 1,0 3,6
2.3. Замена тр‐ров в ТП 28,1 190,0 103,5 19,3 340,9
6‐20 кВ на большую
мощность
7 37 38 12 94
30,6 292,0 183,1 60,0 565,7 2.4. Замена 21,2 1,7 22,9
малозагруженных тр‐ров в
ТП 6‐20 кВ на меньшую
мощность
2 1 3
25,4 2,9
28,3
2.5. Замена тр‐ров старого 271,7 45,0 121,2 39,2 477,1
ГОСТа на новый в ТП 6‐10
кВ
21 8 31 19 79
287,9 68,0 237,0 137,6 730,5
2.6. Оптимизация эл. сетей 642,6 40,1 37,7 1,0 721,4
за счет строит‐ва КЛ
6‐20 кВ
7 4 4 3 18
683,6 59,0 78,6 0,5 821,7
2.7. Оптимизация эл. сетей 90,5 52,5 32 1,0 147,2
за счет строит‐ва ТП, РП
6‐20 кВ
2 2 1 1 6
99,0 84,0 10,5 10,5 204,0
2.8. Перевод сети (линий) 49,6 18,6 12,6 1,0 81,8
на более высокое
номинальное напряжение
11 13 9 2 35
55,4 28,1 33,6 5,2 122,3
2.9. Перевод сети 27,6 20,7 12,6 1,0 61,9
(тр‐ров) на более высокое
номинальное напряжение
13 15 8 2 38
29,1 56,7 33,6 5,0 124,4
Итого по п. 2 74 97 103 48 322 1432,4 478,1 370,3 77,9 2358,7
1492,3 765,2 787,3 279,9 3324,7
3. Прочие мероприятия 2 1 3 50,0 3,0 52,0
54,0
57,0
Всего в 2009 г. 221 231 204 129 685 2087,5 892,4 689,5 365,7 4035,1
2185,0 1273,0 1191,1 719,5 5368,6 Приложение 7
к Программе
ПОРЯДОК
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ВЫСВОБОЖДЕНИЯ) ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ
Перераспределению (переоформлению) подлежит исключительно ранее выданная
мощность объекта, ранее технологически присоединенного в надлежащем порядке к сетям
электросетевой организации.
Перераспределение (переоформление) мощности осуществляется в следующих случаях
(исчерпывающий перечень):
‐ использование потребителем электрической энергии ранее выданной мощности не в
полном объеме;
‐ ликвидация объекта, за которым закреплена определенная величина ранее выданной
мощности;
‐ снижение потребителем электрической энергии объемов потребления электрической
энергии на принадлежащих ему объектах, в том числе за счет проведения энергосберегающих
мероприятий.
Организация, энергопотребляющие устройства которой присоединены к электрической сети
(далее ‐ Потребитель 1), совершает в пользу другой организации, заинтересованной в
технологическом присоединении к электрической сети (далее ‐ Потребитель 2), комплекс
юридических и фактических действий, направленных на:
‐ снижение (в случае отсутствия величины не используемой ранее выданной мощности)
Потребителем 1 потребления электрической энергии на принадлежащих ему объектах;
‐ использование Потребителем 2 потенциала высвобожденной или величины не
используемой ранее выданной мощности у Потребителя 1 для осуществления технологического
присоединения.
Потребитель 2 присоединяется электросетевой организацией к электрическим сетям на
величину ранее выданной мощности, высвобожденной у Потребителя 1 или не используемой
Потребителем 1. Технологическое присоединение осуществляется по установленной
федеральным законодательством процедуре. Электросетевая организация имеет право
предоставить договор технологического присоединения Потребителю 2 на основе
индивидуального тарифа для покрытия затрат сетевой организации по фактическому
перераспределению мощности с согласованием индивидуального тарифа в установленном
порядке.
Вышеизложенная схема касается случаев технологического присоединения потребителей
электрической энергии к электрическим сетям электросетевой организации.
Механизм перераспределения (высвобождения) ранее выданной мощности на территории
города Москвы реализуется исключительно в рамках установленной на уровне нормативных
правовых актов системы, включающей следующие этапы:
1. Формирование потребности/предложения ранее выданной мощности (единовременной
нагрузки).
По всем заявкам на технологическое присоединение, поступившим в "единое окно"
электросетевой организации, электросетевая организация направляет запрос в учетную
организацию о возможности использования ранее выданной мощности. Организация,
энергопотребляющие устройства которой присоединены к электрической сети и обладающая
потенциальной возможностью для снижения потребления электрической энергии, вправе сделать
через учетную организацию предложение неопределенному кругу лиц о переоформлении ранее
выданной мощности в пользу любого из них.
При этом должны использоваться смешанные схемы переоформления ранее выданной
мощности в пользу лица, заинтересованного в таком переоформлении, например, когда
предложенная величина ранее выданной мощности меньше, чем требуется для присоединения
объекта к электрическим сетям, необходимо использовать объемы ранее выданной мощности,предлагаемой к переоформлению другими лицами. В случае наличия предложения на
переоформление ранее выданной мощности только от одного лица использовать объем
предлагаемой им ранее выданной мощности, а недостающий объем получить от электросетевой
организации по действующей плате за технологическое присоединение.
2. Внесение информации в Единый реестр ранее выданной мощности.
Учетная организация в соответствии с правилами ведения Единого реестра мощностей
осуществляет регистрацию и размещение заявок в специализированных электронных базах
данных. Указанная база будет позволять не только сопоставлять заявки на спрос и предложение
по ранее выданной мощности, но и предоставлять энергосервисным компаниям информацию о
потребителях электрической энергии, имеющим намерение высвободить величину ранее
выданной мощности за счет проведения энергосберегающих мероприятий. Учетная организация
создается в форме бюджетного учреждения, до создания учетной организации ее функции
выполняет ДепТЭХ города Москвы.
3. Отбор предложений, заключение договоров на перераспределение ранее выданной
мощности.
Сопоставление заявки о наличии (намерении высвободить величину ранее выданной
мощности) ранее выданной мощности для переоформления с заявкой о потребности в
определенном объеме ранее выданной мощности осуществляется учетной организацией, по
итогам указанного сопоставления совершается одно из следующих действий:
а) в случае соответствия заявок друг другу по объему запрашиваемой и предлагаемой ранее
выданной мощности ‐ представление информации о данном факте лицам, подавшим заявки на
передачу и получение величины ранее выданной мощности; отношения по порядку совершения
действий для переоформления ранее выданной мощности указанные лица регулируют
самостоятельно способом заключения гражданско‐правового договора;
б) при отсутствии спроса на соответствующее предложение по перераспределению ранее
выданной мощности заявка переходит в режим ожидания предложения;
в) в случае отсутствия встречного предложения по заявке на необходимую ранее выданную
мощность выполняется подбор подходящих вариантов (например, объединение нескольких
предложений по предлагаемой присоединенной мощности) или привлечение
специализированной организации для проведения энергетического обследования района
расположения объекта с целью разработки варианта высвобождения мощности.
4. Разработка лицом, заинтересованным в переоформлении в его пользу определенной
величины ранее выданной мощности, технического решения перераспределения ранее выданной
мощности (далее ‐ техническое решение) и согласование указанного решения в электросетевой
компании. Срок согласования не должен превышать 10 рабочих дней. Разработка и согласование
с электросетевой компанией технического решения могут осуществляться лицом,
заинтересованным в переоформлении в его пользу определенной величины ранее выданной
мощности, как самостоятельно, так и с привлечением энергосервисной компании. Отказ
электросетевой компании в согласовании технического решения может быть обжалован лицом,
заинтересованным в переоформлении в его пользу определенной величины ранее выданной
мощности, в Межведомственную комиссию по тепло‐, электро‐, газо‐ и водоснабжению объектов
города Москвы.
5. Проведение энергосберегающих мероприятий.
В случае если для высвобождения ранее выданной мощности проводятся
энергосберегающие мероприятия, их обязательной частью должна стать установка (в порядке,
предусмотренном электросетевой компанией) на объектах лица, перераспределяющего
присоединенную ранее выданную мощность, специальных устройств, ограничивающих
потребление ранее выданной мощности в пределах величины, определяемой как разность между
установленной ранее выданной мощностью токоприемников (согласно разрешению на
технологическое присоединение) и величиной ранее выданной мощности, высвобожденной в
результате проведения энергосберегающих мероприятий.
6. Внесение изменений в разрешение на технологическое присоединение электрической
мощности.Лицо, перераспределяющее ранее выданную мощность, обязано в течение определенного
срока направить в электросетевую организацию письмо и заявку об отказе от определенной
величины ранее выданной мощности в пользу другого лица. Срок направления в электросетевую
организацию указанного письма и заявки устанавливается по соглашению между лицом,
перераспределяющим ранее выданную мощность, и лицом, принимающим такую мощность.
Электросетевая организация в течение 7 рабочих дней с момента получения письма и заявки об
отказе от определенной величины ранее выданной мощности в пользу другого лица вносит
изменения в действующее разрешение на технологическое присоединение лица,
перераспределяющего ранее выданную мощность.
7. Внесение результатов высвобождения в Единый реестр мощностей.
Единый реестр мощностей представляет собой электронную базу данных, в которой
фиксируются:
‐ данные о лице (в объеме, достаточном для достоверной идентификации),
заинтересованном в перераспределении ранее выданной мощности в пользу другого лица;
‐ данные об объекте капитального строительства, на территории которого высвобождена
ранее выданная мощность;
‐ данные о лице, в пользу которого была высвобождена ранее выданная мощность;
‐ отметка о технологическом присоединении объекта в счет высвобожденной ранее
выданной мощности (по итогам осуществления технологического присоединения).
Формирование и ведение Единого реестра мощностей осуществляет учетная организация.
Все последующие этапы (с 7 по 11 включительно) осуществляются согласно установленному
порядку технологического присоединения объектов, но с указанными ниже особенностями.
8. Подача заявки в электросетевую организацию на технологическое присоединение.
Лицо, заинтересованное в технологическом присоединении (или уполномоченная им
организация, действующая от его имени и по его поручению), обращается в уполномоченную
электросетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение в счет
высвобожденной ранее выданной мощности.
9. Разработка электросетевой компанией технических условий технологического
присоединения объекта.
Электросетевая компания в установленном внутренними регламентами порядке
осуществляет разработку технических условий технологического присоединения объекта
потребителя с учетом высвобожденной, присоединенной ранее выданной мощности.
10. Реализация технических условий.
11. Оформление разрешения на технологическое присоединение мощности объекта.
12. Срок рассмотрения заявки в учетной организации не более 20 рабочих дней.
13. В случае невозможности выполнения заявки за счет перераспределения мощности
учетная организация выдает заявителю справку о невозможности такого присоединения для
предъявления в сетевую организацию.
Документ опубликован в соответствии с Законом № 63 от 28.11.2012 О внесении изменений в статью 21 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» и статью 19 Закона города Москвы от 8 июля 2009 года № 25 «О правовых актах города Москвы»